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老師,稅務年報怎么報呢?財務報表是不是填24年12月份的金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/09 10:32
#事業(yè)單位#
您好,是的,按12月的報表填就可以
?閱讀? 266
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現(xiàn)金流量表是不是只跟收到支出的銀行存款,現(xiàn)金有關系
一夫老師
??|
提問時間:02/09 07:45
#事業(yè)單位#
對,分為與經(jīng)營活動有關的,籌資活動,還有投資活動
?閱讀? 256
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變賣固定資產(chǎn)怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:38
#事業(yè)單位#
企業(yè)出售固定資產(chǎn)賬務處理如下: (1)將固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理借:累計折舊 借:固定資產(chǎn)減值準備(如有)貸:固定資產(chǎn) (2)發(fā)生相關處置費用時:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款(3)取得處置收入 借:銀行存款/應收賬款等貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(4)確認處置損益按照余額借/貸: 借:資產(chǎn)處置損益或營業(yè)外支出(處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 322
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轉(zhuǎn)出要交的增值稅,怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:27
#事業(yè)單位#
你好,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。
?閱讀? 260
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老板分紅分錄,計提:借:利潤分配-未分配利潤 貸應付股利 分紅:借應付股利。貸銀行存款,對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/08 22:36
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個是理解沒錯的
?閱讀? 278
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如果11月有在產(chǎn)品,月末只結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,未完工產(chǎn)品在在產(chǎn)品科目,下月12月末生產(chǎn)成本=11月在產(chǎn)品+12月完工產(chǎn)品,未完工的就是12月在產(chǎn)品,然后按照完工產(chǎn)品跟在產(chǎn)品占總額比例來分攤,工資,制造費用。對嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:02/08 22:05
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
?閱讀? 289
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我想請問一下就是公司做代理電子產(chǎn)品的,平時也會采購或者銷售,有做含稅和未稅的交易,而且發(fā)票型號有些是開的不是一對一的型號,就比如,我買了一批貨金額300,收到發(fā)票型號π220N61Q,但是我出給別人這個型號做對私的,那這個發(fā)票型號就一直留在我們的庫存型號表里,等到別人來買貨的時候,跟開的發(fā)票型號不一樣,這樣會有影響嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:02/08 15:54
#事業(yè)單位#
你好,意思是說銷售給私人部分是不開票,賬面庫存一直有嗎?
?閱讀? 882
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老師你好,決算附表F02房屋金額填凈值嗎
文文老師
??|
提問時間:02/08 09:46
#事業(yè)單位#
若沒有特別要求,填寫凈值
?閱讀? 218
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之前代理記賬公司做賬一直用現(xiàn)金,沒有做過銀行存款,現(xiàn)在接回來\'賬要做銀行存款如何處理
董孝彬老師
??|
提問時間:02/07 18:02
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在銀行余額是多少就借:銀行 貸:現(xiàn)金,這個賬肯定是亂的,要花6個月時間把賬調(diào)整到賬實相符
?閱讀? 295
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老師您好,我是公辦幼兒園,幼兒園從小學獨立后,從小學調(diào)撥已經(jīng)計提完折舊,凈值是0的資產(chǎn)。我應該怎么記賬?
郭老師
??|
提問時間:02/07 17:08
#事業(yè)單位#
你好,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不需要處理。
?閱讀? 304
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老師你好,做決算時,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現(xiàn)在還剩余一部分現(xiàn)金,是專項業(yè)務經(jīng)費里的公用經(jīng)費
樸老師
??|
提問時間:02/07 11:22
#事業(yè)單位#
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關填報思路 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現(xiàn)金在專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費中。在填報時,一般要區(qū)分年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年收入、本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:應填列 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的余額,這是上年末滾存下來的資金數(shù)額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關資金數(shù)額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實際使用的基本支出資金數(shù)額填入,體現(xiàn)資金的使用情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加上本年收入減去本年支出計算得出,即剩余的現(xiàn)金部分(要注意符合相關的資金管理規(guī)定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設性填報 假設是反映資金收支余情況的指標:如果 Z02 - 01 代表年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和本年收入合計,那么就把 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余余額加上今年新申請的基本支出資金數(shù)額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計,就將本年度基本支出使用數(shù)額加上年末剩余現(xiàn)金數(shù)額之和填入。 假設是反映不同資金性質(zhì)或項目的指標:若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費(或其他對應關系),則按照上述基本支出的填報思路填 Z02 - 01,同時根據(jù)專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費部分的收支余)填 Z02 - 02。
?閱讀? 233
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內(nèi)賬月末盈虧分析報表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/07 10:48
#事業(yè)單位#
你好,這個學堂可以下載財務分析的模版
?閱讀? 252
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制藥廠的內(nèi)賬怎么做分錄,老師寫套完整分錄
郭老師
??|
提問時間:02/07 10:42
#事業(yè)單位#
你好,稍等我給你寫一下。
?閱讀? 236
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老師。24年12月份的賬我發(fā)現(xiàn)我做錯了一些,能在25年1月紅沖掉嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/07 10:22
#事業(yè)單位#
您好,是哪個科目做錯了?
?閱讀? 229
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部門內(nèi)其他,部門外其他,資金往來類別選錯了有什么影響嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/06 21:47
#事業(yè)單位#
您好,這個是沒關系的,不影響
?閱讀? 1623
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老師,行政事業(yè)單位,今年巡查單位同事退了些差旅費,這個我要怎樣賬務處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 19:03
#事業(yè)單位#
同學你好,對的,這樣處理即可。
?閱讀? 217
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公司賬務,現(xiàn)城建稅178.37,實際扣款金額是54.01,垃圾處理費是負數(shù)99.11,實際應是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費做反了,導致城建稅多,垃圾處理費是負數(shù),少,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 18:34
#事業(yè)單位#
同學你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調(diào)整過來了。
?閱讀? 235
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請問這種海關發(fā)票是如何計算出完稅價格的
apple老師
??|
提問時間:02/06 17:29
#事業(yè)單位#
同學你好。實際報關時海關還要把 運保費算在里面的。 不是按照 貨值直接計算進口兩稅的。 也就是說。要按照海關核定完稅價格去算的
?閱讀? 640
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公司給客戶已經(jīng)開具了專票,但是客戶的對公賬戶被銀行凍結(jié)因為拖欠稅局款,所以客戶把款用個人賬戶打進了我們法人的私賬,應該如果處理呢
家權老師
??|
提問時間:02/06 17:07
#事業(yè)單位#
客戶出具委托付款書,直接下對方公司的往來
?閱讀? 502
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老師,我們基層醫(yī)療中心,下設了幾個好點,進藥品時入在中心庫了,各個站點領用藥品的時候我貸方記庫存商品。借方應該是什么
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:36
#事業(yè)單位#
你好。這個站點和你們是一個賬套的嗎
?閱讀? 224
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老師,請問供應商把采購發(fā)票給我們了,我們也付款給供應商了,但是貨物還沒發(fā)出未確認收入,我是把已付款給供應商的款項記入預付賬款嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 23:14
#事業(yè)單位#
您好,是的,我們沒有收到貨,借:預付 貸:銀行
?閱讀? 230
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老師,關于工作中購銷匯總明細表,我在以前月份確認了收入和成本,但是本月做的時候以前月份的收入和成本發(fā)生了變化,可以調(diào)整以前月份的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/05 22:03
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以調(diào)整以前月份的,能
?閱讀? 231
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行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn),先做了賬務處理,等待批準就掛借:固定資產(chǎn),貸:待處理財產(chǎn)損溢科目,批準后已經(jīng)夸年了,那是不是要將待處理財產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余。
果粒老師
??|
提問時間:02/05 17:01
#事業(yè)單位#
對于行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn)的賬務處理,若已經(jīng)進行了初步處理,即借記“固定資產(chǎn)”,貸記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,并等待批準,而批準后已經(jīng)跨年,此時的處理方式需根據(jù)具體情況來確定。 一般情況下,若盤盈的固定資產(chǎn)屬于本年度取得的,按照規(guī)定報經(jīng)批準后,應借記“待處理財產(chǎn)損溢”,貸記相關科目,此時不涉及“累計盈余”的結(jié)轉(zhuǎn)。但若盤盈的固定資產(chǎn)屬于以前年度取得的,按照《政府會計準則》的相關規(guī)定,應作為前期差錯處理。 具體地說,在批準后跨年的情況下,如果盤盈資產(chǎn)已經(jīng)經(jīng)過評估并確定了其價值,且相關手續(xù)完備,那么確實需要將“待處理財產(chǎn)損溢”科目余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。此時,應借記“待處理財產(chǎn)損溢”,貸記“以前年度盈余調(diào)整”。同時,還需要根據(jù)“以前年度盈余調(diào)整”科目的余額,相應調(diào)整盈余公積和未分配利潤等科目,以確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。 因此,并不是直接將“待處理財產(chǎn)損溢”結(jié)轉(zhuǎn)到“累計盈余”,而是需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目進行過渡和調(diào)整。最終的處理結(jié)果將體現(xiàn)在盈余公積和未分配利潤等科目的變動上,從而反映盤盈固定資產(chǎn)對單位財務狀況的影響。
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老師,請問跨年度退回支付固定資產(chǎn)的費用,用于支付其他經(jīng)濟分類的費用,然后用另一個項目資金支付退回的固定資產(chǎn)費用,應該怎樣做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:02/05 16:16
#事業(yè)單位#
你當時支付固定資產(chǎn)的時候,借固定資產(chǎn)貸銀行存款嗎?
?閱讀? 230
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某事業(yè)單位被授權一房屋的經(jīng)營管理使用權,該房屋的權屬不屬于該單位,請問該單位可以將這個房屋計入本單位的固定資產(chǎn)進行核算嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 11:45
#事業(yè)單位#
你好,這個你可以計入使用權資產(chǎn)。
?閱讀? 883
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老師,請問支付的固定資產(chǎn)費用,跨年度退回重新支付,應該怎么做會計分錄?
家權老師
??|
提問時間:02/05 11:28
#事業(yè)單位#
沒有特殊的分錄,支付正常做,退回就相反,再次支付還是正常做
?閱讀? 242
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款項沒有做到??顚S迷趺唇鉀Q?合理合法?
小菲老師
??|
提問時間:02/05 11:01
#事業(yè)單位#
同學,你好 之前的憑證重新做,按照專項款的方式做
?閱讀? 235
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老師,請問固定資產(chǎn)原卡片增加修繕工程的費用要包括質(zhì)保金嗎?我操作資產(chǎn)系統(tǒng)做卡片原值增加,過程中無需錄入折舊時間,這樣操作是對的嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/05 10:27
#事業(yè)單位#
同學,你好 質(zhì)保金如果之后要歸還,不計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 229
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老師,修繕工程方開出來的發(fā)票不包括質(zhì)保金,請問支付的憑證分錄應按照合同金額貸方仍做一個長期應付款的分錄嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 10:25
#事業(yè)單位#
你好,這個建議按照發(fā)票來。
?閱讀? 224
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民非機構 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費,是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里,按什么比例分攤?是按各項目的管理費的累計占比,或是按各項目的合同金額累計占比,還是各項目的周期累計占比?分攤的管理費用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機構收到新建黨組織啟動經(jīng)費,一般計入其他收入,且屬于不含稅的收入。會計分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對于機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里的問題,分攤比例并沒有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機構的實際情況和需要來確定??梢园锤黜椖康墓芾碣M累計占比、合同金額累計占比或周期累計占比來分攤,具體選擇哪種方式取決于機構的運營模式和財務管理需求。 在分攤的管理費用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費用。因為這些費用是機構運營過程中必不可少的管理成本,應當計入管理費用并按照一定的比例分攤到各個項目中。
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