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關(guān)于工會經(jīng)費匯算清繳調(diào)增政策依據(jù)
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/05 10:17
#稅務(wù)#
您好! 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》 企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除
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老師,客戶發(fā)票沖紅,我怎么在稅局系統(tǒng)找不到負數(shù)發(fā)票
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 15:35
#稅務(wù)#
你好,你自己開的紅字發(fā)票你在系統(tǒng)找不到?
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老師,房地產(chǎn)要交城市配套費的契稅嗎
venus老師
??|
提問時間:06/06 10:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個契稅是3-5%,各地根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況稍有差異。
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老師,您好,注銷呢,報表上有其他應(yīng)付款20完,然后注銷時專管員要讓企業(yè)繳納稅,這么怎么處理?
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 14:53
#稅務(wù)#
您好,20萬讓你們支付對方是嗎
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自己的房子做酒店,房產(chǎn)稅和土地稅應(yīng)該怎么計算,比如1300平,原值500萬。從價怎么計算稅費?如果不按自己的房子,租金一年40萬,從租怎么計算稅費?哪一個方法更合適一些
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:39
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅的計算 對于自己的房子做酒店,房產(chǎn)稅的計算主要有兩種方式:從價計征和從租計征。 1.從價計征:計算公式:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)稅房產(chǎn)原值 × (1 - 扣除比例) × 年稅率1.2%在這個例子中,假設(shè)扣除比例為30%(這是一個常見的扣除比例,但具體數(shù)值可能因地區(qū)和政策而異),則:應(yīng)納稅額 = 500萬 × (1 - 30%) × 1.2% = 4.2萬這種方式適用于按照房產(chǎn)原值計稅的情況。 2.從租計征:計算公式:應(yīng)納稅額 = 租金收入 × 稅率對于個人出租住房,稅率是4%;但對于商業(yè)用途的房產(chǎn)(如酒店),通常使用12%的稅率。在這個例子中,如果租金一年為40萬,則:應(yīng)納稅額 = 40萬 × 12% = 4.8萬這種方式適用于按照房產(chǎn)租金收入計稅的情況。 土地稅的計算 土地使用稅的計算主要基于實際占用面積和單位稅額。具體稅額根據(jù)土地類型和所在區(qū)域的不同而有所差異。對于大城市,稅額可能從1.5元至30元不等;中等城市從1.2元至24元;小城市從0.9元至18元;而縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)則從0.6元至12元。由于土地類型和所在區(qū)域的具體信息未知,無法直接計算具體的土地使用稅。 哪個方法更合適 選擇從價計征還是從租計征主要取決于房產(chǎn)的具體用途和收益情況。 如果酒店的盈利能力較強,租金收入較高,那么從租計征可能會導(dǎo)致較高的稅費支出。 如果酒店的盈利能力相對較弱,或者預(yù)期租金收入較低,那么從價計征可能更為合適。 此外,還需要考慮稅收優(yōu)惠政策和當(dāng)?shù)氐木唧w稅收政策,以確定最佳的計稅方式。
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小規(guī)模納稅人需要交什么稅
小林老師
??|
提問時間:06/07 01:57
#稅務(wù)#
您好,是看具體發(fā)生什么業(yè)務(wù),根據(jù)業(yè)務(wù)成本納稅
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工資扣個稅,可以累計到6萬再開始扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:46
#稅務(wù)#
不是,一般按每月5000元扣除
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請問:付專家補助費,住宿費做哪個會計科目?
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:03
#稅務(wù)#
你好,這個專家不是你單位的職工的,也沒有支付勞務(wù)費的招待費。
?閱讀? 13500
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新入職員工3月份在公司上了7天班,當(dāng)時沒商量好給不給工資,后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定把這幾天工資算在5月份工資里,一個月應(yīng)發(fā)工資是30000元,3月份應(yīng)發(fā)是那七天的工資還是按照一個月算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:03
#稅務(wù)#
3月份應(yīng)發(fā)是那七天的工資=300000/30*7
?閱讀? 13500
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新員工入職的車票能抵扣進項稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/07 16:42
#稅務(wù)#
您好,這個是從家來的火車的意思是嗎?
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老師,上月未入賬的發(fā)票可以先抵扣嘛,準備這月入賬
東老師
??|
提問時間:06/06 15:13
#稅務(wù)#
你好,沒有問題,這個可以抵扣的。
?閱讀? 13498
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我公司員工經(jīng)營業(yè)務(wù)需要到外省洽談業(yè)務(wù),由旅行社訂火車票以及酒店,旅行社將訂火車票的票款、訂票手續(xù)費、訂酒店款向我公司開具了一張差額計稅的專票,稅目為*旅游服務(wù)*參觀學(xué)習(xí)費發(fā)票,并將火車票的原件交給我公司,請問我公司收到火車票原件能否按取得注明旅客身份信息的鐵路車票計算進項稅在銷項稅中抵扣嗎?
miao
??|
提問時間:10/02 00:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,可以在銷項稅額中抵扣的
?閱讀? 13498
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請問老師,現(xiàn)在單位工會經(jīng)費是由企業(yè)賬戶扣繳的,怎么把它轉(zhuǎn)到用企業(yè)工會獨立核算賬戶繳費呢
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好工會是單獨核算的嗎 這個直接打款
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匯算和工資,勞動報酬,稿酬,特許權(quán)使用費是不管低于不低于4000都乘以1-20%計入收入對嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/28 15:29
#稅務(wù)#
稿酬是按80%*70%計入綜合所得
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老師這個麻煩老師說下謝謝老師
微微老師
??|
提問時間:06/07 09:42
#稅務(wù)#
您好,請問是對這個老師的回答有什么疑問嗎》?
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老師您好!請問報關(guān)行把其他公司的貨物錯報為我司的,這樣情況應(yīng)該 怎么處理 呢?
樸老師
??|
提問時間:05/27 12:15
#稅務(wù)#
一、前期準備 1.核實錯誤:首先,您需要核實報關(guān)單上的信息,確保確實是其他公司的貨物被錯誤地報成了您公司的。 2.收集證據(jù):收集所有與這個錯誤相關(guān)的證據(jù),包括報關(guān)單、運輸單據(jù)、合同等。 二、與報關(guān)行溝通 1.及時通知:立即與報關(guān)行取得聯(lián)系,并告知他們發(fā)生的錯誤。 2.要求更正:要求報關(guān)行立即更正這個錯誤,并重新提交正確的報關(guān)單。 三、處理錯誤報關(guān)的貨物 1.與海關(guān)溝通:如果貨物已經(jīng)被海關(guān)扣留或需要進一步處理,您需要與海關(guān)聯(lián)系,解釋這個錯誤,并提供相關(guān)證據(jù)。 2.配合調(diào)查:如果需要,配合海關(guān)或相關(guān)部門的調(diào)查,確保錯誤得到妥善處理。 四、考慮可能的后果 1.費用問題:根據(jù)錯誤的具體情況,您可能需要承擔(dān)一些額外的費用,如重新報關(guān)的費用、罰款等。特別是如果錯誤是由于您提供的錯誤信息或疏忽造成的,費用可能會更高。 2.時間問題:更正錯誤可能需要一定的時間,這可能會影響貨物的交貨時間和您的業(yè)務(wù)計劃。 五、預(yù)防措施 1.加強溝通:與報關(guān)行加強溝通,確保他們準確了解您的貨物信息和報關(guān)要求。 2.核對報關(guān)單:在報關(guān)前,仔細核對報關(guān)單上的信息,確保準確無誤。 3.選擇可靠的報關(guān)行:選擇有良好信譽和經(jīng)驗的報關(guān)行,以降低發(fā)生錯誤的風(fēng)險。 六、后續(xù)跟進 1.跟蹤處理進度:與報關(guān)行和海關(guān)保持聯(lián)系,跟蹤處理進度,確保問題得到妥善解決。 2.總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn):從這次錯誤中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),加強內(nèi)部管理,避免類似問題再次發(fā)生
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說我的問題有不合規(guī)的地方,我上傳圖片吧
小林老師
??|
提問時間:03/01 09:21
#稅務(wù)#
您好,B可以開專用發(fā)票??梢砸淮握J證抵扣,B繳納土地增值稅,A不繳納土地增值稅
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老師,請問有扣款的開票,扣款我另在一行,怎么填寫進去的?我按了-數(shù),沒反應(yīng)
宋生老師
??|
提問時間:06/07 16:52
#稅務(wù)#
你好,你要點擊上面的折扣
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老師好,小規(guī)模納稅人,開出一張專票,項目名稱是‘其他咨詢服務(wù)*特許權(quán)使用費’,請問老師,會計科目是不是 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金一銷項稅。這個特許權(quán)使用費,涉及個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 14:30
#稅務(wù)#
不是經(jīng)常發(fā)生的,可以的,這個不是個人的,不涉及到個稅的。
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老師 請問勞務(wù)所得都是按照20%嗎?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:31
#稅務(wù)#
您好,勞務(wù)費個稅稅率是20%-40%
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固定資產(chǎn)計提折舊的方式必須是固定的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:55
#稅務(wù)#
您好, 是的, 一經(jīng)選定,基本就不變
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派遣公司開票開具一張差額普票,會有稅額嗎?還是稅額為0
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:14
#稅務(wù)#
你好,可以有稅額也可以沒有稅額。如果他是代收代付的工資、社保、公積金的話,就沒有,帶著管理費的話就有。
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想問下申報印花稅會以本月的開票金額為基數(shù)申報么?
樸老師
??|
提問時間:06/07 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 買賣合同印花稅的話按月申報是這樣的
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你好,如果開預(yù)付卡的話,后期怎么做賬
小菲老師
??|
提問時間:06/07 15:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 后期憑借小票來做帳
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電子稅務(wù)局注冊登錄,領(lǐng)取發(fā)票的步驟是什么
venus老師
??|
提問時間:06/05 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué),現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,不需要領(lǐng)取,每個月在稅務(wù)賬戶會顯示
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公司變更企業(yè)名稱后,電子稅局重新簽訂三方協(xié)議 繳款賬號填企業(yè)銀行賬號么?下面的批扣標志選什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:34
#稅務(wù)#
銀行的名稱變更后就得重新簽訂三方協(xié)議,選是
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企業(yè)所得稅繳稅清單,附在繳納企業(yè)所得稅記賬憑證后面的,在電子稅務(wù)局哪里打印
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:31
#稅務(wù)#
您好, 你搜完稅證明就有了
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沒有發(fā)票的采購業(yè)務(wù)可以不做賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 16:50
#稅務(wù)#
不可以的,你不公戶支付嗎?
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請問我們是做廣告投放業(yè)務(wù),以下這種收入成本確認模式是否正確
王曉曉老師
??|
提問時間:06/07 12:39
#稅務(wù)#
你好,你是消耗多少,就確認收入跟成本是一樣的金額?
?閱讀? 13480
?收藏? 57
老師,新版電子稅務(wù)局新公司怎么做財務(wù)制度備案
樸老師
??|
提問時間:06/07 08:39
#稅務(wù)#
登錄新電子稅局后,點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告】功能菜單
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