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財務(wù)軟件
Excel
房產(chǎn)稅顯示有效期,看圖片內(nèi)容。。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 21:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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這個怎么回事,從價計征的面積填的0,從租計征填了數(shù)字后就這樣顯示
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 20:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 126
?收藏? 1
房產(chǎn)稅,從價計征的面積填0,從租計征的面積也填0可以嗎?從價計征有寫房產(chǎn)原值
小愛老師
??|
提問時間:06/16 20:37
#事業(yè)單位#
您好,從租的面積不可以為0,要填上數(shù)字
?閱讀? 128
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現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計征,還是從價+從租計征,怎么算
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:57
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 沒出租的從價,出租的從租
?閱讀? 130
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老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
小菲老師
??|
提問時間:06/16 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 發(fā)工資??你們代發(fā)工資3000. 然后向供應(yīng)商購買貨物4500??
?閱讀? 134
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(1)6日,收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權(quán)支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應(yīng)交增值稅稅額450 000元和其他稅費(fèi)85 000元。(增值稅和其他稅費(fèi)對應(yīng)的業(yè)務(wù)屬于單位 “經(jīng)營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關(guān)原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經(jīng)驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權(quán)一項,發(fā)票上注明價款200 000元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務(wù)費(fèi)80
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:31
#事業(yè)單位#
一、12月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財務(wù)會計與預(yù)算會計分錄 (1)收到財政授權(quán)支付額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款收入 200 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200 000 (2)上交上月應(yīng)交稅費(fèi) 財務(wù)會計: 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 450 000 其他應(yīng)交稅費(fèi) 85 000 貸:銀行存款 535 000 預(yù)算會計(屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出,不涉及預(yù)算收入/撥款,無需單獨(dú)預(yù)算分錄 ,但需后續(xù)在“經(jīng)營支出”結(jié)轉(zhuǎn) ): 注:僅支付時財務(wù)會計處理,預(yù)算會計因不涉及預(yù)算撥款/收入,支付經(jīng)營稅費(fèi)時,需在“經(jīng)營支出”反映(后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟體現(xiàn)),此處支付時: 借:經(jīng)營支出 535 000 貸:資金結(jié)存——銀行存款 535 000 (3)財政直接支付采購材料 財務(wù)會計: 借:庫存物品 100 000 貸:財政撥款收入 100 000 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 100 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 100 000 (4)收到非同級財政撥款 財務(wù)會計: 借:銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款收入 100 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款預(yù)算收入 100 000 (5)接受捐贈(貨幣資金+專利權(quán)) 財務(wù)會計: 借:銀行存款 200 000 無形資產(chǎn) 200 000 貸:捐贈收入 400 000 預(yù)算會計(僅貨幣資金涉及預(yù)算,專利權(quán)不涉及現(xiàn)金): 借:資金結(jié)存——銀行存款 200 000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈收入 200 000 (6)收到銀行存款利息 財務(wù)會計: 借:銀行存款 5 000 貸:利息收入 5 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 5 000 貸:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 (7)收到出租辦公樓租金(不上繳財政) 財務(wù)會計: 借:銀行存款 51 500 貸:其他收入 51 500 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 51 500 貸:其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 (8)計提職工薪酬與勞務(wù)費(fèi) 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 600 000(在編職工,假設(shè)為“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)定) 單位管理費(fèi)用 80 000(外部人員,假設(shè)為“單位管理費(fèi)用”,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)定) 貸:應(yīng)付職工薪酬 600 000 其他應(yīng)付款 80 000 預(yù)算會計(未實際支付,不做預(yù)算分錄 ): 注:計提時無現(xiàn)金流出,預(yù)算會計不處理,實際支付時再做“事業(yè)支出”等。 (9)發(fā)出救災(zāi)材料 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 50 000 貸:庫存物品 50 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): 注:材料發(fā)出非現(xiàn)金支付,預(yù)算會計不處理。 (10)計提折舊、攤銷 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 200 000(固定資產(chǎn)折舊,假設(shè)對應(yīng)“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” ) 單位管理費(fèi)用 50 000(無形資產(chǎn)攤銷,假設(shè)對應(yīng)“單位管理費(fèi)用” ) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 200 000 無形資產(chǎn)累計攤銷 50 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): (11)處置盤虧資產(chǎn)(專用材料、圖書) 財務(wù)會計: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 15 000(5 000+10 000) 貸:待處理財產(chǎn)損溢 15 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流動,不做分錄 ): (12)年末確認(rèn)財政直接支付指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計: 借:財政應(yīng)返還額度——財政直接支付 200 000(2 000 000 - 1 800 000) 貸:財政撥款收入 200 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度 200 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200 000 二、結(jié)轉(zhuǎn)12月收入的財務(wù)會計與預(yù)算會計分錄 (1)財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)收入至“本期盈余”) 借:財政撥款收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 非同級財政撥款收入 100 000 捐贈收入 400 000 利息收入 5 000 其他收入 51 500 貸:本期盈余 1 056 500 (2)預(yù)算會計(結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入至“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/結(jié)余” ) 財政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:財政撥款預(yù)算收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 500 000 非同級財政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:非同級財政撥款預(yù)算收入 100 000 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)(利息、租金): 借:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 貸:其他結(jié)余 56 500 三、結(jié)轉(zhuǎn)12月費(fèi)用(財務(wù)會計)與支出(預(yù)算會計)分錄 (1)財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用至“本期盈余”) 借:本期盈余 995 000 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 850 000(600 000 + 200 000 + 50 000 ) 單位管理費(fèi)用 130 000(80 000 + 50 000 ) 資產(chǎn)處置費(fèi)用 15 000 (2)預(yù)算會計(結(jié)轉(zhuǎn)支出,僅涉及有現(xiàn)金流出的“經(jīng)營支出”“事業(yè)支出”等 ) 經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn)(上交稅費(fèi)): 借:經(jīng)營結(jié)余 535 000 貸:經(jīng)營支出 535 000 事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)(財政直接支付采購): 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 貸:事業(yè)支出 100 000
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老師您好,我想問一下固定資產(chǎn),叉車購入價32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個月649元,到時候這個殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上??
郭老師
??|
提問時間:06/16 13:06
#事業(yè)單位#
對的是的,是這么做的
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公司工資打到會計卡上,然后會計再打到員工的卡上。這樣的話可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 12:45
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做庫存現(xiàn)金吧
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本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 20:38
#事業(yè)單位#
您好,不用,這種不用交個稅的
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個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 16:30
#事業(yè)單位#
您好,要先交,匯算清繳再退的
?閱讀? 142
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工會過節(jié)發(fā)放福利記什么科目?
文文老師
??|
提問時間:06/14 15:49
#事業(yè)單位#
可計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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沒有選的繼續(xù)教育課程還可以看嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/14 10:30
#事業(yè)單位#
您好,可以的,可以看的
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我想問一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
宋生老師
??|
提問時間:06/13 10:57
#事業(yè)單位#
崗位性質(zhì)符合要求:勞務(wù)派遣人員只能用于臨時性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時項目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時替代的崗位。 控制用工比例:勞務(wù)派遣員工數(shù)量不得超過事業(yè)單位總用工量的10%
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開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費(fèi)。本想掛在其他應(yīng)付款-測試費(fèi)里,但我們請的事務(wù)所說,把這個轉(zhuǎn)成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 后面應(yīng)該是現(xiàn)金增加但是其他應(yīng)付款貸方寫負(fù)數(shù)這個分錄也不平呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/13 08:47
#事業(yè)單位#
那個直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
?閱讀? 145
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老師好,財務(wù)專網(wǎng)的費(fèi)用記什么?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:51
#事業(yè)單位#
專網(wǎng)??是支付的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用?
?閱讀? 149
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老師您好!醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債表中如果累計盈余-醫(yī)療盈余余額呈現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,在填列累計盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余項目的余額時,是否應(yīng)該先減去累計盈余-醫(yī)療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,是要減去。
?閱讀? 174
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老師你好,我們是行政單位,去年的個稅少繳了(計提的金額正確),今年怎么調(diào)帳呢
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:17
#事業(yè)單位#
補(bǔ)繳稅款時: 借:其他支付呼(或相關(guān)科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅, 貸好銀行存款
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老師同問,行政單位核銷其他應(yīng)付款且不打算付了,是否需要財政部門批復(fù)?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 09:15
#事業(yè)單位#
你好,這個正常是不需要的。
?閱讀? 427
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政府補(bǔ)助購置固定資產(chǎn)可以抵扣增值稅進(jìn)項稅額嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/12 07:09
#事業(yè)單位#
生產(chǎn)經(jīng)營用的可以抵扣的
?閱讀? 429
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你好,我想請問一下就是法人從公司借款會不會有影響
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/11 15:44
#事業(yè)單位#
需要年底歸還的,不然就要交個稅
?閱讀? 815
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我在中國工商app上給別人轉(zhuǎn)賬,知道開戶銀行,但是不知道詳細(xì)地址可以到帳嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 14:29
#事業(yè)單位#
手機(jī)銀行APP上,可以直接轉(zhuǎn)賬
?閱讀? 437
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請問哪位大神老師,個稅申報是不是按照實際發(fā)放工資數(shù)來報呀?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 13:31
#事業(yè)單位#
你好,這個是按照應(yīng)發(fā)的金額申報
?閱讀? 173
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老師請問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計提5月份的吧?因為6月份發(fā)5月份的工資
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 12:37
#事業(yè)單位#
您好,是的,是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資
?閱讀? 197
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老師在嗎?請問一下4月給一個人增員了,扣了3和4月社保費(fèi),我是4月份給她發(fā)了工資4月也申報了個稅,這個賬務(wù)是怎么處理的呀?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 12:04
#事業(yè)單位#
你好,1.計提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸:銀行存款
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學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學(xué)考補(bǔ)助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或福利 費(fèi)
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老師你好!請教下。我還是個新學(xué)員。目前遇到個問題,比如公司公賬支付一筆40萬的賬給電器公司,簽有采購冰箱、中央空調(diào)等購銷合同,也開有發(fā)票,但無實物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/10 20:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 182
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老師您好,掛成本帳 借 應(yīng)付/應(yīng)收 工廠 貨 主營業(yè)務(wù)成本
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 15:03
#事業(yè)單位#
你是沖成本就是那樣做
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老師,財務(wù)知識考的都是那些內(nèi)容,我考的是醫(yī)院的事業(yè)單位呢,麻煩您了
宋生老師
??|
提問時間:06/10 12:02
#事業(yè)單位#
考試內(nèi)容通常包括:基礎(chǔ)會計理論(會計科目、借貸記賬法、會計報表編制等);財務(wù)管理(預(yù)算管理、成本核算、資金管理);財務(wù)法規(guī)(會計法、稅法、醫(yī)院財務(wù)制度);以及醫(yī)院特有的財務(wù)知識(醫(yī)療收費(fèi)管理、醫(yī)保結(jié)算、藥品和耗材成本核算等)。
?閱讀? 196
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收取醫(yī)療收入是多收取患者4分錢,可以直接做其他收入嗎,還是掛其他應(yīng)付款
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:38
#事業(yè)單位#
可以直接做其他收入
?閱讀? 178
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老師好,退休人員職業(yè)年金做什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:58
#事業(yè)單位#
你好,這個計入管理費(fèi)用-企業(yè)年金
?閱讀? 199
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