問題已解決
請問,事業(yè)單位2022年12月有一筆工會經(jīng)費(fèi)已經(jīng)繳納但是未計(jì)提,記賬憑證做的是借:業(yè)務(wù)活動費(fèi),貸:財(cái)政撥款收入,年底其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi),貸方有余額。跨年2023年應(yīng)該怎么做分錄?是借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi),貸:以前年度盈余調(diào)整,然后借:以前年度盈余調(diào)整,貸:累計(jì)盈余嗎?



您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的這個(gè)
2023 08/28 20:51
