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老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅沖了,但6月沒開出正常發(fā)票,這種的話,我申報表要怎么申報啊



直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅
07/07 17:44

84785018 

07/07 19:08
老師,紅沖了收入就少了,意思是還要做一筆未開票收入發(fā)票嗎?

家權(quán)老師 

07/07 20:15
是的,就是那樣子處理

老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅沖了,但6月沒開出正常發(fā)票,這種的話,我申報表要怎么申報啊
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