国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
個稅匯算清繳有退稅,不去做匯算清繳有什么后果
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:41
#稅務(wù)#
你好!你有多少收入
?閱讀? 13434
?收藏? 52
公司收到員工的生育津貼,怎么做賬,要退給員工嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/08 10:34
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 已發(fā)工資部分 其他應(yīng)付款-某人
?閱讀? 13433
?收藏? 14
請問一下對公賬戶可以進行個稅繳納嗎
易 老師
??|
提問時間:06/02 19:18
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題
?閱讀? 13429
?收藏? 56
招商部購買企查查入什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/08 09:39
#稅務(wù)#
那個計入管理費用-辦公費
?閱讀? 13428
?收藏? 12
老師,麻煩問一下,如果公司沒有發(fā)工資,個稅怎么報?怎么零申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 14:43
#稅務(wù)#
您好, 是的,用法人的0申報就可以
?閱讀? 13428
?收藏? 56
國外客戶寄樣品給我們,要不要繳納相應(yīng)的稅費?有的話具體都是哪些?
暖暖老師
??|
提問時間:06/05 09:22
#稅務(wù)#
你好報關(guān)的話就需要繳納進口關(guān)稅和增值稅
?閱讀? 13425
?收藏? 2
請問員工報銷差旅費,員工墊付,給發(fā)票打款報銷,明天都有補助,不要發(fā)票,,分錄可以是借:其他應(yīng)付款貸銀行存款,借:銷售費用應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅貸:其他應(yīng)付款嗎
廖君老師
??|
提問時間:10/29 20:52
#稅務(wù)#
您好,分錄是這么寫的, 中間有明天都有補助,不要發(fā)票這個跟本題有關(guān)系 么
?閱讀? 13422
?收藏? 56
經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,匯算清繳后出現(xiàn)風(fēng)險提示,即:企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額。 我該怎么處理。 我們是勞務(wù)派遣公司 一般納稅人簡易計稅。我們代收代付派遣人員工資五險等。對方打款進來 我們開出發(fā)票直接計到收入。 代發(fā)工資時候直接計成本。 其他就是管理費
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:30
#稅務(wù)#
那你這個工資申報了個稅嗎?
?閱讀? 13421
?收藏? 54
公司有一張增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)局告知有問題,應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 16:16
#稅務(wù)#
那么申報的時候做進項轉(zhuǎn)出,
?閱讀? 13419
?收藏? 0
國內(nèi)企業(yè)出口一批貨給國外客戶。國外個人介紹客戶,促使訂單達成。國內(nèi)企業(yè)支付國外個人傭金手續(xù)費20萬,這一行業(yè)需要交什么稅,分別是多少?
薇老師
??|
提問時間:06/24 14:16
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)財稅[2016]36號文的規(guī)定,企業(yè)付給國外個人的銷售傭金屬于商務(wù)輔助服務(wù)中的經(jīng)紀代理服務(wù),企業(yè)應(yīng)按照下列公式計算應(yīng)扣繳稅額:應(yīng)扣繳的增值稅=購買方支付的價款÷(1+6%)×6%
?閱讀? 13419
?收藏? 56
老師辛苦老師了說下謝謝謝謝
小林老師
??|
提問時間:06/07 09:34
#稅務(wù)#
你好,你需要哪些支持
?閱讀? 13418
?收藏? 56
老師好,請問單位招了殘疾人,沒有達到規(guī)定比例,殘保金是全額交,還是給予一定優(yōu)惠
東老師
??|
提問時間:06/06 08:44
#稅務(wù)#
你好,殘保金是肯定是給能給予一定減免的。
?閱讀? 13418
?收藏? 31
麻煩解答一下當(dāng)月增值稅
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 13:02
#稅務(wù)#
您好 銷項稅額 200000/1.13*0.13+11300/1.13*0.13=24308.85 1000000/1.13*0.13=115044.25 10000*0.13=1300 (390000+6000+500)/(1+0.13)*0.13=45615.04 24308.85+115044.25+1300+45615.04=186268.14 進項稅額26000+26000+130000=182000 應(yīng)納增值稅稅額186268.14-182000=4268.14
?閱讀? 13414
?收藏? 0
老師我們公司試駕車處置了,那么這個車的保險費要一次,分攤完嗎?但是,保險沒有過戶,購買者還在使用,只是車輛過戶了,這種情況我該怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時間:06/06 16:49
#稅務(wù)#
你好,保險費不退嗎?一般都是給退的
?閱讀? 13410
?收藏? 0
2017年1月31日,乙公司與客戶劉某簽訂一份人身意外傷害保險合同,保險金額為360萬元,自2017年2月1日零時合同生效,保險期間為1年;劉某于合同生效當(dāng)日一次性交納保險費0.72萬元,乙公司開始承擔(dān)保險責(zé)任并確認了保費收入。該份人身意外傷害保險合同屬于乙公司與E保險股份有限公司(以下簡稱E公司)簽訂的溢額再保險合同約定的業(yè)務(wù)范圍。該再保險合同約定:每一被保險人的意外險自留額為100萬元,E公司的分保額最高限額為300萬元,分保手續(xù)費率為25%。2017年7月10日,被保險人劉某發(fā)生車禍死亡,乙公司確定該事故屬于全額賠償責(zé)任范圍,于事故發(fā)生當(dāng)月確認了賠付成本360萬元。2017年7月29日,乙公司向劉某家屬支付了保險賠款,該保險事故結(jié)案。2017年2月,乙公司確認分出保費及攤回分保費用,應(yīng)( )應(yīng)該記在哪個科目?
樸老師
??|
提問時間:06/07 14:05
#稅務(wù)#
分出保費:應(yīng)記入“分出保費”或“再保險支出”等相關(guān)科目。 攤回分保費用:應(yīng)記入“攤回分保費用”或“再保險收入”等相關(guān)科目。
?閱讀? 13408
?收藏? 4
殘疾人就業(yè)保障金申報、怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:06/06 13:40
#稅務(wù)#
你好,這里的工資填寫的是去年應(yīng)發(fā)工資合計。
?閱讀? 13408
?收藏? 40
資產(chǎn)負債表盈余公積怎么解決
郭老師
??|
提問時間:06/06 10:32
#稅務(wù)#
你們單位是要注銷嗎?有沒有虧損?有虧損的話可以彌補。
?閱讀? 13408
?收藏? 28
你好老師,收到電子退庫金額,我這樣做了分錄:借銀行存款 11.08貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅11.08; 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅11.08 貸以前年度損益調(diào)整11.08;借以前年度損益調(diào)整11.08,貸利潤分配-未分配利潤11.08,到月底資產(chǎn)負債表時對不上,相差這個數(shù),是不是做錯了分錄,如何做老師
郭老師
??|
提問時間:06/06 10:00
#稅務(wù)#
處理沒有錯的,你只要做了以前年度損益調(diào)整都會有這個
?閱讀? 13406
?收藏? 45
老師個體工商戶選查賬征收好還是核定征收好呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:15
#稅務(wù)#
您好, 核定的好些的
?閱讀? 13405
?收藏? 49
老師辛苦老師說下謝謝謝謝老師
小愛老師
??|
提問時間:06/07 09:35
#稅務(wù)#
您好,這是沒問題的,由于發(fā)票形式不同而導(dǎo)致的是否有大類,不是我們納稅人可操作的。
?閱讀? 13405
?收藏? 56
電子稅務(wù)局怎么查到以前收的進項票 ?應(yīng)該抵扣過了
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局 我要辦稅里面有一個稅收出字帳戶發(fā)票查詢。
?閱讀? 13398
?收藏? 56
增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額,這題沒有進項稅額算出來的也對嗎?老師能仔細的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細一些嗎老師
賈小田老師
??|
提問時間:08/20 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅=銷項-進項,如果沒有進項可抵扣的話,銷項稅額就是增值稅應(yīng)納稅額哦
?閱讀? 13397
?收藏? 31
老師,我們是生產(chǎn)汽車坐墊海綿的。實際廠房在一個A區(qū),注冊地址在同城市的另一個B區(qū),營業(yè)執(zhí)照是這個注冊地址在B區(qū)的,這樣營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍有批發(fā);零售,沒有制造的,這個可以開銷售海綿的發(fā)票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個的話是可以開的,能
?閱讀? 13395
?收藏? 14
老師,工資薪金個稅申報,當(dāng)月的工資6000,扣上月代繳個稅30元。實發(fā)5700,那申報時本期收入是5700,還是6000
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 本期收入是6000
?閱讀? 13390
?收藏? 56
老師,我們光伏公司每個月要付很多農(nóng)戶補貼,電費等,每戶金額不大,也沒有發(fā)票,這個可以根據(jù)收據(jù)入賬和稅前抵扣嗎,但農(nóng)戶太多,他們手里也沒收據(jù),是否可以根據(jù)支付清單,清單上叫農(nóng)戶簽名,憑這個清單可以稅前抵扣嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個清單簽字肯定是不能稅前扣除的。
?閱讀? 13388
?收藏? 56
所得稅匯算清繳后,補稅了,2023年度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有變化嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:44
#稅務(wù)#
1.利潤表(損益表):所得稅費用:由于補稅,公司可能需要調(diào)整2023年(或相關(guān)年份)的所得稅費用。這通常會導(dǎo)致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關(guān)費用或收入:如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導(dǎo)致的,那么這些費用或收入項目也需要相應(yīng)調(diào)整。 2.資產(chǎn)負債表:遞延所得稅資產(chǎn)/負債:補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調(diào)整,未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表:支付的各項稅費:補稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項稅費”項目中,導(dǎo)致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財務(wù)報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務(wù)報表的影響。
?閱讀? 13387
?收藏? 6
物流輔助服務(wù)和貨物運輸費,不都是運輸嗎 為啥稅率不一樣
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務(wù)#
您好,這個的話,不是,一個是輔助服務(wù),附注的話是6%的
?閱讀? 13385
?收藏? 16
個體戶的工商年報填寫時應(yīng)該注意什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 10:49
#稅務(wù)#
您好, 個體的最簡單,按實際的來填就可以了,只要申報了就沒什么事
?閱讀? 13384
?收藏? 0
善意取得一張一萬以下的虛開,但是沒有轉(zhuǎn)賬記錄流水證明我們是善意取得,這種我司只能接受處罰了嗎?
王珂老師
??|
提問時間:07/29 02:13
#稅務(wù)#
應(yīng)該是的同學(xué),沒有記錄證明的話,只能這樣
?閱讀? 13384
?收藏? 56
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,銀行給開發(fā)票嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 11:02
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要開票的,要
?閱讀? 13382
?收藏? 48
上一頁
1
...
21
22
23
24
25
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問