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開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,張數(shù)顯示免稅,為什么合計(jì)又顯示出合計(jì)稅額有數(shù)字?金額合計(jì)是1720372.86,合計(jì)稅額是1498.34這是什么原理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:13
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)是勾選之后顯示的是吧。
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稅金及附加不計(jì)提會(huì)有什么后果?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:34
#稅務(wù)#
你好,不計(jì)提也是沒有影響的。直接繳納就成
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欠稅的滯納金,會(huì)不會(huì)按照萬分之五一天計(jì)算
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/02 09:18
#稅務(wù)#
是的,就是每日按照萬分之五一天計(jì)算
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老師一般納稅人一個(gè)季度可以開具多少發(fā)票,30萬的普通發(fā)票嗎,這個(gè)開具普通發(fā)票要不要繳納增值稅
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/01 21:37
#稅務(wù)#
您好 一般納稅人一個(gè)季度開具發(fā)票沒有限額 開多少計(jì)算多少銷項(xiàng)稅額 一般納稅人開具普通發(fā)票要繳納增值稅
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自行研發(fā)的產(chǎn)品銷售享受即征即退,那么研發(fā)的產(chǎn)品,軟著還沒有下來可以先享受即征即退嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/31 15:09
#稅務(wù)#
你好。不可以享受的
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老師,我問一下“未開票費(fèi)用”填在匯算清繳的哪個(gè)表的哪一項(xiàng)?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:55
#稅務(wù)#
您好,您指的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
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咨詢一下,我們公司向個(gè)人采購一批貨款,給對(duì)方付款的時(shí)候備注蘭寫其他,沒有寫貨款,這種情況是什么原因呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:14
#稅務(wù)#
可能是為了不體現(xiàn)貨款字樣,便于解釋些
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請(qǐng)問公司工資表應(yīng)付6000元—社保300—個(gè)稅20——公積金260=5420,請(qǐng)問貸方應(yīng)付職工薪酬到底是5420還是6000元,借:管理費(fèi)用6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:其他應(yīng)收款300 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅20 銀行存款5420我看有人寫應(yīng)付職工薪酬5420對(duì)嗎?到底正確是哪種 其他應(yīng)收款——公積金260
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:22
#稅務(wù)#
六千的這個(gè)是正確的。
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公司給個(gè)人代扣代繳的工資個(gè)稅需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:02
#稅務(wù)#
您好,也要計(jì)提,就是計(jì)提工資 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)是?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/03 21:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)也要看具體服務(wù)的。有時(shí)點(diǎn),有時(shí)段
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我們做會(huì)展服務(wù)的,支付的社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 16:38
#稅務(wù)#
借銷售費(fèi)用會(huì)費(fèi)貸銀行存款
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老師,小規(guī)模開票30萬,其中增值稅專業(yè)發(fā)票10萬,增長稅普通發(fā)票10萬,普通發(fā)票10萬,需要交的增值稅是多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:18
#稅務(wù)#
沒有超過30萬,只交專票10萬的增值稅
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應(yīng)付賬款有貸方余額,給對(duì)方退貨了,但是應(yīng)付賬款一直掛著,后來找不到對(duì)方人了,這個(gè)怎么辦?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:27
#稅務(wù)#
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是你入庫的,然后退貨了之后借應(yīng)付賬款代庫存商品應(yīng)該做這個(gè)?;蚴菦]有余額的,你再看一下的。
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請(qǐng)問個(gè)體戶工商年報(bào)里的資金數(shù)額應(yīng)該填怎么填?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:34
#稅務(wù)#
填寫你們注冊(cè)資本的金額,沒有的就是零
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剛成立的公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選哪個(gè)比較好?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 18:29
#稅務(wù)#
您好,你們是小規(guī)模公司嗎
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某企業(yè)2016年虧損200萬,2017年虧損200萬,2018年虧損100萬,上述虧損未被彌補(bǔ)。2024年6月1日(23年度匯算期已結(jié)束)更正2019年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,增加應(yīng)納稅所得額600萬,請(qǐng)問增加的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)2016年、17年、18年的虧損?16、17年度是否超出5年彌補(bǔ)期?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 09:26
#稅務(wù)#
可以的,可以彌補(bǔ)虧損。
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匯算清繳:2022年匯算清繳中資產(chǎn)稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填了”存貨損失直接計(jì)入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉(zhuǎn)回使用了,那么2023年這張表怎么填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 06:55
#稅務(wù)#
第一列填寫10第二列3 第五列,13 第七-3
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老師,建筑行業(yè)面試技巧,急,缺票問題如何解決,如何做好納稅籌劃
左艷老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:32
#稅務(wù)#
同學(xué),您好!以下是一些合法合規(guī)解決建筑行業(yè)成本票不足問題的方式: 1. 加強(qiáng)供應(yīng)商管理:與能提供正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商合作,在合同中明確發(fā)票開具事宜。 2. 規(guī)范勞務(wù)用工:通過勞務(wù)公司派遣或簽訂規(guī)范的勞務(wù)合同,獲取勞務(wù)成本發(fā)票。 3. 利用稅收優(yōu)惠政策:比如申請(qǐng)相關(guān)的稅收減免、退稅等,合理降低稅負(fù)。 4. 優(yōu)化內(nèi)部流程:確保各項(xiàng)費(fèi)用支出及時(shí)取得發(fā)票,減少遺漏。 5. 資產(chǎn)折舊與攤銷:合理計(jì)算和列支固定資產(chǎn)的折舊、無形資產(chǎn)的攤銷等作為成本。 6. 員工費(fèi)用報(bào)銷:如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等,按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷并取得發(fā)票。 7. 專業(yè)服務(wù)外包:將一些專業(yè)性工作外包給有資質(zhì)的企業(yè),獲取相應(yīng)發(fā)票。 8. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理:準(zhǔn)確核算成本,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決成本票缺失的問題。
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計(jì)算圖中增值稅和消費(fèi)稅
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:17
#稅務(wù)#
你好 增值稅=26萬*13% 消費(fèi)稅=(144萬+26萬)/(1—15%)*15%
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你好,我們公司找個(gè)人干活,那個(gè)人去稅務(wù)代開了發(fā)票,這個(gè)稅款是由他們個(gè)人承擔(dān)?還是由企業(yè)承擔(dān)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:47
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的是的,個(gè)人承擔(dān)。
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老師,你好。本月開票3次,共100W,發(fā)PIAO份數(shù)30張,是開給同一個(gè)甲方,印花稅中的“應(yīng)稅憑證數(shù)量”怎么填?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:01
#稅務(wù)#
沒有簽合同,只填1就行
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老師好,增值稅申報(bào)表里,未開票收入銷售額填寫的是不含稅收入對(duì)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/11 10:10
#稅務(wù)#
是的,填寫的是不含稅收入
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5月份開的租金發(fā)票,房產(chǎn)稅是按季申報(bào)的,6月份是不是不需要申報(bào)房產(chǎn)稅的?需要先把房產(chǎn)先采集了嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:59
#稅務(wù)#
對(duì),先做信息采集,然后再申報(bào)房產(chǎn)稅。
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老師,目前小規(guī)模工程稅率是多少啊,是1%還是3%
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這兩個(gè)都可以的 簡易計(jì)稅的話必須是3%
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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭有誤怎么辦?必須要求對(duì)方重新開具嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 15:11
#稅務(wù)#
是的,開紅字信息申請(qǐng),叫對(duì)方重開
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請(qǐng)問,個(gè)體戶和小規(guī)模有什么區(qū)別?公司法人名下辦個(gè)體戶,就成了小規(guī)模了嘛?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 16:41
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人只是一個(gè)統(tǒng)稱,它包含了公司性質(zhì)的企業(yè)。也包含了個(gè)體戶。
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模具材料開票大類選擇黑色金屬冶煉延壓和大類選擇模具所得稅上有什么影響的,為什么呢?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:15
#稅務(wù)#
你好,所得稅都一樣的 增值稅都是13% 確認(rèn)收入的金額是一樣的
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老師,請(qǐng)問這次申報(bào)5月的增值稅,用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是3月份的,填附表二是填第二欄次(本期認(rèn)證相符且本期抵扣)還是填第三欄次(前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:44
#稅務(wù)#
靠這個(gè)月剛勾選的是嗎?如果是的話,第二行就行。
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老師好,請(qǐng)問公司員工離職,這邊停保選擇非個(gè)人原因停保對(duì)公司有影響嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)對(duì)公司并沒有影響呢。
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你好,老師,我想問下哈,工商年報(bào)有個(gè)填寫納稅總額的,從電子稅務(wù)局完稅證明看2023年的交稅憑證是負(fù)數(shù),這個(gè)填寫工商年報(bào)時(shí)怎么填寫,是按負(fù)數(shù)填寫還是寫0呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:35
#稅務(wù)#
那個(gè)填寫0就是了哈
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