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問題已解決

老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅沖了,但6月沒開出正常發(fā)票,這種的話,我申報表要怎么申報啊

84785018| 提問時間:07/07 17:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅
07/07 17:44
84785018
07/07 19:08
老師,紅沖了收入就少了,意思是還要做一筆未開票收入發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
07/07 20:15
是的,就是那樣子處理
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