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計(jì)算土地增值稅的扣除項(xiàng)目金額時(shí),要不要把契稅及相關(guān)費(fèi)用也算進(jìn)去?
海貝老師
??|
提問時(shí)間:11/07 17:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,要,是算在土地成本的
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老師,我們是混凝土公司,屬于水泥制品制造,所得稅稅負(fù)是多少的?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/14 14:59
#稅務(wù)師#
你好; 企業(yè)所得稅稅負(fù)率在1%-1.5%左右的 ;參考下
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2、甲公司2021年8月進(jìn)口一批貨物,由境外的乙公司負(fù)責(zé)承運(yùn),雙方簽訂的運(yùn)輸合同注明所運(yùn)輸貨物價(jià)值1000萬元,運(yùn)輸費(fèi)用25萬元和保險(xiǎn)費(fèi)5000元,下列關(guān)于印花稅的稅務(wù)處理,正確的是(?。?A. 甲公司應(yīng)繳納印花稅75元 B. 甲公司應(yīng)繳納印花稅125元 C. 甲公司和乙公司免征印花稅 D. 乙公司應(yīng)繳納印花稅125元 由外國運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸進(jìn)出口貨物的,運(yùn)輸企業(yè)所持的運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑證免納印花稅,托運(yùn)方所持的運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑證,應(yīng)以運(yùn)費(fèi)金額為計(jì)稅依據(jù)繳納印花稅。 所以乙公司不交印花稅,甲公司應(yīng)繳納印花稅=25×10000×0.05%=125(元)。這個(gè)稅率為什么是萬分之五。
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/22 18:14
#稅務(wù)師#
您好!運(yùn)輸合同的印花稅稅率就是萬分之五,這個(gè)是定好的哦
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人員在公司繳納社保,公司不發(fā)工資屬于正常嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/05 19:28
#稅務(wù)師#
您好, 建議發(fā)下工資好些
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老師您好,我申請稅務(wù)師證書的時(shí)候,電子證書顯示本人調(diào)用是什么意思呀?您知道嗎
小偉老師
??|
提問時(shí)間:02/29 11:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),這個(gè)是為了保護(hù)你證書不被不法利用,加上水印可以有效保護(hù)你的權(quán)益,不影響正常使用
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老師,簡易計(jì)稅和差額征稅都是自愿選擇的是嗎,如果我們企業(yè)就想一般計(jì)稅可以嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/20 14:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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我現(xiàn)在大三上,23年上半年大三下,然后我畢業(yè)是管理學(xué)學(xué)位,那我23年4月報(bào)名,11月考試的話可以嗎(就是說我考試的時(shí)候正在上大四上
venus老師
??|
提問時(shí)間:12/06 11:21
#稅務(wù)師#
同學(xué),你說你考得是什么
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公司私車公用的車輛維修費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎
張老師
??|
提問時(shí)間:08/13 17:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 公司私車公用的車輛維修費(fèi)發(fā)票可以抵扣。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用,包括車輛維修費(fèi),如果取得了合法有效的增值稅專用發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅前扣除,同時(shí)可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅計(jì)算中進(jìn)行抵扣。 您的問題實(shí)務(wù)性很強(qiáng),對于實(shí)務(wù)問題老師不是很精通,為了避免給您的工作造成不必要的困擾,建議您咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)或是12366 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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24應(yīng)屆今年7月畢業(yè) 如果畢業(yè)證拿到了企業(yè)會(huì)給轉(zhuǎn)正 繳納五險(xiǎn)一金 稅務(wù)師本科畢業(yè)就可以考 我的實(shí)習(xí)經(jīng)歷算工作經(jīng)驗(yàn)嗎 或者拿到了本科畢業(yè)證工作后的幾個(gè)月可以報(bào)考稅務(wù)師了嗎
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/27 20:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,實(shí)習(xí)期不算的
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老師,應(yīng)繳納增值稅:300-200+100+100=300萬元,300-200+100+100,有點(diǎn)看不懂,是啥意思,100+100
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/03 08:23
#稅務(wù)師#
加上100是簡易計(jì)稅的100,減去100是預(yù)繳了100
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返還收入不能開紅字發(fā)票扣減收入嗎,平銷返利是不是可以開紅字發(fā)票沖減收入
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/10 14:56
#稅務(wù)師#
您好,是的,是可以開紅字的
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為什么教職工住房占用耕地也要收耕地占用稅呀,能解釋的老師回答
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/08 08:15
#稅務(wù)師#
你好,教職工住房占用耕地,不屬于免征耕地占用稅范圍,所以需要繳納啊
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處于更新改造過程停止使用的固定資產(chǎn),符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,應(yīng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程,不再計(jì)提折舊;不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,不應(yīng)轉(zhuǎn)入在建工程,繼續(xù)計(jì)提折舊。 老師好:上面這句話中“不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,不應(yīng)轉(zhuǎn)入在建工程,繼續(xù)計(jì)提折舊?!睘槭裁凑_?既然已經(jīng)不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件了,意思是說已經(jīng)不是固定資產(chǎn)了,為什么還繼續(xù)計(jì)提折舊?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:11/16 15:51
#稅務(wù)師#
是指這個(gè)改良支出,是不是符合資本化條件的,如符合,之前的固定資產(chǎn)賬面價(jià)要轉(zhuǎn)入在建工程,轉(zhuǎn)入在建工程就不能計(jì)提折舊了 如不符合,之前的折舊繼續(xù),此改良支出,直接費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益。
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D錯(cuò)在哪呀,不明白,D也對呀
Jack老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:18
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資企業(yè)對聘用人員趙某的職權(quán)限制,不得對抗善意第三人乙企業(yè),所以買賣合同直接生效,不需要經(jīng)甲企業(yè)追認(rèn)。
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出口報(bào)關(guān),同一張報(bào)關(guān)單里有專票和普票怎么退稅
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 首先,退稅跟你的銷項(xiàng)發(fā)票沒有關(guān)系,跟你取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票有關(guān)。 第二,同一個(gè)報(bào)關(guān)單里的產(chǎn)品,同時(shí)進(jìn)項(xiàng)有專票和普票,那么我們只需要依據(jù)實(shí)際情況,只申請退專票那部分進(jìn)項(xiàng)的稅即可,普票的那部分進(jìn)項(xiàng)就只做成本入賬,賬面做免稅處理。 第三,如果這里說的“銷項(xiàng)普通發(fā)票指的是出口發(fā)票,那么是0稅率沒錯(cuò)的,不影響退稅。 具體實(shí)務(wù)中如何處理的,建議您可以咨詢一下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)一下的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們公司想調(diào)以前的賬,大概需要多少米,調(diào)一年的呢?
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/23 12:10
#稅務(wù)師#
你好,是調(diào)整哪方面的賬務(wù),清理亂賬么,一般銷售額多少,業(yè)務(wù)多不?
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C是不是也是對的,C不是基于買賣合同買的嗎,也是繼受取得吧?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/05 18:51
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人,采購原木,自開收購發(fā)票,生產(chǎn)膠合板。采用投入產(chǎn)出法核定扣除方法,問題1:申報(bào)表《投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》中的扣除率是填9?10?13? 問題2:開具的數(shù)電收購發(fā)票如何處理?勾選?認(rèn)證?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/06 11:11
#稅務(wù)師#
10 稅收數(shù)字賬戶發(fā)票抵扣里面有農(nóng)產(chǎn)品抵扣,先在這里面勾選 是
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加處罰款是必須繳納后才能申請行政復(fù)議?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/05 20:10
#稅務(wù)師#
您好,是的,加處罰款必須繳納后才能申請行政復(fù)議
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表當(dāng)中,賬載金額和稅收金額是什么意思?然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)、 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、不征稅收入、捐贈(zèng)支出、利息支出、罰金罰款和被沒收財(cái)物的損失、稅收滯納金、加收利息以及贊助支出如何填寫?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/09 13:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 賬載金額是指企業(yè)在會(huì)計(jì)賬簿上記錄的金額,稅收金額是指在稅務(wù)處理時(shí)應(yīng)納稅的金額。業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、不征稅收入、捐贈(zèng)支出、利息支出、罰金罰款和被沒收財(cái)物的損失、稅收滯納金、加收利息以及贊助支出的填寫方法如下: 1. 利息支出填入A5000表財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出或A104000表財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,可以據(jù)實(shí)扣除。 2. 稅收滯納金填入成本類表營業(yè)外支出或A102010營業(yè)外支出,不能稅前扣除。 3. 捐贈(zèng)支出填入A102010營業(yè)外支出并填寫A105070捐贈(zèng)支出調(diào)整表,在賬面利潤總額12%以內(nèi)部分允許扣除。 4. 贊助支出填入A104000廣告費(fèi)里,如果屬于廣告費(fèi)性質(zhì),在營業(yè)收入15%以內(nèi)部分允許扣除。如果是單純的贊助,借:營業(yè)外支出貸:銀行存款,不需要納稅調(diào)整。 5. 罰金罰款和被沒收財(cái)物的損失、稅收滯納金、加收利息等其他費(fèi)用,根據(jù)具體情況填入相應(yīng)的表格和科目。 以上填寫都需要根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)來源進(jìn)行填寫。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問: 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/20 12:04
#稅務(wù)師#
你好,全額申報(bào)增值的哈
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老師 為什么資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),屬于應(yīng)納稅暫時(shí)差異?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/12 17:18
#稅務(wù)師#
你好 資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的原因是: 1、一項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值代表的是企業(yè)在持續(xù)使用或最終出售該項(xiàng)資產(chǎn)時(shí)將取得的經(jīng)濟(jì)利益的總額,而計(jì)稅基礎(chǔ)代表的是一項(xiàng)資產(chǎn)在未來期間可予稅前扣除的金額。資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ),該項(xiàng)資產(chǎn)未來期間產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益不能全部稅前抵扣,兩者之間的差額需要繳稅,產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。 2、例如,一項(xiàng)無形資產(chǎn)賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)如果為150萬元,兩者之間的差額會(huì)造成未來期間應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳所得稅的增加。在其產(chǎn)生當(dāng)期,在符合確認(rèn)條件的情況下,應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。
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物業(yè)公司的主營業(yè)務(wù)是什么?有哪些稅收優(yōu)惠政策?
范老師
??|
提問時(shí)間:09/20 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 物業(yè)公司的主營業(yè)務(wù)通常是提供物業(yè)管理服務(wù),包括但不限于以下服務(wù): 1.保安服務(wù) 2.清潔服務(wù) 3.設(shè)施維護(hù)與維修 4.園藝綠化 5.客戶服務(wù) 6.財(cái)產(chǎn)管理 7.停車管理 8.其他增值服務(wù)(如代收快遞、代繳水電費(fèi)等) 關(guān)于稅收優(yōu)惠政策,物業(yè)公司可以享受的常見稅收優(yōu)惠包括:1.小微企業(yè)稅收優(yōu)惠:如果物業(yè)公司符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),可以享受企業(yè)所得稅的減免政策。 2.增值稅優(yōu)惠政策:提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 應(yīng)納稅額=(收取的自來水水費(fèi)-對外支付的自來水水費(fèi))÷(1+3%)×3% 如果該物業(yè)公司為小規(guī)模納稅人,可以享受六稅兩費(fèi),月不超過10萬元可以免征增值稅的稅收優(yōu)惠。 3.如果物業(yè)公司購買并使用符合條件的環(huán)保、節(jié)能、安全等專用設(shè)備,可以享受投資額的10%從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免的優(yōu)惠。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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住宿不算居民日常服務(wù)嗎?
大明老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,屬于日常服務(wù)??梢缘挚?。
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老師,季報(bào)中的財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤表-財(cái)務(wù)費(fèi)用中“利息費(fèi)用”忘記填了,可以不填嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/11 16:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),這個(gè)沒有問題的
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為什么要用組價(jià)而不用同類售價(jià)?計(jì)算消費(fèi)稅
輝輝老師
??|
提問時(shí)間:10/28 23:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是規(guī)定,進(jìn)口環(huán)節(jié)用組價(jià),委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品沒有同類售價(jià)的時(shí)候用組價(jià),如果有同類用同類
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老師您好:我們是外資企業(yè),經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)需要我們給開票嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/24 12:06
#稅務(wù)師#
您好,不需要的,我們記在 其他收益 其他收益是新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則下新設(shè)的會(huì)計(jì)科目,財(cái)政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號-政府補(bǔ)助》, 規(guī)定自2017年6月12日起施行
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老師,個(gè)人出租住房每月收取的租金,不超過4000元的,有800元的扣除額度? 比如每月租金3500元,則繳納的個(gè)人所得稅=(3500-800)*10% 是這樣嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 11:40
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
?閱讀? 1545
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做出具體行政行為的上級機(jī)關(guān)不就是復(fù)議機(jī)關(guān)嗎,c和d是一個(gè)意思吧?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/25 14:33
#稅務(wù)師#
你好 做出具體行政行為的上級機(jī)關(guān)不完全就是復(fù)議機(jī)關(guān)的 還有些是同級復(fù)議的 這2個(gè)概念不完全一樣的
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請問稅務(wù)師分?jǐn)?shù)出來了嗎?請問稅務(wù)師考試分?jǐn)?shù)出來了嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/22 14:33
#稅務(wù)師#
你好,暫時(shí)還沒出來的哦
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