問(wèn)題已解決
老師,公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬的?



您好,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提過(guò)嗎,這個(gè)
07/07 22:34

84785020 

07/07 22:35
沒(méi)有,老師個(gè)人所得稅要計(jì)提嗎

84785020 

07/07 22:36
幫員工繳納個(gè)稅

小鎖老師 

07/07 22:37
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸 銀行存款

84785020 

07/07 22:40
老師那我發(fā)工資的時(shí)候要扣除公司幫員工代交的這個(gè)個(gè)稅怎么做賬?

84785020 

07/07 22:41
我是貸其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)

84785020 

07/07 22:41
我是貸其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)

小鎖老師 

07/07 22:43
可以,其他應(yīng)收款也是可以的。

84785020 

07/07 22:45
老師我今年1月份到現(xiàn)在沒(méi)有計(jì)提幫員工繳納的個(gè)稅怎么做賬啊

小鎖老師 

07/07 22:47
你中間沒(méi)有矯正過(guò)嗎?還是什么?

84785020 

07/07 22:49
沒(méi)有矯正過(guò),就是直接做繳納的會(huì)計(jì)分錄了,計(jì)提沒(méi)有寫(xiě)

84785020 

07/07 22:51
發(fā)工資的時(shí)候也的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款款個(gè)人社保+個(gè)稅,銀行存款

84785020 

07/07 22:51
貸其他應(yīng)收款

小鎖老師 

07/07 22:53
那你這樣的話把這個(gè)可以作為管理費(fèi)用處理。

84785020 

07/07 22:55
老師哪個(gè)做管理費(fèi)用啊,是不是做一張憑證1到6月份的我全部計(jì)提完嗎

小鎖老師 

07/07 23:00
對(duì)全部的金額做到一張憑證。

84785020 

07/07 23:02
是這樣做嗎,借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

小鎖老師 

07/07 23:06
對(duì)這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,金額是匯總。

84785020 

07/07 23:07
好的,非常感謝老師

小鎖老師 

07/07 23:08
不客氣的,早點(diǎn)休息
