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代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉個人賬戶好
宋生老師
??|
提問時間:05/16 08:33
#事業(yè)單位#
你好,這個對公轉更好。
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老師你好,非盈利的事業(yè)單位收到上級的開辦費怎么做賬?需要入長期待攤費用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/08 13:42
#事業(yè)單位#
是的計入長期待攤費用
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老師您好,我們學??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉事業(yè)單位嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 16:43
#事業(yè)單位#
您好,整個是有可能的,這個后期
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開數電發(fā)票,以前的稅控盤還沒有去注銷,能不能開,為什么顯示需要數電號碼?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/24 20:25
#事業(yè)單位#
您好,這個是系統(tǒng)的原因,和稅盤無關
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變賣固定資產怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:38
#事業(yè)單位#
企業(yè)出售固定資產賬務處理如下: (1)將固定資產賬面價值轉入固定資產清理借:固定資產清理借:累計折舊 借:固定資產減值準備(如有)貸:固定資產 (2)發(fā)生相關處置費用時:借:固定資產清理貸:銀行存款(3)取得處置收入 借:銀行存款/應收賬款等貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(4)確認處置損益按照余額借/貸: 借:資產處置損益或營業(yè)外支出(處置損失) 貸:固定資產清理
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公司給給月交了電費,然后基本一年才開一次發(fā)票,這種應該如何做賬?是開了發(fā)票一次入賬還是
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:19
#事業(yè)單位#
平時可直接確認為費用,取得發(fā)票后,再附最近一次憑證后面
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請問:桂教辦[2022]772號第八章第二十八條規(guī)定是什么
樸老師
??|
提問時間:05/22 14:23
#事業(yè)單位#
同學你好 桂林教育局里也沒有呢
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農業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 21:03
#事業(yè)單位#
您好,法人轉到公賬,備注投資款就可以
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老師 請問一下 庫存商品做賬的時候比實際多了一點點 怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:45
#事業(yè)單位#
你好,這個是什么原因導致多的嘞?
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老師你好,向郵政局支付的訂閱報紙的費用列哪個科目,每年200多萬,是全縣所有單位訂閱的
Fenny老師
??|
提問時間:01/08 13:47
#事業(yè)單位#
你好 計入管理費用-報刊費。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,老師餐費分為兩部分,自己承擔2元,財政補貼10元。一天老師刷付錯了錢,多付了2元,我怎么記賬呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/04 14:57
#事業(yè)單位#
你好,收到多付的 4 元時: 借:庫存現(xiàn)金 4 貸:主營業(yè)務收入 - 老師自付餐費 2 貸:其他應付款 - 老師多付餐費 2 貸:主營業(yè)務收入 - 財政補貼餐費 10 退還多付的 2 元時: 借:其他應付款 - 老師多付餐費 2 貸:庫存現(xiàn)金 2
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事業(yè)單位編制預算時如何區(qū)分事業(yè)收入和其他收入
郭老師
??|
提問時間:05/06 11:00
#事業(yè)單位#
事業(yè)收入,單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入(需上繳財政的除外)。 其他收入如投資收益、捐贈收入等非事業(yè)收入財政補助收入,經營收入等范圍的收入。
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之前從價計征,把廠房租出部分后。一直從價計征的,怎么寫情況說明。
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 11:38
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在是一直出租了還是自用了?現(xiàn)在稅務局是要你們按余值交吧
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老師你好?請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳廣告費是怎么填報? 我查了明細賬廣告費15700元,營業(yè)收入324099.3元,我在廣告費和業(yè)務宣傳費明細表中怎么填呀?
小鎖老師
??|
提問時間:04/23 17:32
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,賬載金額,15700,稅收金額是 324099.3*0.005=1620.4965 然后調增的是他倆差額,這個自動出來
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事業(yè)單位:本身有公務接待費預算。本次用餐共200元,來訪人員有繳納伙食費200元,請問怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:05/16 15:59
#事業(yè)單位#
你是用的什么會計制度?
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老師,我想問下,我們單位是全額撥款行政單位,預算撥付的款項其中有用于購買固定資產的資金,那么買了固定資產就要按月計提折舊,我想問問那我們收入費用表中收入和費用這樣是不是不相等了
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:16
#事業(yè)單位#
是買來辦公的嗎 是的話對的
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你好,員工以銀行轉賬方式退回以前年度工資,如果本月做沖減業(yè)務管理費處理,分錄應該怎么寫?預算會計分錄怎么寫?謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/27 15:39
#事業(yè)單位#
財務會計分錄 收到員工退回工資時: 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 沖減以前年度多計的管理費用(通過 “以前年度損益調整” 科目 ): 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 將 “以前年度損益調整” 科目余額轉入留存收益(假設不考慮所得稅調整等復雜情況 ): 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積(按規(guī)定比例提取 ) 利潤分配 —— 未分配利潤 預算會計分錄 如果之前發(fā)放工資時已經做過預算會計支出分錄,退回工資時需要做相反分錄沖回: 借:資金結存 —— 貨幣資金 貸:事業(yè)支出(或其他對應支出科目 ,根據單位性質和支出分類確定 )
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老師,2025年政府收支分類中取消了咨詢費,那是不是做賬時這個科目不能再用了?
文文老師
??|
提問時間:04/22 10:12
#事業(yè)單位#
是的,最好不要用對應明細科目了
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老師,固定資產事業(yè)單位無殘值率,但是我們24年之前按有殘值率計算的折舊,現(xiàn)在需要整改,會計估計調整需要哪些附件,是符合咱事業(yè)單位要求的
Helen老師
??|
提問時間:01/09 15:16
#事業(yè)單位#
同學好,結合市場情況和固定資產實際情況,說明目前此類固定資產使用期滿后無任何價值,也無殘值收入,讓領導決策下就可以
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老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個季度末變成負的8000元?然后審計報告都出來了,這個有問題嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/17 22:35
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,肯定是受影響的,這個
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老師好,財務專網的費用記什么?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:51
#事業(yè)單位#
專網??是支付的網絡費用?
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我想問一下,我們要采購一個商品,在招標文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:38
#事業(yè)單位#
你好,可以的,操作沒問題。
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老師,您好,我是幼兒園,11月存入2024.11.15-2025.3.15暖氣費,暖氣公司根據當月實際暖氣量開發(fā)票。我存入的暖氣費放預付賬款合適?還是其他應收賬款合適呢?
家權老師
??|
提問時間:04/29 16:20
#事業(yè)單位#
存入的暖氣費放預付賬款合適,替代待攤費用科目
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老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學,你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
?閱讀? 306
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你好老師,請問股權轉讓,如何,計算轉讓價和實繳金額,去繳稅
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/17 00:02
#事業(yè)單位#
你好,這個要分是自然人股東轉讓和非自然人股東轉讓了。如果是自然人股東轉讓,按照財產轉讓所得20%交個稅。非自然人股東,將財產轉讓所得減去投資支出并入應納稅所得額繳納稅款。
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員工工資高于5000需要繳納個稅,高層提議辦兩張銀行卡,一個發(fā)基本工資,一個發(fā)超出的部分和各種獎勵。這樣可以抄做嗎?工資表要怎么做?做低于5000部分的工資表?
家權老師
??|
提問時間:02/14 15:33
#事業(yè)單位#
那個不行的,不管幾張卡都是發(fā)給1個人了。而且所有發(fā)放的工資都要申報個稅才能所得稅前扣除
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老師您好,當月跟業(yè)務員簽了合同一批貨4800元己收款。這個價是虧本出貨成本價5000元,下個月,這批4800元的貨會返1200元給我們,當月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會收到6000元,是嗎?
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老師您好, 預算會計這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項目 計提管理費 借非財政撥款結轉~a項目。 貸非財政撥款結余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目。 支出管理費時候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 貸銀行存款 結轉時候。 事業(yè)收入轉入到非財政撥款結余 a項目 支出管理費 轉入到非財政撥款結余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 那么非財政撥款結轉a項目之前前提取的管理費怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計提時按資金劃轉調整結轉、結余科目,后續(xù)支出、結轉按正常流程,前期計提的管理費已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結余”,結轉時自然銜接 。
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開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費。本想掛在其他應付款-測試費里,但我們請的事務所說,把這個轉成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應付款 后面應該是現(xiàn)金增加但是其他應付款貸方寫負數這個分錄也不平呀
家權老師
??|
提問時間:06/13 08:47
#事業(yè)單位#
那個直接轉入營業(yè)外收入就行
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企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
董孝彬老師
??|
提問時間:05/17 07:07
#事業(yè)單位#
您好,對外賬務按民政要求的收付實現(xiàn)制處理,我們內部可輔助采用權責發(fā)生制記賬,就是從對外報表里通過手工調整到權責發(fā)生制。
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