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算工資時(shí)有小數(shù)點(diǎn)能直接寫(xiě)四舍五入嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,也可以保留兩位小數(shù)
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我是一般納稅人,取得了自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普票后,除了能抵扣9個(gè)點(diǎn)的增值稅,農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)了以后,能不能用取得的普票上的品名開(kāi)專(zhuān)票給自己的一般納稅人客戶(hù)呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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這個(gè)月收到銷(xiāo)方開(kāi)的紅字發(fā)票123元,在稅務(wù)系統(tǒng)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這123元進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是手動(dòng)填的在附表2的,還是稅務(wù)系統(tǒng)自行代出的?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 19:50
#稅務(wù)#
這取決于企業(yè)的申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,通常情況下是系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 若企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)取數(shù),那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般也會(huì)自動(dòng)取出。一般納稅人已將專(zhuān)用發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票稅額會(huì)自動(dòng)列示在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。但如果系統(tǒng)未自動(dòng)帶出,或者存在數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題等情況,則需要手動(dòng)填寫(xiě)。
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老師您好我跨季度紅沖銷(xiāo)售發(fā)票,收入和稅都沖沒(méi)了,我結(jié)轉(zhuǎn)的成本還用沖嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 19:48
#稅務(wù)#
您好,要的,成本也要紅沖掉
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老師,現(xiàn)在6月入以前的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)卡片上是可以填寫(xiě)期初的累計(jì)折舊,但是明細(xì)賬上的累計(jì)折舊怎么做才能跟跟固定資產(chǎn)模塊一樣呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 19:42
#稅務(wù)#
確保固定資產(chǎn)模塊相關(guān)業(yè)務(wù)(如新增、折舊)都生成憑證傳到總賬;核對(duì)折舊方法、年限等參數(shù),確保計(jì)算正確;若有差額,通過(guò)補(bǔ)提或沖減折舊調(diào)整,使明細(xì)賬與模塊數(shù)據(jù)一致。
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老師 我想問(wèn)一下 離職人員個(gè)稅申報(bào)的話人員狀態(tài)是不是要改為“非正?!?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 19:27
#稅務(wù)#
是的 寫(xiě)上離職時(shí)間的
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@郭老師,還在嗎,沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)可以先申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的收入嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 19:00
#稅務(wù)#
小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會(huì)做交稅的
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,社保的注銷(xiāo)流程,是不是填寫(xiě)上傳注銷(xiāo)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)登記表就行的了呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:52
#稅務(wù)#
您好,要去社保窗口注銷(xiāo)的
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老師,@深稅收到判斷是否是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在哪里反饋?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:44
#稅務(wù)#
您好,一般在工商局年報(bào)可以選,電子稅務(wù)局沒(méi)法選
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老師好,一般公司注銷(xiāo)什么情況下走簡(jiǎn)易流程,什么情況下走一般流程
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:25
#稅務(wù)#
根據(jù)《企業(yè)注銷(xiāo)指引(2021 年修訂)》,一般公司注銷(xiāo)時(shí),未發(fā)生債權(quán)債務(wù)或已將債權(quán)債務(wù)清算完結(jié)的,可走簡(jiǎn)易流程;若存在債權(quán)債務(wù)未結(jié)清、被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄等情形,則需走一般流程
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老師我賣(mài)土豆來(lái)買(mǎi),應(yīng)該怎樣開(kāi)票
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就開(kāi)土豆就可以了。馬鈴薯 薯類(lèi) 101010201
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老師,哪里查企業(yè)征信?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是去銀行查了。
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解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金的個(gè)稅計(jì)算方式
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:59
#稅務(wù)#
解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償收入應(yīng)納個(gè)人所得稅={[(一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償收入-免稅收入額-實(shí)際繳納的基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金)÷工齡-費(fèi)用扣除額]×適用稅率-速算扣除數(shù)}×工齡 以個(gè)人取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償收入,除以個(gè)人在本企業(yè)的工作年限數(shù),以其商數(shù)作為個(gè)人的月工資、薪金收入,按照稅法規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。個(gè)人在本企業(yè)的工作年限數(shù)按實(shí)際工作年限數(shù)計(jì)算,超過(guò)12年的按12年計(jì)算。
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對(duì)方紅沖,并且重開(kāi)了一張我已經(jīng)認(rèn)證勾選的發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話 我這邊要補(bǔ)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
紅沖后又重開(kāi)了,不用補(bǔ)稅
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本市的企業(yè)到外市的樓盤(pán)裝修,可以用本市的企業(yè)直接開(kāi)發(fā)票出去嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
可以用本市的企業(yè)直接開(kāi)發(fā)票出去。
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老師好,請(qǐng)教一下:小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是:小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。 我們公司資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn),其它沒(méi)超,我今天申報(bào)印花稅時(shí)不能選擇六稅兩費(fèi),但最終提交申報(bào)前還是可以享受普惠減免減半了,而企業(yè)所得稅,因資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn),故我在計(jì)算這季企業(yè)所得稅時(shí)按25%稅率計(jì)算的,但在申報(bào)時(shí)卻也還是可以享受小型微利企業(yè)減免,這讓我有點(diǎn)暈,那我是不是應(yīng)該在計(jì)算企業(yè)所得稅做計(jì)提憑證時(shí)就按5%計(jì)算呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:47
#稅務(wù)#
印花稅看的是你今年做會(huì)算清剿的時(shí)候他符合小型微利 然后企業(yè)所得稅,你去看下你的資產(chǎn)平均值超過(guò)了50,000,000嗎?
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老師電子稅務(wù)局我的待辦里顯示未申報(bào),我在我要查詢(xún)申報(bào)查詢(xún)那里查了一下,顯示申報(bào)成功了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:46
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)-賬戶(hù)查詢(xún)-財(cái)務(wù)報(bào)表信息查詢(xún) 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)-賬戶(hù)查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)
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物業(yè)公司收取業(yè)主個(gè)人的物業(yè)服務(wù)費(fèi)交不交印花稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
物業(yè)公司收取業(yè)主個(gè)人的物業(yè)服務(wù)費(fèi),不交印花稅
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老師個(gè)人微信收款超過(guò)70萬(wàn)要被稅務(wù)局查嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是來(lái)源是否合法交稅?
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老師好,企業(yè)所得稅季報(bào)是按照收入和成本,直接填寫(xiě),算出多少稅費(fèi)就交多少對(duì)嗎?不用做調(diào)增調(diào)減!只有年報(bào)的時(shí)候,才做調(diào)增調(diào)減對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣。
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老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅沖了,但6月沒(méi)開(kāi)出正常發(fā)票,這種的話,我申報(bào)表要怎么申報(bào)啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:38
#稅務(wù)#
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅
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做賬需要哪些材料步驟
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:37
#稅務(wù)#
你好,先收集原始單據(jù),然后根據(jù)原始單據(jù)做憑證,然后根據(jù)憑證做報(bào)表,然后申報(bào)
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老師,我們有一家客戶(hù),每次回款,要比發(fā)票金額少百來(lái)塊錢(qián),對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)是扣的手續(xù)費(fèi),我只能掛賬,銷(xiāo)售費(fèi)用-折讓?zhuān)F(xiàn)在月月都這樣,一個(gè)月比一個(gè)月,這個(gè)月直接扣700塊,老師想問(wèn)一下,長(zhǎng)期這樣,對(duì)我們有什么影響?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:36
#稅務(wù)#
長(zhǎng)期如此有這些影響: 財(cái)務(wù):賬務(wù)亂、數(shù)據(jù)失真,加大核算和審計(jì)難度。 稅務(wù):無(wú)合規(guī)憑證時(shí),可能多繳增值稅、企業(yè)所得稅(折讓難稅前扣除 )。 利潤(rùn):折讓直接增費(fèi)用,侵蝕利潤(rùn),影響盈利。 合作:客戶(hù)習(xí)慣后易變本加厲,還可能因扣款質(zhì)疑企業(yè)管理,損傷信任。
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老師,我想咨詢(xún)一件事情,是第一季度的時(shí)候,我們那個(gè)外賬公司嘛,他給我們開(kāi)票,他把普票開(kāi)成了專(zhuān)票。然后呢,第二季度發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,然后他就說(shuō),他說(shuō)可以先把稅交上,然后第二季度再紅沖嘛,然后重新開(kāi)再開(kāi)普票,現(xiàn)在呢,他說(shuō)我們稅交完之后,他現(xiàn)在又說(shuō),他說(shuō)什么稅務(wù)有新的政策,說(shuō)那個(gè)報(bào)稅條例說(shuō)你跨季度紅沖的發(fā)票是不允許給退稅的,我想了解一下,是不是有這個(gè)條例呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:33
#稅務(wù)#
沒(méi)有 “跨季度紅沖發(fā)票不允許退稅” 的統(tǒng)一規(guī)定,只要業(yè)務(wù)真實(shí)、多繳稅款,按《稅收征收管理法》,可在 3 年內(nèi)申請(qǐng)退稅,遇拒可溝通或向上反映
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員工a在兩家公司取得收入,兩家公司都分別申報(bào)個(gè)稅,怎么繳納個(gè)稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:25
#稅務(wù)#
二家公司分別申報(bào),次年員工自行匯算,多退少補(bǔ)
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房屋大修中 會(huì)計(jì)入賬與涉稅的問(wèn)題。我們客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的五層樓 正在裝修中 ,他的裝修是每層拆除后只剩承重墻,里面的房間全部重新布局了,也安裝了排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、吊頂、地磚、換了觀光電梯、1-5層外墻拆除后全部換成了玻璃幕墻;拆除與裝修支出沒(méi)達(dá)到原值的50%(原值大概是1個(gè)億,拆除與裝修支出大概是1000萬(wàn)),根據(jù)所得稅政策我們應(yīng)該是可以一次性進(jìn)費(fèi)用,不適用長(zhǎng)期待攤是吧?但是會(huì)計(jì)處理中我們也應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不需要資本化計(jì)入工程施工吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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老師您好,收到貨款未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款還是貸預(yù)收賬款?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:21
#稅務(wù)#
都可以的,根據(jù)自己喜好做就行
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老師,有這樣一個(gè)事,我們是物業(yè)公司,然后有上車(chē)險(xiǎn),由于大風(fēng)原因,業(yè)主車(chē)砸了,保險(xiǎn)那邊已經(jīng)賠付,但是保險(xiǎn)賠付不能覆蓋全部修車(chē)費(fèi)用,現(xiàn)在我們賠償超出部分,需要開(kāi)公司的發(fā)票,進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)支付,4s店里一開(kāi)始不給開(kāi)票,說(shuō)只能開(kāi)業(yè)主發(fā)票,后來(lái)說(shuō)可以開(kāi)對(duì)公發(fā)票,但是需要有公章蓋章的證明,我的疑問(wèn)是,如果開(kāi)個(gè)人票,這種能作為公司正常支出嗎,再一個(gè),如果開(kāi)公司發(fā)票,開(kāi)專(zhuān)票的話,我們進(jìn)行抵扣,這樣操作,從稅務(wù)上是認(rèn)可的嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:10
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,業(yè)務(wù)開(kāi)票,個(gè)人開(kāi),除非是專(zhuān)票才能抵扣,否則個(gè)人開(kāi)不是專(zhuān)票的情況,不能抵扣
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老師好!這樣的建筑發(fā)票要異地預(yù)繳稅款嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:08
#稅務(wù)#
那個(gè)需要異地預(yù)繳稅款的
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老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,就是把做賬軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表下載下來(lái),在報(bào)送界面導(dǎo)入嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:04
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)報(bào)表下載下來(lái),在報(bào)送界面導(dǎo)入
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