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算工資時有小數(shù)點能直接寫四舍五入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,也可以保留兩位小數(shù)
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我是一般納稅人,取得了自產(chǎn)自銷的免稅普票后,除了能抵扣9個點的增值稅,農(nóng)產(chǎn)品賣了以后,能不能用取得的普票上的品名開專票給自己的一般納稅人客戶呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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這個月收到銷方開的紅字發(fā)票123元,在稅務(wù)系統(tǒng)填增值稅申報表的時候,這123元進項稅額轉(zhuǎn)出,是手動填的在附表2的,還是稅務(wù)系統(tǒng)自行代出的?
樸老師
??|
提問時間:07/07 19:50
#稅務(wù)#
這取決于企業(yè)的申報系統(tǒng)設(shè)置和當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的相關(guān)規(guī)定,通常情況下是系統(tǒng)自動帶出。 若企業(yè)進項稅額是自動取數(shù),那么進項稅額轉(zhuǎn)出一般也會自動取出。一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應(yīng)的紅字發(fā)票稅額會自動列示在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。但如果系統(tǒng)未自動帶出,或者存在數(shù)據(jù)傳輸問題等情況,則需要手動填寫。
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老師您好我跨季度紅沖銷售發(fā)票,收入和稅都沖沒了,我結(jié)轉(zhuǎn)的成本還用沖嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 19:48
#稅務(wù)#
您好,要的,成本也要紅沖掉
?閱讀? 12
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老師,現(xiàn)在6月入以前的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)卡片上是可以填寫期初的累計折舊,但是明細賬上的累計折舊怎么做才能跟跟固定資產(chǎn)模塊一樣呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 19:42
#稅務(wù)#
確保固定資產(chǎn)模塊相關(guān)業(yè)務(wù)(如新增、折舊)都生成憑證傳到總賬;核對折舊方法、年限等參數(shù),確保計算正確;若有差額,通過補提或沖減折舊調(diào)整,使明細賬與模塊數(shù)據(jù)一致。
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老師 我想問一下 離職人員個稅申報的話人員狀態(tài)是不是要改為“非正?!?/a>
郭老師
??|
提問時間:07/07 19:27
#稅務(wù)#
是的 寫上離職時間的
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@郭老師,還在嗎,沒有成本進項可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎
郭老師
??|
提問時間:07/07 19:00
#稅務(wù)#
小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的
?閱讀? 47
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老師,請問一下,社保的注銷流程,是不是填寫上傳注銷社會保險繳費登記表就行的了呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 18:52
#稅務(wù)#
您好,要去社保窗口注銷的
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老師,@深稅收到判斷是否是互聯(lián)網(wǎng)平臺在哪里反饋?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 18:44
#稅務(wù)#
您好,一般在工商局年報可以選,電子稅務(wù)局沒法選
?閱讀? 8
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老師好,一般公司注銷什么情況下走簡易流程,什么情況下走一般流程
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:25
#稅務(wù)#
根據(jù)《企業(yè)注銷指引(2021 年修訂)》,一般公司注銷時,未發(fā)生債權(quán)債務(wù)或已將債權(quán)債務(wù)清算完結(jié)的,可走簡易流程;若存在債權(quán)債務(wù)未結(jié)清、被列入經(jīng)營異常名錄等情形,則需走一般流程
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老師我賣土豆來買,應(yīng)該怎樣開票
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:23
#稅務(wù)#
你好,這個就開土豆就可以了。馬鈴薯 薯類 101010201
?閱讀? 8
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老師,哪里查企業(yè)征信?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:21
#稅務(wù)#
你好,這個一般是去銀行查了。
?閱讀? 9
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解除勞動合同一次性補償金的個稅計算方式
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:59
#稅務(wù)#
解除勞動關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟補償收入應(yīng)納個人所得稅={[(一次性經(jīng)濟補償收入-免稅收入額-實際繳納的基本社會保險費和住房公積金)÷工齡-費用扣除額]×適用稅率-速算扣除數(shù)}×工齡 以個人取得的一次性經(jīng)濟補償收入,除以個人在本企業(yè)的工作年限數(shù),以其商數(shù)作為個人的月工資、薪金收入,按照稅法規(guī)定計算繳納個人所得稅。個人在本企業(yè)的工作年限數(shù)按實際工作年限數(shù)計算,超過12年的按12年計算。
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對方紅沖,并且重開了一張我已經(jīng)認證勾選的發(fā)票,做進項稅轉(zhuǎn)出的話 我這邊要補稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
紅沖后又重開了,不用補稅
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本市的企業(yè)到外市的樓盤裝修,可以用本市的企業(yè)直接開發(fā)票出去嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
可以用本市的企業(yè)直接開發(fā)票出去。
?閱讀? 12
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老師好,請教一下:小型微利企業(yè)的認定標準是:小型微利企業(yè)的認定標準包括從事國家非限制和禁止行業(yè)、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元。 我們公司資產(chǎn)已經(jīng)超過了5000萬,其它沒超,我今天申報印花稅時不能選擇六稅兩費,但最終提交申報前還是可以享受普惠減免減半了,而企業(yè)所得稅,因資產(chǎn)已經(jīng)超過了5000萬,故我在計算這季企業(yè)所得稅時按25%稅率計算的,但在申報時卻也還是可以享受小型微利企業(yè)減免,這讓我有點暈,那我是不是應(yīng)該在計算企業(yè)所得稅做計提憑證時就按5%計算呢?
郭老師
??|
提問時間:07/07 17:47
#稅務(wù)#
印花稅看的是你今年做會算清剿的時候他符合小型微利 然后企業(yè)所得稅,你去看下你的資產(chǎn)平均值超過了50,000,000嗎?
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老師電子稅務(wù)局我的待辦里顯示未申報,我在我要查詢申報查詢那里查了一下,顯示申報成功了
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:46
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-財務(wù)報表信息查詢 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-申報信息查詢-申報信息查詢
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物業(yè)公司收取業(yè)主個人的物業(yè)服務(wù)費交不交印花稅?
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
物業(yè)公司收取業(yè)主個人的物業(yè)服務(wù)費,不交印花稅
?閱讀? 364
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老師個人微信收款超過70萬要被稅務(wù)局查嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是來源是否合法交稅?
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老師好,企業(yè)所得稅季報是按照收入和成本,直接填寫,算出多少稅費就交多少對嗎?不用做調(diào)增調(diào)減!只有年報的時候,才做調(diào)增調(diào)減對嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 17:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣。
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老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅沖了,但6月沒開出正常發(fā)票,這種的話,我申報表要怎么申報啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:38
#稅務(wù)#
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅
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做賬需要哪些材料步驟
宋生老師
??|
提問時間:07/07 17:37
#稅務(wù)#
你好,先收集原始單據(jù),然后根據(jù)原始單據(jù)做憑證,然后根據(jù)憑證做報表,然后申報
?閱讀? 7
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老師,我們有一家客戶,每次回款,要比發(fā)票金額少百來塊錢,對方會計說是扣的手續(xù)費,我只能掛賬,銷售費用-折讓,現(xiàn)在月月都這樣,一個月比一個月,這個月直接扣700塊,老師想問一下,長期這樣,對我們有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:07/07 17:36
#稅務(wù)#
長期如此有這些影響: 財務(wù):賬務(wù)亂、數(shù)據(jù)失真,加大核算和審計難度。 稅務(wù):無合規(guī)憑證時,可能多繳增值稅、企業(yè)所得稅(折讓難稅前扣除 )。 利潤:折讓直接增費用,侵蝕利潤,影響盈利。 合作:客戶習(xí)慣后易變本加厲,還可能因扣款質(zhì)疑企業(yè)管理,損傷信任。
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老師,我想咨詢一件事情,是第一季度的時候,我們那個外賬公司嘛,他給我們開票,他把普票開成了專票。然后呢,第二季度發(fā)現(xiàn)的時候,然后他就說,他說可以先把稅交上,然后第二季度再紅沖嘛,然后重新開再開普票,現(xiàn)在呢,他說我們稅交完之后,他現(xiàn)在又說,他說什么稅務(wù)有新的政策,說那個報稅條例說你跨季度紅沖的發(fā)票是不允許給退稅的,我想了解一下,是不是有這個條例呀?
樸老師
??|
提問時間:07/07 17:33
#稅務(wù)#
沒有 “跨季度紅沖發(fā)票不允許退稅” 的統(tǒng)一規(guī)定,只要業(yè)務(wù)真實、多繳稅款,按《稅收征收管理法》,可在 3 年內(nèi)申請退稅,遇拒可溝通或向上反映
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員工a在兩家公司取得收入,兩家公司都分別申報個稅,怎么繳納個稅
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:25
#稅務(wù)#
二家公司分別申報,次年員工自行匯算,多退少補
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房屋大修中 會計入賬與涉稅的問題。我們客戶購買的五層樓 正在裝修中 ,他的裝修是每層拆除后只剩承重墻,里面的房間全部重新布局了,也安裝了排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、吊頂、地磚、換了觀光電梯、1-5層外墻拆除后全部換成了玻璃幕墻;拆除與裝修支出沒達到原值的50%(原值大概是1個億,拆除與裝修支出大概是1000萬),根據(jù)所得稅政策我們應(yīng)該是可以一次性進費用,不適用長期待攤是吧?但是會計處理中我們也應(yīng)該計入長期待攤費用,不需要資本化計入工程施工吧
宋生老師
??|
提問時間:07/07 17:23
#稅務(wù)#
你好,這個你可以計入長期待攤費用。
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老師您好,收到貨款未開發(fā)票會計分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款還是貸預(yù)收賬款?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:21
#稅務(wù)#
都可以的,根據(jù)自己喜好做就行
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老師,有這樣一個事,我們是物業(yè)公司,然后有上車險,由于大風原因,業(yè)主車砸了,保險那邊已經(jīng)賠付,但是保險賠付不能覆蓋全部修車費用,現(xiàn)在我們賠償超出部分,需要開公司的發(fā)票,進行報銷支付,4s店里一開始不給開票,說只能開業(yè)主發(fā)票,后來說可以開對公發(fā)票,但是需要有公章蓋章的證明,我的疑問是,如果開個人票,這種能作為公司正常支出嗎,再一個,如果開公司發(fā)票,開專票的話,我們進行抵扣,這樣操作,從稅務(wù)上是認可的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 17:10
#稅務(wù)#
您好,這個的話,業(yè)務(wù)開票,個人開,除非是專票才能抵扣,否則個人開不是專票的情況,不能抵扣
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老師好!這樣的建筑發(fā)票要異地預(yù)繳稅款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:08
#稅務(wù)#
那個需要異地預(yù)繳稅款的
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老師,您好,報稅的時候財務(wù)報表報送,就是把做賬軟件的財務(wù)報表下載下來,在報送界面導(dǎo)入嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:04
#稅務(wù)#
財務(wù)報表下載下來,在報送界面導(dǎo)入
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