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報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個(gè)還是要填報(bào)原值和累計(jì)折舊,只是補(bǔ)不填本年折舊
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24年12月學(xué)校房租未支付,計(jì)入借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 -房租 貸:應(yīng)付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請(qǐng)問(wèn)我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應(yīng)付帳款-房租 貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn),學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動(dòng)合同引發(fā)的 是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”但是個(gè)稅可沒(méi)人給我們承擔(dān) 計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個(gè)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他支出
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事業(yè)單位收到職工個(gè)人交上來(lái)的伙食費(fèi)和個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)怎樣記分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款個(gè)人伙食費(fèi),工會(huì)會(huì)費(fèi)
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問(wèn),很高興能夠?yàn)槟獯稹?預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整:原分錄錯(cuò)誤:將本應(yīng)計(jì)入負(fù)債的資金誤列為預(yù)算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預(yù)算結(jié)余 紅沖原錯(cuò)誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財(cái)政撥款結(jié)余(負(fù)債對(duì)應(yīng)的資金來(lái)源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預(yù)算會(huì)計(jì)中,負(fù)債類資金(如其他應(yīng)付款)對(duì)應(yīng)的資金結(jié)存需通過(guò) 預(yù)算結(jié)余科目(如非財(cái)政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對(duì)您有幫助,歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦!
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余 2500
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行政事業(yè)單位夠入資產(chǎn)是當(dāng)月折舊對(duì)吧
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 22:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)》的規(guī)定,事業(yè)單位當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)從當(dāng)月開始計(jì)提折舊
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事業(yè)單位的公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊屬于活動(dòng)費(fèi)用還是單位管理費(fèi)用?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 18:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊,一般計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目,而非 “單位管理費(fèi)用” 。 根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度 —— 行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 核算單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。該科目下可按照 “公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費(fèi)” 等成本項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)科目。為履職或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)提折舊時(shí),按照計(jì)提金額,借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”,貸記 “公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費(fèi)用” 主要核算事業(yè)單位本級(jí)行政及后勤管理部門開展管理活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,比如單位行政及后勤管理部門的資產(chǎn)折舊、統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的離退休人員經(jīng)費(fèi)等,并不適用于公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊的核算
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事業(yè)單位借款用于費(fèi)用支出如何作財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 17:59
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 借款時(shí): 借:銀行存款 貸:短期借款/長(zhǎng)期借款 支付費(fèi)用時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)處理 借款時(shí): 預(yù)算會(huì)計(jì)可不作處理,或者根據(jù)管理需要進(jìn)行以下處理: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。 支付費(fèi)用時(shí): 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒(méi)有記其他應(yīng)收應(yīng)付,直接列支的。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過(guò)其他應(yīng)收款核算,現(xiàn)在收回時(shí),沖減原來(lái)列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因?yàn)橹爸苯恿兄?,現(xiàn)在支付時(shí),再次確認(rèn)事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認(rèn)支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
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本事業(yè)單位a,年初收到財(cái)政補(bǔ)助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財(cái)政補(bǔ)助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)處理,只是年初借零余額12497.88,貸財(cái)政補(bǔ)助收入
王辰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠?yàn)槟卮稹?借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會(huì)保障繳費(fèi) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問(wèn)一下,年度匯算清繳的那個(gè)A05080這個(gè)固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發(fā)生支付日?;顒?dòng)費(fèi)用時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 15:15
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)支付費(fèi)用的用途和性質(zhì),借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”( 單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用)、“單位管理費(fèi)用”( 事業(yè)單位本級(jí)行政及后勤管理部門開展管理活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 )等科目,貸記 “財(cái)政撥款收入”( 從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 ) 。如果是以前年度費(fèi)用報(bào)銷沖銷往來(lái)款的情況,貸記 “其他應(yīng)付款” 等科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):借記 “行政支出”( 行政單位履行職責(zé)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )、“事業(yè)支出”( 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )等科目,貸記 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”( 單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費(fèi) 5000 元,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄為: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為: 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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您好老師,公司之前購(gòu)買的二手車,開進(jìn)來(lái)是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)廢了,公司發(fā)票稅率要怎么選?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 14:40
#事業(yè)單位#
你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財(cái)政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請(qǐng)問(wèn)收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 12:15
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元 是當(dāng)時(shí)給B墊付了社保是嗎?現(xiàn)在收回來(lái)了這個(gè)借款
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級(jí)市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒(méi)有吃飯,辦完事就回來(lái)了,還用報(bào)銷差旅費(fèi)么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報(bào)銷差旅費(fèi)
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事業(yè)單位采購(gòu)基礎(chǔ)軟件3000元,應(yīng)該編報(bào)在公用經(jīng)費(fèi)哪里
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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去年無(wú)票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了。24年企業(yè)所得稅沒(méi)有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:調(diào)整未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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老師,您好,我單位(事業(yè)單位)收到上級(jí)單位劃入的固定資產(chǎn)(原單位已計(jì)提完折舊),應(yīng)該如何記賬?還需要折舊嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/25 17:26
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊
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事業(yè)單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業(yè)單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個(gè)員工的社保互相抵消,怎樣記沖銷分錄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/25 12:25
#事業(yè)單位#
你好 這個(gè)是上級(jí)撥款的嗎?
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老師,我們幼兒園是事業(yè)單位會(huì)計(jì)送過(guò)來(lái)的報(bào)表累計(jì)盈余60萬(wàn),這個(gè)數(shù)來(lái)源于我們的延時(shí)服務(wù)費(fèi),我們我們?cè)趺磮?bào)稅,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/25 11:55
#事業(yè)單位#
你好,你們這個(gè)是盈利性的幼兒園嗎?
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計(jì)算每個(gè)月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 =(退休時(shí)當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資)÷ 2 × 繳費(fèi)年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資 = 平均繳費(fèi)指數(shù) × 退休時(shí)當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費(fèi)指數(shù) =(各年度繳費(fèi)指數(shù)之和)÷ 繳費(fèi)年限 繳費(fèi)指數(shù) = 當(dāng)年繳費(fèi)工資 ÷ 當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 = 個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額 ÷ 計(jì)發(fā)月數(shù) 計(jì)發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個(gè)月,55歲退休為170個(gè)月,60歲退休為139個(gè)月。
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新開辦公司可以往賬戶里存錢嗎?賬戶怎么啟用
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/24 14:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以,去銀行開戶就行
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開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,經(jīng)濟(jì)分類做的維修費(fèi),實(shí)際業(yè)務(wù)就是維修合同寫的材料加人工,做維修費(fèi)可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 12:04
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做維修費(fèi)
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購(gòu)這個(gè)學(xué)期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里面
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在深圳電子稅務(wù)局官網(wǎng),申報(bào)了2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)填寫有誤。且已申請(qǐng)并通過(guò)工商年報(bào)稅務(wù)多報(bào)合一授權(quán)。需要怎么處理合適
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 20:42
#事業(yè)單位#
您好,更正稅務(wù)申報(bào)后,在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)重新提交年報(bào)數(shù)據(jù)。 深圳市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】。進(jìn)入后選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度模塊報(bào)表,選擇要更正的報(bào)表所屬期,系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)是否作廢該屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,選擇“是”,即可重新填報(bào)覆蓋原報(bào)表
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您好老師,公司以前購(gòu)買的車輛開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)廢費(fèi)用對(duì)方要求開發(fā)票給他,發(fā)票明細(xì)要開什么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 09:41
#事業(yè)單位#
還是那個(gè)二手統(tǒng)一發(fā)票一樣的明細(xì)
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事業(yè)單位能往外開具發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 11:28
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果有應(yīng)稅業(yè)務(wù),是可以往外開具發(fā)票的
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