問題已解決
公司有一張增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)局告知有問題,應(yīng)該怎么處理



那么申報的時候做進項轉(zhuǎn)出,
2024 06/07 16:19

84784987 

2024 06/07 16:21
老師,發(fā)票金額從成本里轉(zhuǎn)出來是嗎

家權(quán)老師 

2024 06/07 16:22
如果上年取得的,成本做納稅調(diào)增

84784987 

2024 06/07 16:24
您的意思是我直接做憑證給沖紅,還是所得稅的納稅調(diào)增

家權(quán)老師 

2024 06/07 16:28
以后還能補開那個發(fā)票不呢?

84784987 

2024 06/07 16:28
老師不能

家權(quán)老師 

2024 06/07 16:32
那么進項稅轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,上年的匯算那個對應(yīng)成本做納稅調(diào)增
