問題已解決
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,



這個儲備是把發(fā)票紅沖的,否則是有稅款的。
07/11 22:51

84785035 

07/11 22:52
我剛申報提示要繳稅,您的意思現(xiàn)在把之前開具的發(fā)票沖紅是嗎?

84785035 

07/11 22:53
但是這個月沖紅4-6月份的發(fā)票可以嗎?

小鎖老師 

07/11 22:55
對,可以進行紅沖這個方向。

84785035 

07/11 22:56
那現(xiàn)在是7月份老師,紅沖6月份的發(fā)票就可以不用繳稅了嗎 怎么操作呀

小鎖老師 

07/11 22:58
對紅沖了以后這個就不需要申報了。

84785035 

07/11 23:01
但是系統(tǒng)提示還是需要交稅呀老師,紅沖是可以抵減上個月還是這個月的額度呀?還是上個月的稅還好正常交呀

小鎖老師 

07/11 23:04
對你需要先給他交了,然后等到下次退回,現(xiàn)在是。

84785035 

07/11 23:07
那既然都要交,就不需要沖紅了,后面的額度不用了是不是就可以了,因為老板不愿意繳稅,所以這次怎么樣才能不交呢

小鎖老師 

07/11 23:08
那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納。

84785035 

07/11 23:09
我還沒有申報呢老師,這種情況就沒有其他辦法了嗎

小鎖老師 

07/11 23:11
對這種情況是沒有辦法的,這個因為現(xiàn)在已經(jīng)要申報4~6月的稅款了。

84785035 

07/11 23:15
好的,老師最后一個問題,那如果二季度繳納了稅款,三季度未開票,針對2季度繳納的稅款什么時候可以退呀,是匯算清繳還是三季度

小鎖老師 

07/11 23:17
肯定是第三季度申報的時候,退還了
