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工程施工合同成本下的間接費(fèi)用在沒有收入的情況下,每月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本里面去?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:32
#建筑#
您好,這個(gè)是需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 410
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這份發(fā)票 稅目涉及到建筑服務(wù) 是不是備注欄上要有項(xiàng)目名稱跟地址 否則視為不合法的發(fā)票 不能用 是不是這樣呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:20
#建筑#
對建筑服務(wù)的話是需要備注的
?閱讀? 354
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老師小規(guī)模納稅人怎么收稅點(diǎn)不會(huì)虧
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 11:19
#建筑#
這個(gè)看你的稅收負(fù)擔(dān)了,比如你交了三個(gè)點(diǎn),你就找人家收三個(gè)點(diǎn)。
?閱讀? 400
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老師,我們要開131萬的發(fā)票出去,那要開多少的成本票進(jìn)來,我們是工程,按3%開出的,怎么計(jì)算?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:18
#建筑#
你好。您是想控制所得稅的稅負(fù)嗎?按所得稅稅負(fù)來交是這意思嗎?
?閱讀? 441
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施工企業(yè),合同印花稅是按照開票金額來繳嗎?這個(gè)開票金額是含稅還是不含稅?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:14
#建筑#
有合同的按合同不含稅金額
?閱讀? 428
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公司是施工企業(yè),每月的間接費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用-其他,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:07
#建筑#
工程施工里面的。確認(rèn)了收入之后,才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 422
?收藏? 0
老師我想問問合同到期了,公司不續(xù)簽合同,應(yīng)該給多少補(bǔ)償
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:03
#建筑#
您好,這個(gè)一般都是2個(gè)月工資的這個(gè)
?閱讀? 358
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老師好 我公司是建筑分公司 接的工程是純勞務(wù)的 7月份開了一次發(fā)票 把之前的工程施工中的勞務(wù)費(fèi)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了 11月份又開了一次發(fā)票 那這次是不是把7月—11月之間的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 11:01
#建筑#
可以的,但是你看一下收入會(huì)不會(huì)小于成本。
?閱讀? 373
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有熟悉重大融資成分及相關(guān)利息收入業(yè)務(wù)的老師嗎 方便講一下這方面的知識(shí)嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:49
#建筑#
同學(xué)你好 你是哪里不明白
?閱讀? 362
?收藏? 0
老師,建筑公司,購買用于捐贈(zèng)學(xué)校的乒乓球桌怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:46
#建筑#
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
?閱讀? 424
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老師,請問下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,怎么寫 ,我原來的分錄做的借方:工程施工-裝卸費(fèi)42944.08 進(jìn)項(xiàng)稅2576.64 應(yīng)付賬款45520.72 ,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:41
#建筑#
您好 借:工程施工-裝卸費(fèi)2576.64 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2576.64
?閱讀? 431
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老師建筑業(yè)臨時(shí)工報(bào)勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金,報(bào)了工資薪金是不是涉及殘保金了,付給包工頭的錢他往下分發(fā)給各個(gè)工人提供工資表,是把工資表里每個(gè)人報(bào)個(gè)稅,還是直接把包工頭報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:39
#建筑#
您好,這個(gè)的話,直接把把包工頭報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
?閱讀? 470
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老師,你好!咨詢個(gè)問題,我們是建筑施工單位的,有個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)出來調(diào)低了很多,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)工程發(fā)票開多了,那怎么處理呢?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:35
#建筑#
那這個(gè)工程發(fā)票是真的是假的?
?閱讀? 376
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老師我主要想問的是利潤低這一塊的風(fēng)險(xiǎn)
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:35
#建筑#
您好, 如果是實(shí)際的情況,一般沒有問題
?閱讀? 399
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老師,請教一下,建筑工程做施工需要繳納環(huán)保稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:13
#建筑#
同學(xué),你好 需要繳納的
?閱讀? 373
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老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:04
#建筑#
可以的,成本可以暫估的,后面回來發(fā)票就行。匯算清繳不能回來發(fā)票的納稅調(diào)整。
?閱讀? 396
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?老師暫估的成本分錄這樣子是不是對的?。窟@個(gè)工程還沒開收入發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:58
#建筑#
可以的,這個(gè)里面有余額正常。
?閱讀? 373
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你好老師,我們是建筑公司。公司在23年就已經(jīng)簽了施工合同,開了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并不多,這個(gè)費(fèi)用可以在23年暫估嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:47
#建筑#
實(shí)際發(fā)生已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用才能暫估,不能虛估和虛開發(fā)票
?閱讀? 242
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工程公司的營業(yè)成本包括員工工資、招待費(fèi)、福利費(fèi)嗎?
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:20
#建筑#
你好 工資要區(qū)分人員,后勤人員進(jìn)費(fèi)用,工程人員進(jìn)成本,招待費(fèi)和福利費(fèi)進(jìn)費(fèi)用
?閱讀? 375
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開發(fā)票開出去的工程款,收到時(shí)是以農(nóng)民工工資的形式打入農(nóng)民工個(gè)人賬號(hào),分錄怎么做
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:14
#建筑#
你好,實(shí)際是代發(fā)工資就是借工程施工合同成本人工費(fèi) 貸其他應(yīng)付款待發(fā)工資單位。
?閱讀? 220
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老師你好!我建筑公司有一小項(xiàng)目承包給公司職工,現(xiàn)在公司職工以自己名字去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:54
#建筑#
你好,不可以的 有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 217
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貸款結(jié)息會(huì)計(jì)分錄怎么做,
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:48
#建筑#
你好,貸款結(jié)息會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款
?閱讀? 350
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老師好!建筑公司印花稅是按合同金額還是審計(jì)價(jià)繳納?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:29
#建筑#
你好,按照合同金額來的。
?閱讀? 330
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你好老師我想問下,工程企業(yè)有**項(xiàng)目,支付款時(shí)都是以工資入成本的,那么這種如果結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就按照當(dāng)期的人工成本直接進(jìn)入成本會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:12
#建筑#
你好,你做工資需要申報(bào)個(gè)稅,而且簽訂勞動(dòng)合同,他們繳納社保嗎?
?閱讀? 338
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公司買的月餅和粽子在哪幾種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/03 07:03
#建筑#
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: 1.用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng):如果公司購買的月餅和粽子是用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),比如作為促銷禮品贈(zèng)送給客戶,那么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因?yàn)檫@種情況下,月餅和粽子屬于公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本,可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。 2.員工福利發(fā)放:如果公司購買的月餅和粽子是作為員工福利發(fā)放給員工,那么需要區(qū)分不同情況。對于外購的月餅和粽子,由于已經(jīng)包含了增值稅,因此不能再進(jìn)行抵扣。而對于自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子,根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,應(yīng)視同銷售,計(jì)算并繳納增值稅,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可依法抵扣。因此,在這種情況下,只有自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 3.其他情況:除了上述情況外,如果公司購買的月餅和粽子是用于其他可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目,比如用于研發(fā)、辦公等,那么也可以進(jìn)行抵扣。
?閱讀? 393
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我想問下,建筑公司年底買燕窩,可以入賬?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/02 20:29
#建筑#
這個(gè)的話可以做福利費(fèi)
?閱讀? 389
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老師,我公司和分包公司簽訂9%的稅率給我公司開勞務(wù)發(fā)票,結(jié)果分包單位給我公司開具3%和1%的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額與合同有差額,這個(gè)差額部分我公司在付款給分包公司時(shí)就扣除了,請問:這個(gè)扣除的稅金我公司怎么入賬
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:53
#建筑#
您好,這個(gè)的話是需要做成本的
?閱讀? 272
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2020年1月1日,中路華公司與客戶簽訂一項(xiàng)大型工程(A項(xiàng)目)承包合同,根據(jù)合同約定,該工程的含稅造價(jià)為6867萬元,其中增值稅稅額567萬元,工程期限為3年,預(yù)計(jì)2022年12月31日竣工。 中路華公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年末與中路華公司結(jié)算一次。 假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段履行的履約義務(wù),中路華公司采用成本法確定履約進(jìn)度,增值稅稅率為9%,不考慮其他相關(guān)因素, 2020年12月31日,工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本1500萬元,預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價(jià)款2725萬元(含稅),中路華公司實(shí)際收到價(jià)款2180萬元,假定在收取工程款時(shí)產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。 2021年12月31日,工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本3000萬元,預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價(jià)款1199
昕悅老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:39
#建筑#
你好同學(xué),問題請補(bǔ)充完整。
?閱讀? 1179
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某施工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月技合同規(guī)定撥付材料一批給分包A施工企業(yè)抵作備料款,材料作價(jià)452000元(含增值稅),材料成本為300000元,材料銷售增值稅稅率為13%。試編制會(huì)計(jì)分錄。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:36
#建筑#
您好,這個(gè)的話,借 應(yīng)付賬款 452000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 452000/1.13=400000 應(yīng)交稅費(fèi) 5200
?閱讀? 1195
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老師好,**單位開成本票來,我們扣管理費(fèi),扣稅費(fèi)后再把剩余的錢付給材料商。這賬要怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:01
#建筑#
你好,材料商那邊給你開了發(fā)票,掛了應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款,貸銀行放款。
?閱讀? 376
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