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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),剛成立的,然后外貿(mào)企業(yè)自己在國外成立一個境外公司A,A是報關(guān)單境外收貨人,這種會有什么風(fēng)險么?
波德老師
??|
提問時間:05/31 21:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這屬于關(guān)聯(lián)企業(yè),稅務(wù)查出后可能不會免稅
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個體工商戶收入有限額嗎,多少以上經(jīng)營收入會被要求轉(zhuǎn)為企業(yè)
鄒老師
??|
提問時間:05/31 13:05
#稅務(wù)#
你好,個體工商戶收入 沒有限額,沒有多少收入就會被要求轉(zhuǎn)為企業(yè)的說法。
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老師,匯算清繳退稅的退稅申請理由咋寫啊,就是之前多交了,匯算清繳的時候就得腿
郭老師
??|
提問時間:05/30 15:01
#稅務(wù)#
本單位在某某所屬區(qū)申報企業(yè)所得稅利潤總額多少,繳納企業(yè)所得稅金額是多少,然后由于本年累計利潤多少,導(dǎo)致年累計的利潤低于某某所屬其利潤,需要申請退回某某稅款
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我在A公司繳納社保,A公司個稅給我申報的工資是0元,我可以在另一個B公司申報5000元工資的個稅嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/30 10:40
#稅務(wù)#
可以的哦,這樣不影響,只要申報了個稅就行,
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咨詢一下,我們公司向個人采購一批貨款,給對方付款的時候備注蘭寫其他,沒有寫貨款,這種情況是什么原因呢
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:14
#稅務(wù)#
可能是為了不體現(xiàn)貨款字樣,便于解釋些
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老師好,一家公司之前做的流水賬,現(xiàn)在建賬,應(yīng)收多,應(yīng)付少,試算平衡不平怎么處理?資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益?,F(xiàn)在建賬不平衡。
東老師
??|
提問時間:05/28 06:49
#稅務(wù)#
您好,不平衡只能是通過未分配利潤調(diào)整
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你好,我們公司找個人干活,那個人去稅務(wù)代開了發(fā)票,這個稅款是由他們個人承擔(dān)?還是由企業(yè)承擔(dān)?
郭老師
??|
提問時間:05/24 11:47
#稅務(wù)#
你好,對的是的,個人承擔(dān)。
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老師好,這個工商年報公示后,再6月30號前,如果有變動,還能修改嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/22 11:23
#稅務(wù)#
你好不可以修改了過了申報期
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請問老師 發(fā)了一筆去年的年度獎金 用全年一次性獎金申報還是按本月申報 哪個合理
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 07:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您號,這個可以暫時按照一次性獎金申報,明年的時候會匯算清繳,到時候再看怎么申報合適
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服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時點是?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/03 21:27
#稅務(wù)#
你好,這個也要看具體服務(wù)的。有時點,有時段
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我們做會展服務(wù)的,支付的社會團(tuán)體會費計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:06/03 16:38
#稅務(wù)#
借銷售費用會費貸銀行存款
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老師好,國際貨物運輸代理服務(wù)需要繳納印花稅嗎,包括國內(nèi)收入的合同和國際運輸公司簽訂的國外運輸合同,我們就是收了一個服務(wù)費
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:00
#稅務(wù)#
國際貨物運輸代理服務(wù)需要繳納印花稅
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開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,張數(shù)顯示免稅,為什么合計又顯示出合計稅額有數(shù)字?金額合計是1720372.86,合計稅額是1498.34這是什么原理?
郭老師
??|
提問時間:06/03 09:13
#稅務(wù)#
你好,你這個是勾選之后顯示的是吧。
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老師,小規(guī)模開票30萬,其中增值稅專業(yè)發(fā)票10萬,增長稅普通發(fā)票10萬,普通發(fā)票10萬,需要交的增值稅是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 09:18
#稅務(wù)#
沒有超過30萬,只交專票10萬的增值稅
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老師一般納稅人一個季度可以開具多少發(fā)票,30萬的普通發(fā)票嗎,這個開具普通發(fā)票要不要繳納增值稅
bamboo老師
??|
提問時間:06/01 21:37
#稅務(wù)#
您好 一般納稅人一個季度開具發(fā)票沒有限額 開多少計算多少銷項稅額 一般納稅人開具普通發(fā)票要繳納增值稅
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你好,老師,我想問下哈,工商年報有個填寫納稅總額的,從電子稅務(wù)局完稅證明看2023年的交稅憑證是負(fù)數(shù),這個填寫工商年報時怎么填寫,是按負(fù)數(shù)填寫還是寫0呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 16:35
#稅務(wù)#
那個填寫0就是了哈
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自行研發(fā)的產(chǎn)品銷售享受即征即退,那么研發(fā)的產(chǎn)品,軟著還沒有下來可以先享受即征即退嗎
小林老師
??|
提問時間:05/31 15:09
#稅務(wù)#
你好。不可以享受的
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老師,我問一下“未開票費用”填在匯算清繳的哪個表的哪一項?
東老師
??|
提問時間:05/31 09:55
#稅務(wù)#
您好,您指的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
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匯算清繳:2022年匯算清繳中資產(chǎn)稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填了”存貨損失直接計入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉(zhuǎn)回使用了,那么2023年這張表怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:05/30 06:55
#稅務(wù)#
第一列填寫10第二列3 第五列,13 第七-3
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老師,你好,公司購買公車,先付款后收到發(fā)票,會計分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 17:45
#稅務(wù)#
您好,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款
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老師,建筑行業(yè)面試技巧,急,缺票問題如何解決,如何做好納稅籌劃
左艷老師
??|
提問時間:05/27 14:32
#稅務(wù)#
同學(xué),您好!以下是一些合法合規(guī)解決建筑行業(yè)成本票不足問題的方式: 1. 加強(qiáng)供應(yīng)商管理:與能提供正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商合作,在合同中明確發(fā)票開具事宜。 2. 規(guī)范勞務(wù)用工:通過勞務(wù)公司派遣或簽訂規(guī)范的勞務(wù)合同,獲取勞務(wù)成本發(fā)票。 3. 利用稅收優(yōu)惠政策:比如申請相關(guān)的稅收減免、退稅等,合理降低稅負(fù)。 4. 優(yōu)化內(nèi)部流程:確保各項費用支出及時取得發(fā)票,減少遺漏。 5. 資產(chǎn)折舊與攤銷:合理計算和列支固定資產(chǎn)的折舊、無形資產(chǎn)的攤銷等作為成本。 6. 員工費用報銷:如差旅費、辦公費等,按規(guī)定進(jìn)行報銷并取得發(fā)票。 7. 專業(yè)服務(wù)外包:將一些專業(yè)性工作外包給有資質(zhì)的企業(yè),獲取相應(yīng)發(fā)票。 8. 加強(qiáng)財務(wù)管理:準(zhǔn)確核算成本,及時發(fā)現(xiàn)和解決成本票缺失的問題。
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請問公司工資表應(yīng)付6000元—社保300—個稅20——公積金260=5420,請問貸方應(yīng)付職工薪酬到底是5420還是6000元,借:管理費用6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:其他應(yīng)收款300 應(yīng)交稅費——個人所得稅20 銀行存款5420我看有人寫應(yīng)付職工薪酬5420對嗎?到底正確是哪種 其他應(yīng)收款——公積金260
郭老師
??|
提問時間:05/27 15:22
#稅務(wù)#
六千的這個是正確的。
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公司給個人代扣代繳的工資個稅需要計提嗎?分錄怎么寫
廖君老師
??|
提問時間:05/25 19:02
#稅務(wù)#
您好,也要計提,就是計提工資 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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老師,目前小規(guī)模工程稅率是多少啊,是1%還是3%
樸老師
??|
提問時間:06/04 12:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這兩個都可以的 簡易計稅的話必須是3%
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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭有誤怎么辦?必須要求對方重新開具嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 15:11
#稅務(wù)#
是的,開紅字信息申請,叫對方重開
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模具材料開票大類選擇黑色金屬冶煉延壓和大類選擇模具所得稅上有什么影響的,為什么呢?
高輝老師
??|
提問時間:06/03 13:15
#稅務(wù)#
你好,所得稅都一樣的 增值稅都是13% 確認(rèn)收入的金額是一樣的
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老師,請問這次申報5月的增值稅,用的進(jìn)項發(fā)票是3月份的,填附表二是填第二欄次(本期認(rèn)證相符且本期抵扣)還是填第三欄次(前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣)?
郭老師
??|
提問時間:06/03 13:44
#稅務(wù)#
靠這個月剛勾選的是嗎?如果是的話,第二行就行。
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應(yīng)付賬款有貸方余額,給對方退貨了,但是應(yīng)付賬款一直掛著,后來找不到對方人了,這個怎么辦?
郭老師
??|
提問時間:06/03 09:27
#稅務(wù)#
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個是你入庫的,然后退貨了之后借應(yīng)付賬款代庫存商品應(yīng)該做這個?;蚴菦]有余額的,你再看一下的。
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老師好,請問公司員工離職,這邊停保選擇非個人原因停保對公司有影響嗎?
東老師
??|
提問時間:06/03 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個對公司并沒有影響呢。
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老師您好,公司貨款收到一筆,是記借銀行存款 貸應(yīng)收帳款還是借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收帳款。謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:38
#稅務(wù)#
你好,這個是 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款
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