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報年度匯算清繳的時候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個還是要填報原值和累計折舊,只是補不填本年折舊
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24年12月學校房租未支付,計入借:經(jīng)營費用 -房租 貸:應付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請問我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應付帳款-房租 貸:銀行存款
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請問,學校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
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事業(yè)單位收到職工個人交上來的伙食費和個人工會會費怎樣記分錄
郭老師
??|
提問時間:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應付款或者其他應收款個人伙食費,工會會費
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政府會計準則 24年分錄 財務會計 借 銀行存款 2500 貸 應收賬款 2500 預算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應計入其他應付款調(diào)整:財務會計(是否正確?): 借 應收賬款 2500 貸 其他應付款 2500 預算會計:分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
??|
提問時間:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問,很高興能夠為您解答。 預算會計調(diào)整:原分錄錯誤:將本應計入負債的資金誤列為預算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預算結(jié)余 紅沖原錯誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財政撥款結(jié)余(負債對應的資金來源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預算會計中,負債類資金(如其他應付款)對應的資金結(jié)存需通過 預算結(jié)余科目(如非財政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價里點亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時找我哦!
?閱讀? 308
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政府會計準則 24年分錄 財務會計 借 銀行存款 2500 預算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 應收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應計入其他應付款調(diào)整: 財務會計(是否正確?): 借 應收賬款 2500 預算會計:分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務會計 借:應收賬款 2500 貸:其他應付款 2500 預算會計 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
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行政事業(yè)單位夠入資產(chǎn)是當月折舊對吧
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 22:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,根據(jù)《政府會計準則第3號——固定資產(chǎn)》的規(guī)定,事業(yè)單位當月增加的固定資產(chǎn),應當從當月開始計提折舊
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事業(yè)單位的公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊屬于活動費用還是單位管理費用?
樸老師
??|
提問時間:03/26 18:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊,一般計入 “業(yè)務活動費用” 科目,而非 “單位管理費用” 。 根據(jù)《政府會計制度 —— 行政事業(yè)單位會計科目和報表》,“業(yè)務活動費用” 核算單位為實現(xiàn)其職能目標,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的各項費用。該科目下可按照 “公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費” 等成本項目設(shè)置明細科目。為履職或開展業(yè)務活動所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊時,按照計提金額,借記 “業(yè)務活動費用”,貸記 “公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費用” 主要核算事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用,比如單位行政及后勤管理部門的資產(chǎn)折舊、統(tǒng)一負擔的離退休人員經(jīng)費等,并不適用于公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊的核算
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事業(yè)單位借款用于費用支出如何作財務和預算會計處理
宋生老師
??|
提問時間:03/26 17:59
#事業(yè)單位#
財務會計處理 借款時: 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 支付費用時: 借:業(yè)務活動費用/單位管理費用 貸:銀行存款 預算會計處理 借款時: 預算會計可不作處理,或者根據(jù)管理需要進行以下處理: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。 支付費用時: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應收應付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應收款核算,現(xiàn)在收回時,沖減原來列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因為之前直接列支,現(xiàn)在支付時,再次確認事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
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本事業(yè)單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入
王辰老師
??|
提問時間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個A05080這個固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
??|
提問時間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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老師,請問事業(yè)單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發(fā)生支付日?;顒淤M用時,財務會計和預算會計分別怎么處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 15:15
#事業(yè)單位#
財務會計:根據(jù)支付費用的用途和性質(zhì),借記 “業(yè)務活動費用”( 單位為實現(xiàn)其職能目標,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的費用)、“單位管理費用”( 事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用 )等科目,貸記 “財政撥款收入”( 從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 ) 。如果是以前年度費用報銷沖銷往來款的情況,貸記 “其他應付款” 等科目。 預算會計:借記 “行政支出”( 行政單位履行職責實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出 )、“事業(yè)支出”( 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出 )等科目,貸記 “財政撥款預算收入”( 單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費 5000 元,財務會計分錄為: 借:業(yè)務活動費用 5000 貸:財政撥款收入 5000 預算會計分錄為: 借:事業(yè)支出 5000 貸:財政撥款預算收入 5000
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您好老師,公司之前購買的二手車,開進來是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢了,公司發(fā)票稅率要怎么選?
文文老師
??|
提問時間:03/26 14:40
#事業(yè)單位#
你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?
?閱讀? 237
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時 財務會計: 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預算會計: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費)18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時 財務會計: 借:其他應收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預算會計: 借:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費)12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項是作為財政補助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應沖減事業(yè)支出。 財務會計: 借:財政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費)5863.02 預算會計: 借:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費)5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(社保費)5863.02
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:15
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元 是當時給B墊付了社保是嗎?現(xiàn)在收回來了這個借款
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報銷差旅費么
文文老師
??|
提問時間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報銷差旅費
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事業(yè)單位采購基礎(chǔ)軟件3000元,應該編報在公用經(jīng)費哪里
小菲老師
??|
提問時間:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學,你好 管理費用-辦公費
?閱讀? 199
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去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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老師,您好,我單位(事業(yè)單位)收到上級單位劃入的固定資產(chǎn)(原單位已計提完折舊),應該如何記賬?還需要折舊嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/25 17:26
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊
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事業(yè)單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業(yè)單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個員工的社?;ハ嗟窒?,怎樣記沖銷分錄?
郭老師
??|
提問時間:03/25 12:25
#事業(yè)單位#
你好 這個是上級撥款的嗎?
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老師,我們幼兒園是事業(yè)單位會計送過來的報表累計盈余60萬,這個數(shù)來源于我們的延時服務費,我們我們怎么報稅,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/25 11:55
#事業(yè)單位#
你好,你們這個是盈利性的幼兒園嗎?
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計算每個月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 =(退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費工資)÷ 2 × 繳費年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費工資 = 平均繳費指數(shù) × 退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費指數(shù) =(各年度繳費指數(shù)之和)÷ 繳費年限 繳費指數(shù) = 當年繳費工資 ÷ 當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個人賬戶養(yǎng)老金 個人賬戶養(yǎng)老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發(fā)月數(shù) 計發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個月,55歲退休為170個月,60歲退休為139個月。
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新開辦公司可以往賬戶里存錢嗎?賬戶怎么啟用
小菲老師
??|
提問時間:03/24 14:39
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以,去銀行開戶就行
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開的勞務費發(fā)票,經(jīng)濟分類做的維修費,實際業(yè)務就是維修合同寫的材料加人工,做維修費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 12:04
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做維修費
?閱讀? 210
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購這個學期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里面
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在深圳電子稅務局官網(wǎng),申報了2024年年度財務報表,發(fā)現(xiàn)填寫有誤。且已申請并通過工商年報稅務多報合一授權(quán)。需要怎么處理合適
董孝彬老師
??|
提問時間:03/23 20:42
#事業(yè)單位#
您好,更正稅務申報后,在深圳市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)重新提交年報數(shù)據(jù)。 深圳市電子稅務局,點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【財務報表報送】。進入后選擇相應的財務會計制度模塊報表,選擇要更正的報表所屬期,系統(tǒng)會詢問是否作廢該屬期的財務報表,選擇“是”,即可重新填報覆蓋原報表
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您好老師,公司以前購買的車輛開進來的發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢費用對方要求開發(fā)票給他,發(fā)票明細要開什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/23 09:41
#事業(yè)單位#
還是那個二手統(tǒng)一發(fā)票一樣的明細
?閱讀? 226
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事業(yè)單位能往外開具發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:03/22 11:28
#事業(yè)單位#
同學,你好 如果有應稅業(yè)務,是可以往外開具發(fā)票的
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