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老師,你好。本月(7月)報第二季度利潤表,請問下利潤表上的本期數(shù)據(jù)和上期數(shù)據(jù)是填寫25年1-6月還是4-6月數(shù)據(jù)呢?系統(tǒng)上彈出來上期數(shù)據(jù)怎么會是1-6月呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/12 10:05
#稅務(wù)#
本期是25年1-6月,上期是24.1-6月的
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我公司是縣級國有平臺公司,經(jīng)營全縣學(xué)校校園餐陽光食堂項目,農(nóng)村學(xué)校是包餐制,學(xué)校出具賬單學(xué)生根據(jù)賬單繳費至我公司賬戶,如果有學(xué)生請假沒吃飯由學(xué)校根據(jù)請假手續(xù)提交退費申請,我公司進行退費。食材采購是由我公司系統(tǒng)隨機選擇供應(yīng)商進行配送,學(xué)校食堂人員驗收,我公司結(jié)算,食堂人員是學(xué)校臨時工工資表由學(xué)校提供我公司支付到個人。城鎮(zhèn)學(xué)校是人員工資和水電費打給學(xué)校由學(xué)校支付。我想知道人員工資和水電費這塊我怎么取的合規(guī)票據(jù)稅前扣除,學(xué)校開不了發(fā)票。
樸老師
??|
提問時間:07/12 09:56
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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投資企業(yè)取得被投資公司的分紅要交企業(yè)所得稅嗎?被投資公司是有限合伙企業(yè)
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:53
#稅務(wù)#
依描述,被投資公司是有限合伙企業(yè),取得分紅要交企業(yè)所得稅
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進口貨物報稅表需填寫 海關(guān)進口貨物報關(guān)單 海關(guān)專用繳款書 ,涉及許可證/減免稅時需 進口貨物許可證 征免稅證明這個怎么操作在哪界面[流淚][抱拳]
樸老師
??|
提問時間:07/12 09:48
#稅務(wù)#
這些操作通常在“中國國際貿(mào)易單一窗口”平臺進行。 海關(guān)進口貨物報關(guān)單可登錄平臺后,依次點擊“業(yè)務(wù)應(yīng)用”-“口岸執(zhí)法申報”-“貨物申報”-“進口整合申報”-“進口報關(guān)單整合申報”,在打開的界面填寫。 海關(guān)專用繳款書在報關(guān)單申報后,若涉稅,系統(tǒng)會自動彈出“申報稅額”頁面,計稅確認后生成,可在“稅款支付”相關(guān)欄目查看下載。 進口貨物許可證在報關(guān)單“隨附單證”欄目填寫編號等信息,征免稅證明編號填在“備案號”欄目,相關(guān)電子文件可在隨附單證上傳模塊上傳。
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老師這個是發(fā)票嗎,通行費發(fā)票怎么這樣
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/12 09:48
#稅務(wù)#
這個可以做費用賬,不能抵扣進項
?閱讀? 15
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您好,電子稅務(wù)局財務(wù)制度備案了,但是待申報里面不顯示財務(wù)報表,顯示未查詢到財務(wù)制度
郭老師
??|
提問時間:07/12 09:47
#稅務(wù)#
你看下你的財務(wù)制度備案里面有選擇季度的財務(wù)報表嗎?資產(chǎn)負債表和利潤表。
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個稅專項扣除,1個讀小學(xué)孩子100%扣除,2個老人,50%扣除,工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的專項累計子女教育10000,贍養(yǎng)老人5000,這兩個數(shù)怎么算出來的
宋生老師
??|
提問時間:07/12 09:47
#稅務(wù)#
你好,這個要看你什么時候填的,填了幾個月。
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請問建筑工程小規(guī)模發(fā)票普票一個點,專票3個點對吧
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:43
#稅務(wù)#
專票也可以選擇1%的
?閱讀? 14
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老師,個體戶的經(jīng)營所得收入填含稅還是不含稅的金額,增值稅減免的算收入嗎,如果填含稅跟增值稅申報表的收入對不上了
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:42
#稅務(wù)#
個體戶的經(jīng)營所得收入填不含稅
?閱讀? 21
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老師,利潤表申報讀取的“本年累計數(shù)”和利潤表的本年累計數(shù)不一致是為什么?
宋生老師
??|
提問時間:07/12 09:39
#稅務(wù)#
你好,你能截圖來看下嘛 正常這兩個應(yīng)該是一致的。
?閱讀? 15
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印花稅是季報,每個月還要計提么
宋生老師
??|
提問時間:07/12 09:36
#稅務(wù)#
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。
?閱讀? 49
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如何審核上傳到稅務(wù)系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)沒有異常?
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:33
#稅務(wù)#
上傳財務(wù)報表后,與賬上數(shù)據(jù)核對下
?閱讀? 16
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和村集體簽的租賃合同,辦了設(shè)施農(nóng)用地,從事農(nóng)業(yè)非深加工,需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:29
#稅務(wù)#
按理解 ,不需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅
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老師公司來了人2月了,然后一直沒給上社保,但是發(fā)的是錢。個人電子稅務(wù)局錄入工資的時候,是不是不要錄入???因為沒有社保,錄上去不好是吧?
宋生老師
??|
提問時間:07/12 09:24
#稅務(wù)#
你好,這個沒有完美的辦法,要么你就違規(guī)不錄入,要么就合規(guī)錄入。
?閱讀? 12
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老師您好,我家是食品生產(chǎn),我看到待申報里面有文化事業(yè)建設(shè)費申報。這是啥稅啊,而且我沒有看到工會經(jīng)費
文文老師
??|
提問時間:07/12 09:21
#稅務(wù)#
食品生產(chǎn),有核定文化事業(yè)建設(shè)費? 這個主要是針對廣告服務(wù)與娛樂服務(wù),征收的
?閱讀? 14
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老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/12 09:03
#稅務(wù)#
你好,這個你可以開票,也可以不開,正常出口是開的。
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老板名下有2個公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個點,然后小規(guī)模開票的話是一個點,購進這些材料,購進的話是13個點,如果銷售同一個產(chǎn)品是用一般納稅人開票呢,還是小規(guī)模開票開票比較劃算?
鄒老師
??|
提問時間:07/12 08:48
#稅務(wù)#
你好 銷售產(chǎn)品,稅率是13%,而不是9%。 9%是針對運輸,建筑等行業(yè)的稅率 單從納稅角度來說,當然是小規(guī)模納稅人開票劃算,因為一般納稅人即使有抵扣的情況下,稅負率也不止1%的
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買賣二手車協(xié)議需要交印花稅嘛?
宋生老師
??|
提問時間:07/12 08:41
#稅務(wù)#
你好,是的,買賣合同是需要的。
?閱讀? 16
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小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
郭老師
??|
提問時間:07/12 07:08
#稅務(wù)#
增值稅400,000÷1.01×1% 附加稅400,000÷1.01×1% ×6% 印花稅300,000÷1.01×萬分之3÷2 企業(yè)所得稅400,000÷1.01-附加稅印花稅)×5%
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21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/12 05:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 16
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老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 22:50
#稅務(wù)#
這個儲備是把發(fā)票紅沖的,否則是有稅款的。
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新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 22:39
#稅務(wù)#
您好,這個的話是可能會引起的,這個
?閱讀? 24
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公司補申報以前年度的房產(chǎn)稅和土地使用稅,但沒有以前年度調(diào)整這個科目,請問憑證如何寫,
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 22:22
#稅務(wù)#
您好,這個的話,直接做當期的稅金及附加,這個
?閱讀? 20
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請問,現(xiàn)行的所得稅政策,如果不是小微企業(yè)但是應(yīng)納稅所得額不超過300萬也按照5%繳納嗎?還有是不是只要超過了 300萬,不管是不是小微全部按照25%的稅率征收?
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 22:21
#稅務(wù)#
您好,不超過300萬,也是按照5%的。這超過300萬的話是按照25%的
?閱讀? 30
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請問公司采購的酒,對方是開的專票,不用于抵扣,做賬可以按普票做嗎?不把稅做出來
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 22:02
#稅務(wù)#
您好,是的,價稅合計入賬
?閱讀? 21
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老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,購買了二手車,收到一張車輛購置稅發(fā)票又收到一張增值稅專用發(fā)票,請問收到兩張發(fā)票是合理得嗎?為什么會有兩張發(fā)票
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/11 21:59
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 25
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上一年度增值稅如何更正申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 21:50
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局搜更正,然后找到對應(yīng)的報表
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某餐飲企業(yè)向某農(nóng)業(yè)公司(增值稅一般納稅人)購買10萬農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣多少進項稅額?該農(nóng)業(yè)公司屬于自己承包土地種植有機蔬菜
立峰老師
??|
提問時間:07/11 21:26
#稅務(wù)#
你好同學(xué),可以抵扣10*9%=0.9
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老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
apple老師
??|
提問時間:07/11 21:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,按照 1600/1.01 這個填寫
?閱讀? 20
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老師,個人代開給公司的勞務(wù)報酬發(fā)票,我們公司申報了,是否需要加入工資一起申報工會經(jīng)費?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/11 21:19
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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