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外貿(mào)企業(yè)出口鐵路運輸,沒有委托報關(guān)協(xié)議么?委托保管協(xié)議只能是海運才有么?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是委托報關(guān)的嗎
?閱讀? 13147
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老師,稅務(wù)注銷時,關(guān)于未分配利潤上年年末跟本年年初對不上,怎樣寫情況說明?
venus老師
??|
提問時間:06/06 11:29
#稅務(wù)#
變化的理由是什么呢,同學(xué)
?閱讀? 13146
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自有土地需要繳納那種稅
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:42
#稅務(wù)#
你好!只是持有,沒有做別的業(yè)務(wù)嗎
?閱讀? 13143
?收藏? 40
老師,制造業(yè)各項成本費用占比是多少才算正常
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個沒有規(guī)定比例的
?閱讀? 13140
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個人稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)按1點多,交了個稅,收票的企業(yè)還用按勞務(wù)報酬稅率表再預(yù)扣預(yù)繳個稅么?
東老師
??|
提問時間:06/05 14:25
#稅務(wù)#
您好,這種情況企業(yè)就不用再代扣稅了。
?閱讀? 13140
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老師可以幫忙列一下第三題和第四題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/06 23:21
#稅務(wù)#
3 公益性捐贈允許扣除 2200*0.12=264 4 允許扣除借款利息 600*0.05=30
?閱讀? 13139
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老師咨詢個問題我們有個供應(yīng)商經(jīng)常給我們供貨,我跟他簽合同要不要按供貨明細(xì)簽
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:32
#稅務(wù)#
經(jīng)常供貨,可不按明細(xì),簽訂框架合同
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老師你好,采購了產(chǎn)品進項發(fā)票已經(jīng)開回來認(rèn)證抵扣了,一直沒有對應(yīng)銷售記錄,這個要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:37
#稅務(wù)#
你好,還在倉庫里面是嗎?如果是的話,這個繼續(xù)掛著就行。
?閱讀? 13137
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甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月購買一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,1月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價格200萬元暫估入賬。本年2月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅26萬元,該增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。
尋夢老師
??|
提問時間:10/31 18:55
#稅務(wù)#
你好,親,你這個想問的問題是什么呢?
?閱讀? 13137
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請問建筑企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:41
#稅務(wù)#
你好,這個增值稅建議你在2%~3%之間,企業(yè)所得稅,如果你是小微企業(yè)建議在千分之五。
?閱讀? 13134
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車輛的通行費計入什么科目?非盈利組織的現(xiàn)金限額是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:29
#稅務(wù)#
你好,,這個你可以進入業(yè)務(wù)活動支出。沒有明確的限額。
?閱讀? 13134
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就是全電發(fā)票里邊的已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)和已入賬(企業(yè)所得稅稅后扣除),這個怎么區(qū)分是稅前扣除和稅后扣除,哪些是稅前扣除,哪些是稅后扣除
郭老師
??|
提問時間:05/28 14:04
#稅務(wù)#
你好,就是你做了費用之后匯算清繳需要納稅調(diào)增 不調(diào)增的就是允許抵扣
?閱讀? 13134
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零申報的企業(yè)為什么法人會收到退稅的通知呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:13
#稅務(wù)#
你好!這個老師沒辦法確認(rèn),你要先看是退的什么稅,然后再看對應(yīng)期間是不是有教過
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報表?申報增值稅時按多少個點稅率換算銷售額?做賬時入憑證時,開普通發(fā)票價稅合計100元,怎樣做分錄,請列出具體數(shù)據(jù),謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:54
#稅務(wù)#
你好,開的是普通發(fā)票的,在第10欄填寫你的不含稅銷售額,然后免稅的稅額是第10行的不含稅銷售額乘以3%。
?閱讀? 13131
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老師,我剛來公司上班,查詢了5月的增值稅申報記錄,為啥應(yīng)納稅額是0
樸老師
??|
提問時間:06/05 14:14
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是不是有進項抵扣
?閱讀? 13130
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請問2023年企業(yè)所得稅匯算,凈利潤90萬,由于2023年列入暫估成本的90萬發(fā)票匯算前仍然沒有取得,調(diào)增90萬后凈利潤為180萬,那請問年報財務(wù)報表上凈利潤金額需要一致不?
樸老師
??|
提問時間:06/06 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 調(diào)增是調(diào)增成本 并不是說你的利潤增加了 是你應(yīng)納稅所得額增加了
?閱讀? 13128
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主管稅務(wù)機關(guān)在A區(qū),土地坐落在B區(qū),土地使用稅在A 區(qū)主管稅務(wù)機關(guān)繳納可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/07 21:18
#稅務(wù)#
您好,不行哦 土地使用稅的納稅地點在土地所在地的稅務(wù)機關(guān)
?閱讀? 13127
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關(guān)于固定資產(chǎn)的會計準(zhǔn)則有啥
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:04
#稅務(wù)#
你好,你可以看看這個
?閱讀? 13127
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會計開發(fā)票之前需要取得什么憑證才可以開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:06
#稅務(wù)#
你好,貨物的需要有發(fā)貨單、運輸單、合同。
?閱讀? 13126
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標(biāo)明含稅的話,還要提供打錢給我嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 19:35
#稅務(wù)#
您好,按合同上面的金額來轉(zhuǎn)錢就可以了
?閱讀? 13124
?收藏? 45
上個月已經(jīng)勾選抵扣認(rèn)證的進項發(fā)票10萬,這個月要開紅字信息表折讓發(fā)票1萬,怎么做賬務(wù)處理。
venus老師
??|
提問時間:06/05 11:24
#稅務(wù)#
你這個月會形成進項留抵,賬務(wù)不做處理
?閱讀? 13124
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老師我們按照合同給對方開的經(jīng)營租賃機械租賃我們其實也沒有機械也是租進來了對方可以給我們開經(jīng)營租賃機械租賃嗎。我們進項可以收勞務(wù)費發(fā)票嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:47
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 13123
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老師,我單位銷售基礎(chǔ)油享受增值稅即征即退,銷售技術(shù)服務(wù)不享受即征即退,基礎(chǔ)油的原料廢礦物油的進項直接抵減基礎(chǔ)油的銷項,電費,天然氣等無法直接劃分的進項稅額,先歸人一般進項稅額,月底安銷售收入分?jǐn)偟郊夹g(shù)服務(wù)收入的進項稅額和基礎(chǔ)油的進項稅額,會計分錄 購進原料廢礦物油時 借:原材料 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~基礎(chǔ)油進項稅額 貸:銀行存款 購入電費時 借:制造費用 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 貸:銀行存款 ,月底安銷售收入分?jǐn)傔M項稅額,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~基礎(chǔ)油進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,老師,我這樣處理對不?請老師指教
樸老師
??|
提問時間:06/05 10:31
#稅務(wù)#
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(注:這里不特別指定為基礎(chǔ)油,因為進項稅額是通用的) 貸:銀行存款 借:制造費用(或生產(chǎn)成本,視具體情況而定) 管理費用(如果電費也用于管理活動) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 假設(shè)待分配進項稅額為 A 元,基礎(chǔ)油銷售收入占比為 B%,技術(shù)服務(wù)銷售收入占比為 (100-B)% 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待分配進項稅額轉(zhuǎn)出) A 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(基礎(chǔ)油轉(zhuǎn)出進項稅額) A * B% 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)出進項稅額) A * (100-B)%
?閱讀? 13122
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公司的工會賬戶支付給每個員工200元的高溫補貼費,需要怎么做賬,需要繳納個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:45
#稅務(wù)#
你好!這個是要計入工資交個稅
?閱讀? 13120
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老師您好請問《城鎮(zhèn)土地使用稅 房產(chǎn)稅》怎么交???計稅依據(jù)是什么?
東老師
??|
提問時間:06/06 09:41
#稅務(wù)#
你好,就是根據(jù)你房屋的價值和房屋的面積大小來計算。
?閱讀? 13120
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出口貨物在交增值稅的時候,比如我當(dāng)期銷項是800,進項是500,免低退稅是50,是不是我在繳納增值稅的時候計算為800-500-50,最終這樣來交稅呢
廖君老師
??|
提問時間:06/07 11:20
#稅務(wù)#
您好,是的哦,我們只要交250了
?閱讀? 13117
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個體工商戶上月開了20萬的普通發(fā)票,需要交稅嗎,會計分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:06/06 10:29
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。
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請問,工商年報的股東信息那,任繳填寫實收資本數(shù)嗎?那實際繳納填寫實收資本+資本溢價嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:38
#稅務(wù)#
對的,是的,填寫實收資本的金額。
?閱讀? 13117
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我們開具紅字信息表,對方再開具負(fù)數(shù)發(fā)票。是怎么操作啊,不太懂
高輝老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務(wù)#
你好,給郵箱發(fā)你個操作手冊吧
?閱讀? 13116
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請問支付的傭金可以做銷售費用吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:25
#稅務(wù)#
您好, 可以的,這個計入銷售費用里面
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