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其他權(quán)益工具投資出售時對所有者的影響和對留存收益的影響有什么區(qū)別,能舉例子說明一下嗎?
明琪老師
??|
提問時間:06/24 11:50
#稅務(wù)師#
中午好親!我舉個例子哈
?閱讀? 122
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增值稅加計抵減申報時,出口收入部分的進(jìn)項(xiàng)稅怎么計算?
宋生老師
??|
提問時間:06/24 11:31
#稅務(wù)師#
你好,這個出口不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
?閱讀? 104
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老師,請問下,公司購買西瓜給員工解暑,沒有發(fā)票可稅前扣除嗎?怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/24 11:20
#稅務(wù)師#
您好,不能,這種不能抵稅,先正常入賬,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 101
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房開企業(yè)的開發(fā)的房產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性性房地產(chǎn)如何才能轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品?
樸老師
??|
提問時間:06/24 11:05
#稅務(wù)師#
房開企業(yè)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品,需董事會等權(quán)力機(jī)構(gòu)出書面決議,明確重新開發(fā)用于銷售,以決議日為轉(zhuǎn)換日,再按成本或公允價值模式,將投資性房地產(chǎn)賬面價值或公允價值轉(zhuǎn)入開發(fā)產(chǎn)品 。
?閱讀? 178
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公司今天沒啥收入,費(fèi)用票可以覆蓋,后續(xù)還有成本發(fā)票進(jìn)來,是今年讓對方開,還是明年讓對方開呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/24 10:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是本年的成本費(fèi)用就本年開哈
?閱讀? 109
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稅法一應(yīng)試指南,第146頁第2題,“上年未決訴訟判決,收到由于對方一直未能交貨而產(chǎn)生的違約金10萬元?!边@10萬違約金不需要交增值稅嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:06/24 10:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的違約金不需要繳納增值稅的,因?yàn)椴]有發(fā)生銷售貨物的情形,所以這里的違約金不作為價外費(fèi)用來處理的,這里不需要繳納增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 89
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分公司非獨(dú)立核算,單獨(dú)繳納社保票據(jù)是分公司名稱,可以拿到總公司入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/24 09:47
#稅務(wù)師#
不可以拿到總公司入賬,直接分公司入賬
?閱讀? 110
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25年考完中級能備考稅務(wù)師的實(shí)物與財管嗎?只備考一門來的及嗎?時間夠不?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/24 09:42
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師簡單些,只考選擇題,來得及
?閱讀? 103
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某公司按應(yīng)收賬款5%計提壞賬準(zhǔn)備。2022年12月31日應(yīng)收款余額為200萬元。2023年發(fā)生壞賬損失25萬元,2023年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為240萬,該公司2023年末應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備金額為多少萬元?(求計算過程)
鄒老師
??|
提問時間:06/24 09:40
#稅務(wù)師#
你好,23年末應(yīng)當(dāng)計提的壞賬準(zhǔn)備=240萬*5%—(200萬*5%—25萬)
?閱讀? 114
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老師,其他個人出租不動產(chǎn),按5%征收率繳納增值稅;其他個人采取一次性收取租金的形式出租不動產(chǎn),取得的租金收入可以在租賃期內(nèi)平攤,平攤后月租金不超過小規(guī)模納稅人免征增值稅,這兩個方法是不是沖突?采用一次性出租很容易免稅
趙老師
??|
提問時間:06/24 06:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不沖突。其他個人出租不動產(chǎn)時,既可以選擇按5%的征收率繳納增值稅,也可以選擇在采取一次性收取租金形式的情況下,在租賃期內(nèi)平均分?jǐn)傋饨鹗杖?。如果分?jǐn)偤蟮脑伦饨鸩怀^10萬元,則可以享受免征增值稅的政策。這意味著通過合理安排租金收取方式,確實(shí)更容易達(dá)到免稅條件。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 46
?收藏? 1
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
樸老師
??|
提問時間:06/23 22:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 117
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不明白已經(jīng)開具發(fā)票了,為什么不是按開票金額來計算銷項(xiàng)稅額,還是按的合同約定的60%
范老師
??|
提問時間:06/23 22:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目說分期收款方式銷售航拍的,所以這里是按分期收款方式來計算繳納增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 74
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老師,經(jīng)營租賃*機(jī)械租賃是按1%開還是3%開具
董孝彬老師
??|
提問時間:06/23 21:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 116
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這里未實(shí)現(xiàn)融資收益沖減財務(wù)費(fèi)用的120萬,是怎么來的?為什么要調(diào)減
趙老師
??|
提問時間:06/23 21:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)榇藰I(yè)務(wù),是沖減了財務(wù)費(fèi)用,這會減少費(fèi)用,也就是會增加當(dāng)期的會計利潤,但是稅法不認(rèn)可,這就是要納稅調(diào)減處理 這個攤銷的金額,就是此處長期應(yīng)收款期初攤余成本和實(shí)際利率的積,題干中直接給了結(jié)果,并沒有要求我們計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 139
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請問老師,這個題為什么選C,請用通俗易懂的方式解答一下怎么區(qū)分有效、效力待定、無效?還有怎么區(qū)分附條件、附期限、附解除條件?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/23 18:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 108
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2023 年某醫(yī)藥上市公司給自有員工以現(xiàn)金形式發(fā)放的合理工資總額為 1?000 萬元, 當(dāng)年該公司高管對其擁有的 10 萬股股票期權(quán)行權(quán),行權(quán)價為 20 元 / 股,行權(quán)日公允 價值為 50 元 / 股,會計上確認(rèn)了費(fèi)用 180 萬元。假設(shè)公司當(dāng)年發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi) 為 70 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)未扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)為 40 萬元,上述事項(xiàng)應(yīng)對應(yīng)納稅所得額
趙老師
??|
提問時間:06/23 15:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 調(diào)減150萬元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 87
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老師,稅務(wù)師是幾月份報名,幾月考試?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/23 15:53
#稅務(wù)師#
您好,五月開始報名,11月中考
?閱讀? 123
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實(shí)際工作確實(shí)是這樣的[玫瑰]可是這道題沒有說已經(jīng)領(lǐng)用,是否有看到題目說“買來就全部用深加工”,就得扣10%呀[抱拳][抱拳]
宋生老師
??|
提問時間:06/23 15:49
#稅務(wù)師#
你好,買賣就全部深加工了,可以購入的當(dāng)月做1%的附加扣除。
?閱讀? 200
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合伙企業(yè)的投資收益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,可不可以收到投資收益時 借:銀行存款 貸:投資收益 分配收益時 借:投資收益 貸:銀行存款
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/23 15:28
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收代付投資分紅 借: 其他應(yīng)付款-代收代付投資分紅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
?閱讀? 114
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哪些行為都免征車輛購置稅
文文老師
??|
提問時間:06/23 15:24
#稅務(wù)師#
購二手車免車輛購置稅
?閱讀? 112
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外購用于委托加工的已稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,普票的運(yùn)費(fèi)沒有算作委托加工物資的成本,專票的要算,這是為什么?
小王老師
??|
提問時間:06/23 15:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是發(fā)生在委托加工環(huán)節(jié)的運(yùn)費(fèi),不管是普票還是專票,都是可以計入到對應(yīng)的成本中計算組價的。您是在哪里看到的普票不算專票要算呢,可以提供下具體的題目或者知識點(diǎn)內(nèi)容,老師進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 95
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稅一里這道計算題,是怎么出答案的?
趙老師
??|
提問時間:06/23 12:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 收購煙葉需要繳納煙葉稅,計算煙葉稅時需要考慮價外補(bǔ)貼。煙葉屬于農(nóng)產(chǎn)品,購進(jìn)時可以按照9%作為進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣。 買價=實(shí)際支付的價款總額+煙葉稅 =實(shí)際支付的價款總額+實(shí)際支付的價款總額×20% =實(shí)際支付的價款總額×1.2 所以買價=50*1.2,再乘以9%得到的就是購進(jìn)時抵扣的進(jìn)項(xiàng)。本月用于深加工的部分可以再抵扣1%進(jìn)項(xiàng),所以就是50*1.2*80%*1% 上月購進(jìn)的煙葉在購進(jìn)時已經(jīng)抵扣了9%的進(jìn)項(xiàng),本月領(lǐng)用用于深加工可以再抵扣1%進(jìn)項(xiàng),已知領(lǐng)用的上月購進(jìn)的成本是20,還原為買價=20/(1-9%)再乘以1%就是當(dāng)期領(lǐng)用時可以加計抵扣的1%的進(jìn)項(xiàng) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 63
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請問為什么占有改定不適用善意取得
周老師
??|
提問時間:06/23 10:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 占有改定不適用善意取得,因?yàn)樵谶@種情況下,物的占有并未實(shí)際轉(zhuǎn)移給受讓人。善意取得要求動產(chǎn)或不動產(chǎn)的實(shí)際交付和占有的變更,以確保第三人能夠通過外觀判斷物品的所有權(quán)狀態(tài)。如果僅是占有改定而沒有實(shí)際的占有轉(zhuǎn)移,則不符合善意取得制度中對“交付”的要求。因此,在占有改定的情況下,即使受讓人是善意的,也不能依據(jù)善意取得制度獲得所有權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師權(quán)益法核算下,對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整時,如果投資時存貨和固定資產(chǎn)的賬面價值大于公允價值,還需要進(jìn)行調(diào)整嗎
周老師
??|
提問時間:06/23 09:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要。在權(quán)益法下,如果投資時點(diǎn)存貨和固定資產(chǎn)的賬面價值大于其公允價值,應(yīng)當(dāng)按照公允價值對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整。這意味著需要減少被投資單位的賬面凈利潤來反映較低的公允價值。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個第二條怎么理解,不當(dāng)?shù)美?dāng)如果證明自己是善意的,就不需要返還了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/22 22:23
#稅務(wù)師#
您好,把這里拍我看下
?閱讀? 114
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下題怎么判斷出雙倍余額遞減法計算的就剩最后2年了(2/10)
周老師
??|
提問時間:06/22 15:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2是雙倍的意思,不是最后剩余2年的折舊 雙倍余額遞減法下,除了最后2年,前面的年折舊率,是=2/預(yù)計折舊年限 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,計算這個題時為什么領(lǐng)用的1500千克不算呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/22 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 130
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有稅務(wù)師備考微信群嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 17:26
#稅務(wù)師#
你好學(xué)堂延時沒專門的群
?閱讀? 126
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老師這個可以舉例子嗎?會計分錄和金額!
周老師
??|
提問時間:06/21 16:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 例如,某企業(yè)將自產(chǎn)成本8000元、市場價10000元的商品,用于建造職工食堂,分錄為 借:在建工程9300 貸:庫存商品8000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 如果是將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,那么此時是確認(rèn)收入的。分錄為 借:應(yīng)付職工薪酬11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好老師,這個可以舉個例子嗎?帶金額
周老師
??|
提問時間:06/21 16:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 例如,某企業(yè)將自產(chǎn)成本8000元、市場價10000元的商品,用于建造職工食堂,分錄為 借:在建工程9300 貸:庫存商品8000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 如果是將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,那么此時是確認(rèn)收入的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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