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將廠房租給其他公司開的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
?閱讀? 293
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報銷 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
?閱讀? 327
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虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時,將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會計分錄進行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計未分配利潤的減少。這樣的處理符合會計準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益的變動情況。
?閱讀? 319
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老師,您好,事業(yè)單位有自己的食堂,食堂自己購買食材給員工提供伙食,這個是屬于福利費支出?還是屬于人員的伙食補助支出?比如單位是按一天20的標(biāo)準(zhǔn)給職工提供伙食。
宋生老師
??|
提問時間:01/15 08:15
#事業(yè)單位#
是的,你購買食材提供伙食這個屬于福利費。
?閱讀? 468
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老師,請問以前年度入帳,年度考核獎績效考核獎勵金沒有通過,應(yīng)付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 287
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12月只上了20天班,一個月6000,月休四天假工資怎么算
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 20:38
#事業(yè)單位#
12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天,工資應(yīng)按照實際出勤天數(shù)與月計薪天數(shù)的比例來計算。 首先,需要確定月計薪天數(shù)。由于一個月中通常包含休息日和法定節(jié)假日,這些天數(shù)不計入計薪天數(shù)。在常規(guī)情況下,一個月按照21.75天作為月計薪天數(shù)12。 接下來,根據(jù)日工資的計算公式:日工資 = 月工資收入 ÷ 月計薪天數(shù),可以計算出日工資為:6000元 ÷ 21.75天 ≈ 275.86元/天。 然后,根據(jù)實際出勤天數(shù)(20天)來計算應(yīng)發(fā)工資:應(yīng)發(fā)工資 = 日工資 × 實際出勤天數(shù) = 275.86元/天 × 20天 ≈ 5517.2元。 因此,12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天的情況下,工資應(yīng)約為5517.2元。這個計算方法遵循了常規(guī)的月工資計算方法,并考慮了月計薪天數(shù)和實際出勤天數(shù)的因素
?閱讀? 456
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10月應(yīng)繳電話費100元(已開票),銀行轉(zhuǎn)賬支付95元,少付了5元,12月才發(fā)現(xiàn)少付,會計分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:51
#事業(yè)單位#
這個以后還支付嗎?如果是的話,借管理費用100貸銀行存款95 其他應(yīng)付款5
?閱讀? 282
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打款實繳金額,始終沒有報表實繳金額,咋辦呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 19:27
#事業(yè)單位#
您好,補做分錄就可以了
?閱讀? 603
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這個是什么原因呀,。。。
apple老師
??|
提問時間:01/13 17:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,你的畫面是 計提折舊,
?閱讀? 296
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請教老師,工會會費買的福利需要交個稅嗎?工會經(jīng)費的都交了
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 15:08
#事業(yè)單位#
你好這個不需要繳納個稅的
?閱讀? 329
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公司給給月交了電費,然后基本一年才開一次發(fā)票,這種應(yīng)該如何做賬?是開了發(fā)票一次入賬還是
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:19
#事業(yè)單位#
平時可直接確認為費用,取得發(fā)票后,再附最近一次憑證后面
?閱讀? 304
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零余額賬戶用款額度下的子科目有正有負,最后體現(xiàn)在總數(shù)上是平的,應(yīng)該如何做財務(wù)調(diào)整才符合政府會計規(guī)范。
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:37
#事業(yè)單位#
記賬錯誤: 如果是金額記錯方向,例如本應(yīng)借記 “零余額賬戶用款額度 - 某子科目”,卻錯記為貸記,那么需要做一筆紅字沖銷憑證將錯誤的記賬沖回,再做一筆正確的記賬憑證。例如,原錯誤憑證為: 借:其他科目 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(金額錯誤) 則沖銷憑證為: 借:其他科目(紅字) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(紅字) 然后做正確憑證: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(正確金額) 貸:其他科目(正確金額) 如果是重復(fù)記賬,將重復(fù)的那筆憑證做紅字沖銷即可。 如果是漏記賬,補記相應(yīng)的憑證。 預(yù)算指標(biāo)調(diào)整: 若因預(yù)算指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致子科目金額變動,需要根據(jù)財政部門下達的預(yù)算調(diào)整文件,進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如,財政收回部分預(yù)算指標(biāo),從某子科目中調(diào)減,應(yīng)做如下分錄: 借:財政撥款收入(負數(shù)金額) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(負數(shù)金額) 同時,按照預(yù)算會計: 借:財政撥款預(yù)算收入(負數(shù)金額) 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度(負數(shù)金額) 如果是新增預(yù)算指標(biāo)分配到該子科目,則做相反的分錄。 資金退回: 當(dāng)發(fā)生資金退回零余額賬戶時,根據(jù)退回的資金性質(zhì)和原支出科目,做如下分錄: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目 貸:業(yè)務(wù)活動費用等相關(guān)支出科目 同時,預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(與原支出對應(yīng)的預(yù)算支出科目)
?閱讀? 309
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老師好:我咨詢的公益崗一次性補償?shù)膯栴},你說有關(guān)規(guī)定具體指什么規(guī)定,有文號依據(jù)嗎?我需要給人家解答。謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/11 23:11
#事業(yè)單位#
雖然沒有直接關(guān)于“一次性補償”的文號依據(jù),但公益性崗位的相關(guān)政策文件,如《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、以及各地政府關(guān)于公益性崗位開發(fā)管理的通知等,都是設(shè)立和管理公益性崗位的重要法律依據(jù)。補貼標(biāo)準(zhǔn)通常按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,補貼期限除距法定退休年齡不足5年的人員可延長至退休外,其余人員最長不超過3年。
?閱讀? 847
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股東實繳備注工程投資款,可以認可是實繳資本嗎
郭老師
??|
提問時間:01/11 21:20
#事業(yè)單位#
你好 你章程里面的股東可以
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盤盈的固定資產(chǎn)可以這樣錄入嗎,事業(yè)單位的
波德老師
??|
提問時間:01/11 13:52
#事業(yè)單位#
你好,盤盈以前年度的是可以這樣入賬的,但是需要寫說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。
?閱讀? 324
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老師您好,毛利率怎么樣計算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/11 10:26
#事業(yè)單位#
毛利率=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入×100%。
?閱讀? 294
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老師,我單位收到國有資產(chǎn)調(diào)撥審批表,將一輛已經(jīng)計提完折舊的車調(diào)入我單位使用。我單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:01/11 10:15
#事業(yè)單位#
你單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項的賬務(wù)處理。 財務(wù)會計分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 。
?閱讀? 309
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤盈分錄怎么做,不涉及折舊
波德老師
??|
提問時間:01/11 08:18
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸待處理 財產(chǎn)損益,批準(zhǔn)后如果屬于以前年度轉(zhuǎn)入以前年度盈余調(diào)整。
?閱讀? 307
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沒報年報前,上一年的季度報表還可以線上更改嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 23:31
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 274
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不計提折舊可以嗎,直接按原值入賬
高輝老師
??|
提問時間:01/10 21:55
#事業(yè)單位#
你好,可以每月不計提折舊 小于500萬的固定資產(chǎn)需要當(dāng)月現(xiàn)入固定資產(chǎn),在次月一次性折舊
?閱讀? 309
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小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負債表的貨幣資金比如1月份報10-12月,期末余額是10-12月,還是1-12月的?
文文老師
??|
提問時間:01/10 16:15
#事業(yè)單位#
期末余額是12月數(shù)據(jù)
?閱讀? 309
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用友T3能建事業(yè)單位工會賬套嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 15:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 312
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老師,你好,咋們有事業(yè)單位的實操嗎
東老師
??|
提問時間:01/10 15:06
#事業(yè)單位#
你好,是操作問題,可以問一下咱們的客服呢
?閱讀? 268
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老師好請問三個人合伙開公司我們投技術(shù)股怎么股算
藍小天老師
??|
提問時間:01/10 14:37
#事業(yè)單位#
在三個人合伙開公司涉及技術(shù)股時,有以下常見的計算方式: 評估法 ? 市場比較法:參考市場上同行業(yè)類似技術(shù)入股的情況。例如,同行業(yè)中,一項成熟的專利技術(shù)入股占比通常在10% - 30%左右。如果你們的技術(shù)與這些可比技術(shù)在先進性、實用性等方面相當(dāng),就可以參考這個范圍來確定股權(quán)比例。 ? 收益現(xiàn)值法:估算技術(shù)未來能為公司帶來的收益。假設(shè)公司未來5年預(yù)計凈利潤分別為100萬、120萬、150萬、180萬、200萬,而技術(shù)預(yù)計對凈利潤的貢獻率為30%,通過折現(xiàn)計算出技術(shù)股對應(yīng)的價值占公司總估值的比例。假設(shè)折現(xiàn)率為10%,計算出技術(shù)股價值約占公司股權(quán)的20% - 25%左右。 協(xié)商法 ? 合伙人之間根據(jù)對技術(shù)重要性的主觀判斷進行協(xié)商。比如,一方認為技術(shù)是公司核心競爭力,對公司成功起關(guān)鍵作用,提議技術(shù)股占30%;另外兩人綜合考慮資金投入等因素后,經(jīng)過討論協(xié)商確定技術(shù)股占比為25%。 綜合法 ? 結(jié)合技術(shù)的評估價值和合伙人的協(xié)商結(jié)果。例如,通過評估技術(shù)價值占公司總估值的20%,但合伙人覺得技術(shù)的戰(zhàn)略價值很高,經(jīng)協(xié)商后將技術(shù)股比例確定為22% - 23%。 在確定技術(shù)股比例時,最好把技術(shù)股分配細節(jié)寫在合伙協(xié)議中,包括技術(shù)股的范圍(如專利、專有技術(shù)等)、技術(shù)價值的評估方式、技術(shù)股比例調(diào)整的條件等內(nèi)容。
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收到勞務(wù)費發(fā)票還需要交什么稅金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:14
#事業(yè)單位#
人代開的,你看發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要代扣代繳沒有的不用。
?閱讀? 319
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事業(yè)單位要調(diào)整以前年度支出 減少其他應(yīng)付款 應(yīng)該怎么處理?是借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/10 10:57
#事業(yè)單位#
您好,若是沖減多計提的其他應(yīng)付款:借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度盈余調(diào)整。
?閱讀? 487
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事業(yè)單位其他應(yīng)付款已確定不用付了 怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/10 10:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
?閱讀? 335
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事業(yè)單位的其他應(yīng)收款已確定收不回來了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
?閱讀? 348
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事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校。政府會計制度下,年末資產(chǎn)負債表,收入費用表和事業(yè)支出表三者之間的勾稽關(guān)系
樸老師
??|
提問時間:01/10 08:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 政府會計制度下,事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校年末三表勾稽關(guān)系如下: 資產(chǎn)負債表與收入費用表:月報中,資產(chǎn)負債表 “本期盈余” 期末余額 = 收入費用表 “本期盈余” 本年累計數(shù);年報中,收入費用表 “本期盈余” 本年數(shù) - 提取專用基金 = 資產(chǎn)負債表 “累計盈余” 轉(zhuǎn)入金額。 收入費用表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出表支出是收入費用表費用的重要部分,事業(yè)支出表支出調(diào)整與收付、權(quán)責(zé)發(fā)生制差異項目后,與收入費用表費用有對應(yīng)關(guān)系。 資產(chǎn)負債表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出導(dǎo)致資產(chǎn)減少或負債增加,影響資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn),支出增加會使凈資產(chǎn)減少。
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老師您好,當(dāng)月跟業(yè)務(wù)員簽了合同一批貨4800元己收款。這個價是虧本出貨成本價5000元,下個月,這批4800元的貨會返1200元給我們,當(dāng)月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會收到6000元,是嗎?
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