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老師,稅務(wù)局要我報(bào)出口退稅金額計(jì)劃。我不知道怎么算。出口開票是0稅率了,還需要退什么稅呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:16
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)是退的出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。
?閱讀? 225
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問一下去年考出初級(jí),今年大專才畢業(yè)的話繼續(xù)教育會(huì)自動(dòng)抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:47
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)不會(huì)自動(dòng)做繼續(xù)教育遞減的。系統(tǒng)沒有這個(gè)功能。
?閱讀? 216
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老師,問一下去年考出初級(jí),今年大專畢業(yè)的話繼續(xù)教育會(huì)自動(dòng)抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:38
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)抵扣的額
?閱讀? 255
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老師,問一下我去年考出初會(huì)證,用今年畢業(yè)的畢業(yè)證書抵扣今年繼續(xù)教育學(xué)分系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:36
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)抵扣
?閱讀? 323
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入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:45
#初級(jí)職稱#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 209
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老師,我問下貨物已經(jīng)出口,報(bào)關(guān)單已申報(bào)。我現(xiàn)在是不是等到貨款到了再開票申報(bào)還是怎樣?具體流程是怎樣?完全不懂,今天稅務(wù)局打電話過來讓我申請(qǐng)退稅需要提前報(bào)計(jì)劃。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:37
#初級(jí)職稱#
你好,你已經(jīng)出口了,你現(xiàn)在可以開發(fā)票了呀。
?閱讀? 223
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承兌匯票支付給別人怎么付款
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:14
#初級(jí)職稱#
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 收到匯票支付 應(yīng)付票據(jù) 自己開的匯票支付
?閱讀? 209
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承兌付給別人怎么付款
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:10
#初級(jí)職稱#
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
?閱讀? 202
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為什么這樣計(jì)算?不理解
王一老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:41
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在這道題中,我們需要計(jì)算在20×6年、20×7年和20×8年中,丁公司計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備累計(jì)計(jì)入信用減值損失的金額。題目中給出了每年的應(yīng)收款項(xiàng)余額和壞賬確認(rèn)情況,我們需要根據(jù)這些信息逐年計(jì)算。 ###20×6年: 1.年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為950,000元。 2.計(jì)提比例為8%,所以應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為:950,000×8%=76,000元。 3.年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的貸方余額為68,000元,客戶甲單位確認(rèn)壞賬20,000元。 4.計(jì)入信用減值損失的金額為:76,000-(68,000-20,000)=28,000元。 ###20×7年: 1.年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為900,000元。 2.應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為:900,000×8%=72,000元。 3.20×6年末的壞賬準(zhǔn)備余額為76,000元,客戶乙單位確認(rèn)壞賬6,000元。 4.計(jì)入信用減值損失的金額為:72,000-(76,000-6,000)=2,000元。 ###20×8年: 1.年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為1,000,000元。 2.應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為:1,000,000×8%=80,000元。 3.20×7年末的壞賬準(zhǔn)備余額為72,000元,甲單位收回15,000元。 4.計(jì)入信用減值損失的金額為:80,000-(72,000-15,000)=23,000元。 ###累計(jì)計(jì)入信用減值損失的金額: -20×6年:28,000元 -20×7年:2,000元 -20×8年:23,000元 合計(jì):28,000+2,000+23,000=53,000元 題目中要求的是累計(jì)計(jì)入信用減值損失的金額,正確答案應(yīng)該是C.23,000元,因?yàn)轭}目問的是在三年內(nèi)累計(jì)計(jì)入的金額,而不是每年的計(jì)提金額。題目中可能有誤,或者需要重新審視題目要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 145
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為什么這樣計(jì)算?
張老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:36
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 95萬*0.08=期末的減值余額 原有金額=期初的6.8-2本期核銷減少了壞賬準(zhǔn)備 然后用期末余額減去原有金額計(jì)算還需計(jì)提的金額 依次類推 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 120
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你好, 個(gè)人匯算清繳合計(jì)9萬(兩個(gè)公司的工資),中途沒交個(gè)稅的?,F(xiàn)在匯算清繳需要交稅嗎還是可以享受免申報(bào)無須交稅? ?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 07:47
#初級(jí)職稱#
如果沒有其他的扣除需要交900
?閱讀? 211
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你好, 個(gè)人匯算清繳合計(jì)9萬(兩個(gè)公司的工資),需要交稅嗎還是可以享受免申報(bào)無須交稅? ??????
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:06/05 07:17
#初級(jí)職稱#
不需要交稅 屬于年所得不超12萬元 可以免稅
?閱讀? 223
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你好,像下面這種問題要交稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 06:47
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好 沒有看到你的問題
?閱讀? 228
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老師,出口貨物前期需要做哪些工作。我們現(xiàn)在已經(jīng)出口了,報(bào)關(guān)找機(jī)構(gòu)辦理的。我現(xiàn)在需要做什么?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/04 20:36
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 204
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老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅額30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:31
#初級(jí)職稱#
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸:銀行存款10
?閱讀? 215
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老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:09
#初級(jí)職稱#
可將三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?閱讀? 206
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老師,我們買了一個(gè)設(shè)備合同簽的金額和付款,開發(fā)票金額不一致。有問題嗎?因?yàn)槭枪?yīng)商優(yōu)惠了一點(diǎn)錢,當(dāng)時(shí)簽合同沒有減出來。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:53
#初級(jí)職稱#
沒有問題的,能合理解釋就行
?閱讀? 198
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單位必須給職工買的保險(xiǎn)有那幾種?必須強(qiáng)行買的有那種?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:56
#初級(jí)職稱#
養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè),工傷,生育
?閱讀? 192
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報(bào)銷費(fèi)用1000只有8000還缺發(fā)票怎么辦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:28
#初級(jí)職稱#
你好,你可以匯算的時(shí)候調(diào)。也可以補(bǔ)發(fā)票。
?閱讀? 233
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老師,就是我們工資都沒有按時(shí)發(fā)放。我這邊申報(bào)個(gè)稅都是按上個(gè)月申報(bào)了。這個(gè)有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:42
#初級(jí)職稱#
你好,實(shí)操中影響不大了。
?閱讀? 237
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財(cái)務(wù)費(fèi)用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:04
#初級(jí)職稱#
財(cái)務(wù)費(fèi)用是損益類科目,應(yīng)付利息是負(fù)債類科目
?閱讀? 202
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【不征收個(gè)人所得稅的情形】因?yàn)橘?gòu)買東西送的贈(zèng)品需要交稅嗎
秦老師
??|
提問時(shí)間:05/15 07:19
#初級(jí)職稱#
您指的是個(gè)人所得稅嗎? 企業(yè)在銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)過程中向個(gè)人贈(zèng)送禮品,屬于下列情形之一的,不征收個(gè)人所得稅: ①企業(yè)通過價(jià)格折扣、折讓方式向個(gè)人銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù); ②企業(yè)在向個(gè)人銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)的同時(shí)給予贈(zèng)品,如通信企業(yè)對(duì)個(gè)人購(gòu)買手機(jī)贈(zèng)話費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi),或者購(gòu)話費(fèi)贈(zèng)手機(jī)等; ③企業(yè)對(duì)累積消費(fèi)達(dá)到一定額度的個(gè)人按消費(fèi)積分反饋禮品。 如果您說的贈(zèng)品是屬于上述三種范圍內(nèi)的話,是不需要征收個(gè)人所得稅的。 如果老師的回復(fù)不是您想要的,麻煩您完善問題后繼續(xù)提問。
?閱讀? 649
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房產(chǎn)抵債需要交什么稅?
汪老師
??|
提問時(shí)間:05/15 07:18
#初級(jí)職稱#
債權(quán)人需要繳納契稅、印花稅等。 債務(wù)人相當(dāng)于是銷售資產(chǎn),需要繳納增值稅、土地增值稅、所得稅、印花稅、城建稅等附加稅等。
?閱讀? 1151
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進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的交增值稅公式,正常的和組價(jià)的,消費(fèi)稅沒直接告訴,給的消費(fèi)稅稅率
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/15 01:57
#初級(jí)職稱#
給的是消費(fèi)稅稅率,一樣可以算進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅。 組成計(jì)稅價(jià)格=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 進(jìn)口消費(fèi)稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率)×消費(fèi)稅比例稅率=關(guān)稅完稅價(jià)格×(1+關(guān)稅稅率)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率)×消費(fèi)稅比例稅率 舉個(gè)例子:比如:2019年10月,甲公司進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為100萬元。已知:煙絲適用的關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為30%,增值稅稅率為13%。 在本題中: (1)關(guān)稅=100×40%=40(萬元) (2)進(jìn)口消費(fèi)稅=(100+40)÷(1-30%)×30%=60(萬元) (3)進(jìn)口增值稅=(100+40)÷(1-30%)×13%=26(萬元) 或者:進(jìn)口增值稅=(100+40+60)×13%=26(萬元)
?閱讀? 859
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合同履約成本包括取得該合同的咨詢費(fèi)么
黃老師
??|
提問時(shí)間:05/15 01:39
#初級(jí)職稱#
不包括。
?閱讀? 564
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應(yīng)付職工薪酬計(jì)提和發(fā)放時(shí),應(yīng)付職工薪酬科目都是含稅價(jià)?
王一老師
??|
提問時(shí)間:05/15 00:47
#初級(jí)職稱#
這是外購(gòu)或自產(chǎn)或委托加工用于職工福利,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額,都是含稅的 如我們用現(xiàn)金發(fā)放職工的工資,這就不涉及含稅的說法。
?閱讀? 917
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長(zhǎng)期股權(quán)投資損益金額計(jì)算 為什么應(yīng)收股利算入損益金額
賈老師
??|
提問時(shí)間:05/14 21:47
#初級(jí)職稱#
第五題并沒有加宣告分配的現(xiàn)金股利 該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的損益金額=取得時(shí)確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外收入(8000×30%-2000)400+實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)確認(rèn)投資收益(800×30%)240+處置損益480=1120萬元。 您再看一下,如有疑問繼續(xù)溝通~
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長(zhǎng)期股權(quán)投資損益金額 應(yīng)收股利算入長(zhǎng)期股權(quán)投資損益嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/14 21:42
#初級(jí)職稱#
如果是成本法下長(zhǎng)期股權(quán)投資,被投資單位宣告分配現(xiàn)金股利,投資企業(yè)確認(rèn)投資收益,影響損益金額。 如果是權(quán)益法下長(zhǎng)期股權(quán)投資,被投資單位宣告分配現(xiàn)金股利,投資企業(yè)不確認(rèn)投資收益,不影響損益金額。
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消費(fèi)稅問題 ,卷煙消費(fèi)稅征收兩次的征稅環(huán)節(jié),是不是從煙農(nóng)手中收購(gòu)回來征收一次,生產(chǎn)卷煙銷售給卷煙批發(fā)公司在征收一次?
秦老師
??|
提問時(shí)間:05/14 21:16
#初級(jí)職稱#
是生產(chǎn)環(huán)節(jié)要交稅,是看生產(chǎn)商銷售了作為計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn) 第二個(gè)就是批發(fā)公司,他們?cè)阡N售給零售商時(shí),也涉及消費(fèi)稅的計(jì)算,這是批發(fā)環(huán)節(jié)
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行政管理部門負(fù)擔(dān)的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”還是“管理費(fèi)用”?
汪老師
??|
提問時(shí)間:05/14 21:05
#初級(jí)職稱#
借記管理費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬。
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