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非盈利組織協(xié)會(huì)沒有設(shè)置工資,年終能發(fā)放米面油做為福利費(fèi)嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/05 21:33
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 是的,記入福利費(fèi)中
?閱讀? 9507
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老師您好!請(qǐng)問(wèn),哪種情況下取得的土地屬于單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 05:02
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在沒有,以前土地作為國(guó)撥方式給企業(yè),單獨(dú)入賬為固定資產(chǎn) 現(xiàn)在都是土地使用權(quán),作為無(wú)形資產(chǎn)處理,因?yàn)橥恋貙儆趪?guó)家。
?閱讀? 9445
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社區(qū)工作者和中級(jí)會(huì)計(jì),哪個(gè)穩(wěn)定?社會(huì)地位高
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 15:11
#事業(yè)單位#
社區(qū)工作者穩(wěn)定 ,地位高些
?閱讀? 9428
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老師好!事業(yè)單位通過(guò)招、拍、掛后繳納土地出讓金取得土地,用于建設(shè)公益性房屋設(shè)施,工程竣工后,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的土地要不要計(jì)提攤銷費(fèi)用?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 04:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,要進(jìn)行攤銷
?閱讀? 9406
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用政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)維修費(fèi),進(jìn)入什么科目,多少錢進(jìn)入固定資產(chǎn)費(fèi)用呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 19:35
#事業(yè)單位#
你好!一般這個(gè)建議2000以上入 維修計(jì)入經(jīng)營(yíng)支出
?閱讀? 9365
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被納入數(shù)電發(fā)票了,但是一直沒有去辦理,現(xiàn)在不能抵扣勾選了,怎么辦?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 13:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 要去稅務(wù)局辦理數(shù)電發(fā)票事項(xiàng)
?閱讀? 9361
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老師好。子公司給集團(tuán)公司過(guò)戶了一輛車,但是沒有費(fèi)用,過(guò)戶的車的稅款怎么交納?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 16:55
#事業(yè)單位#
按正常的銷售交稅,根據(jù)銷售額交納。
?閱讀? 9344
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 跨月的專票作廢 增值稅報(bào)表提示報(bào)表不通過(guò) 應(yīng)該怎么填寫報(bào)表啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 13:51
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)你要開紅字了
?閱讀? 9341
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老師 4月的賬 應(yīng)交增值稅——未交稅金 貸方有余額 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借方有余額 5月稅務(wù)勾選 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:27
#事業(yè)單位#
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理的
?閱讀? 9337
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老師 請(qǐng)問(wèn) 能 借:未交稅金 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這樣記嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:50
#事業(yè)單位#
您好, 一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄: 購(gòu)進(jìn)商品 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款等, 銷售收入 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:銀行存款。
?閱讀? 9325
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財(cái)政撥付額度給我們勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),我們付給人力社會(huì)保障局,人力社會(huì)保障局再付給農(nóng)民工的款,我們付給人力社會(huì)保障局如何寫雙分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 20:31
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 借:應(yīng)付款項(xiàng)(或相關(guān)科目) 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 貸:預(yù)算結(jié)余(或相關(guān)科目) 借:預(yù)算支出 貸:應(yīng)付款項(xiàng)(或相關(guān)科目)
?閱讀? 9261
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我們是貨運(yùn)代理公司,公司有輛車準(zhǔn)備賣給對(duì)方貿(mào)易公司,可以開具專票嗎,稅率是13個(gè)點(diǎn)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 12:26
#事業(yè)單位#
你好,可以開專票,稅率的話就是13%。
?閱讀? 9215
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老師 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是4月的
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:01
#事業(yè)單位#
您好,您這個(gè)是這個(gè)是什么問(wèn)題呢?
?閱讀? 9176
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本企業(yè)的設(shè)備固定資產(chǎn)想賣掉,流程怎么走,發(fā)票怎么開,企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍沒有固定資產(chǎn),可以開票嗎
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 08:45
#事業(yè)單位#
可以的,銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營(yíng)范圍的。處置固定資產(chǎn)和廢舊物資只能開普通發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容寫:出售報(bào)廢舊機(jī)器。 補(bǔ)充:首先借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。收錢時(shí): 借現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理沒有差額,也就沒有營(yíng)業(yè)外收入。
?閱讀? 9107
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收到小額支付系統(tǒng)往來(lái)款怎么掛帳
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/07 08:49
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-小額公司
?閱讀? 9096
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問(wèn)一下老師民非企業(yè)投資款放到實(shí)收資本哪里,放到業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪里
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 11:54
#事業(yè)單位#
你好,非限定性凈資產(chǎn)。
?閱讀? 9093
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采購(gòu)貨物時(shí)我們你賒銷的方式采購(gòu),例采購(gòu)10萬(wàn)大米,待大米入庫(kù)后20天才還款,這個(gè)帳怎么做,
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:53
#事業(yè)單位#
你好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
?閱讀? 9080
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通過(guò)財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)共53 000元,具體內(nèi)容為職工基本工資及補(bǔ)貼53 000元,適用的政府支出功能分類科目為“文化體育與傳媒支出”。支付的相應(yīng)款項(xiàng)在上一會(huì)計(jì)期間做了計(jì)提,記錄在“應(yīng)付職工薪酬”科目中。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 22:09
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話是屬于計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)的沒錯(cuò)
?閱讀? 9073
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12月的費(fèi)用未支付,掛的其他應(yīng)付款,1月支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行。但是這筆款應(yīng)該用財(cái)政的人員經(jīng)費(fèi)。但財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)又還沒下來(lái)。只有用單位自有資金墊付。如何處理啊
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/07 09:03
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
?閱讀? 9056
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)能不能劃轉(zhuǎn)到國(guó)企?有沒有相不能劃轉(zhuǎn)的關(guān)政策依據(jù)。
益華老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 16:21
#事業(yè)單位#
您好,資產(chǎn)的話,這種最好不要?jiǎng)澽D(zhuǎn),之前有這個(gè)被查的例子
?閱讀? 8967
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老師統(tǒng)一社會(huì)信用代碼已被占用是什么意思
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/19 19:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,說(shuō)明你們這個(gè)號(hào)被別的公司使用了
?閱讀? 8492
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老師,行政事業(yè)單位里的專家講課費(fèi)每學(xué)時(shí)400這種是稅前費(fèi)用還是稅后費(fèi)用?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 07:56
#事業(yè)單位#
沒有特殊說(shuō)明的,都是稅前的收入
?閱讀? 8481
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您好,老師,單位是自收自支事業(yè)單位,現(xiàn)在仍用老事業(yè)會(huì)計(jì)制度。唯一的資金來(lái)源是同級(jí)政府部門撥付的租賃費(fèi),我記入什么科目好呢。
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 10:03
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)入政府補(bǔ)助收入科目哦
?閱讀? 8480
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人才待遇獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)貼需要報(bào)個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:08
#事業(yè)單位#
人才待遇獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)貼需要報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 8418
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內(nèi)賬和外賬哪一個(gè)開具發(fā)票最好?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 12:58
#事業(yè)單位#
你好,一般是按照外賬開具發(fā)票的 內(nèi)賬一般不考慮稅費(fèi),按照實(shí)際的發(fā)生額確認(rèn),不價(jià)稅分離
?閱讀? 8415
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政府經(jīng)法辦上門檢查一般都會(huì)檢查什么內(nèi)容
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 10:16
#事業(yè)單位#
你好 1.財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支:檢查單位的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支是否合規(guī),包括預(yù)算執(zhí)行情況、資金管理和使用是否符合規(guī)定。 2.工作目標(biāo)和計(jì)劃:核實(shí)單位的工作目標(biāo)、計(jì)劃、總結(jié)、會(huì)議記錄等,檢查是否按照既定目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行。 3.管理制度及執(zhí)行情況:檢查單位的重要管理制度及其執(zhí)行情況,包括是否有效執(zhí)行以及是否存在漏洞。 4.黨風(fēng)廉政建設(shè)和財(cái)經(jīng)法規(guī)遵守情況:檢查領(lǐng)導(dǎo)干部在任期間是否落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,以及是否遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)。
?閱讀? 8368
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請(qǐng)問(wèn),事業(yè)單位2022年12月有一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)繳納但是未計(jì)提,記賬憑證做的是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸:財(cái)政撥款收入,年底其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方有余額??缒?023年應(yīng)該怎么做分錄?是借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:以前年度盈余調(diào)整,然后借:以前年度盈余調(diào)整,貸:累計(jì)盈余嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 17:04
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的這個(gè)
?閱讀? 8366
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學(xué)校財(cái)務(wù)公務(wù)卡還款支付XX X國(guó)培差旅費(fèi) 應(yīng)該如何做賬目處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 10:50
#事業(yè)單位#
支付差旅費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——公務(wù)卡還款 還款時(shí): 借:其他應(yīng)付款——公務(wù)卡還款 貸:銀行存款 憑證和單據(jù): 確保保存所有與差旅費(fèi)相關(guān)的憑證和單據(jù),如機(jī)票、酒店賬單、交通費(fèi)用等。這些單據(jù)不僅是報(bào)銷的依據(jù),也是未來(lái)審計(jì)或稅務(wù)檢查時(shí)的重要證明。 還需要保留公務(wù)卡的交易記錄或銀行對(duì)賬單,以便核對(duì)賬目。 報(bào)銷與審批: 如果差旅費(fèi)需要報(bào)銷,員工應(yīng)提交相關(guān)的報(bào)銷申請(qǐng)和單據(jù)給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核這些單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。 經(jīng)過(guò)審核后,如果單據(jù)沒有問(wèn)題,財(cái)務(wù)部門可以進(jìn)行賬務(wù)處理,并將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工(如果適用)。 核對(duì)與審計(jì): 定期對(duì)公務(wù)卡的交易進(jìn)行核對(duì),確保每筆交易都與實(shí)際的支出相符。 在進(jìn)行年度審計(jì)時(shí),確保所有差旅費(fèi)的支出都有充分的證明和合理的解釋。
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請(qǐng)教各位老師,學(xué)校會(huì)計(jì)的賬目處理。這是補(bǔ)繳的3月醫(yī)保社保,上個(gè)月已經(jīng)做過(guò)計(jì)提了,現(xiàn)在具體應(yīng)該怎樣做賬目處理?需要預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?需要的話應(yīng)該怎么做呀。謝謝老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:03
#事業(yè)單位#
1.確認(rèn)補(bǔ)繳金額:首先,需要確認(rèn)補(bǔ)繳的醫(yī)保社保金額,這通常來(lái)自于社保或醫(yī)保部門的通知或賬單。 2.進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄:在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面,由于這是已經(jīng)計(jì)提但尚未支付的費(fèi)用,需要做一個(gè)調(diào)整分錄。假設(shè)之前計(jì)提時(shí)做了“借:費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保”的分錄,現(xiàn)在支付時(shí),應(yīng)做“借:應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保 貸:銀行存款”的分錄。同時(shí),由于這是補(bǔ)繳上個(gè)月的費(fèi)用,可能需要調(diào)整上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表(如果尚未公布)。在預(yù)算會(huì)計(jì)方面,雖然預(yù)算會(huì)計(jì)主要關(guān)注資金的流入流出,但由于這是與職工薪酬相關(guān)的支出,且已經(jīng)計(jì)入了預(yù)算,因此也需要在預(yù)算會(huì)計(jì)中進(jìn)行相應(yīng)的記錄。具體分錄可能類似于“借:預(yù)算支出 貸:資金結(jié)存”。 3.更新賬目和報(bào)表:根據(jù)上述分錄,更新相關(guān)的賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 4.考慮與預(yù)算的對(duì)比:由于這筆支出是預(yù)算內(nèi)的,因此在處理完賬目后,可以與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比,查看是否有超出預(yù)算的情況,以便及時(shí)調(diào)整后續(xù)的預(yù)算安排。 是否需要預(yù)算會(huì)計(jì)參與,這取決于學(xué)校的會(huì)計(jì)制度和組織結(jié)構(gòu)。在一些學(xué)校中,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是分開的,各自負(fù)責(zé)不同的部分;而在另一些學(xué)校中,可能由同一個(gè)會(huì)計(jì)同時(shí)負(fù)責(zé)預(yù)算和財(cái)務(wù)的核算。因此,建議根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況來(lái)確定是否需要預(yù)算會(huì)計(jì)的參與。如果需要預(yù)算會(huì)計(jì)參與,可以按照上述步驟中的預(yù)算會(huì)計(jì)部分進(jìn)行處理。
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行政單位付款,實(shí)際收款方與開票方不一致,違反了什么法條?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 11:02
#事業(yè)單位#
違反了增值稅規(guī)定的,三流一致原則
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