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現(xiàn)在開票是不是都要通過(guò)電子稅務(wù)局上面的我要開票,不能再在本地那個(gè)軟件里開票了,對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣的了
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銷售折讓的部分沖紅有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒(méi)有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無(wú)稅會(huì)差異,無(wú)需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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小規(guī)模,去年25收入,37耗材成本被查,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話,需要補(bǔ)的所得稅和增值稅計(jì)算能給我列一下嗎?大約多少錢?另外滯納金一般是按什么比例繳納?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:17
#稅務(wù)#
您好,滯納金是這次要補(bǔ)的稅金按應(yīng)交時(shí)間每日萬(wàn)分之5來(lái)交的。 題中信息不全,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話,預(yù)收款沒(méi)有給呀,另外37耗材成本被查,是這些成本全部不能稅前扣除么,能不能給一下,23年我們申報(bào)利潤(rùn)是多少,現(xiàn)在要調(diào)整多少,我來(lái)計(jì)算補(bǔ)多少稅
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給學(xué)??蒲袃x器檢測(cè) 開票開什么? 開測(cè)試費(fèi)嗎? 應(yīng)該選什么項(xiàng)目名稱?
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 19:32
#稅務(wù)#
你好,選擇現(xiàn)代服務(wù)*測(cè)試費(fèi)
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勞務(wù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)開票什么區(qū)別?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 17:08
#稅務(wù)#
后者開票不規(guī)范,需要指明具體什么服務(wù)?不能籠統(tǒng)開服務(wù)費(fèi)
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個(gè)體每月定額6w 第一個(gè)月沒(méi)開,第二個(gè)月可否開12w 第三個(gè)月6w 只要季度不超18w是否就不用多交稅了?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 08:11
#稅務(wù)#
你好,如果是按季度計(jì)算,是季度不超過(guò)18萬(wàn),就不需要繳納增值稅的
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2023年的成本費(fèi)用已入賬,但是發(fā)票在2024年6月初才取得。做2023年匯算清繳時(shí)可以不把該筆費(fèi)用調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 11:30
#稅務(wù)#
確定能取得發(fā)票就不需要調(diào)增
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老師你好,我問(wèn)一下我們公司是一般納稅人,我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票全部都可以抵扣嗎? 取得的增值稅普通發(fā)票什么樣的能抵扣什么樣的不能抵扣。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 15:43
#稅務(wù)#
您好,不是都能抵扣的哦 除了以下都可以抵扣 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn); 2.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 3.購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)不得抵扣。
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為什么直接出手的委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅也可以扣除?不是只有生產(chǎn)連續(xù)應(yīng)稅消費(fèi)品的可以扣除嗎
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,出售時(shí)需要比較價(jià)格,超過(guò)部分可以扣除委托加工收回部分
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老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司的法人和監(jiān)事可以是同一個(gè)人嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不可以的,自己不能監(jiān)督自己
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老師,幫我看一下報(bào)表,原來(lái)注冊(cè)這家公司想用來(lái)投標(biāo)用,后來(lái)用別的公司了,現(xiàn)在想注銷了,報(bào)表上有沒(méi)有問(wèn)題,需要怎么調(diào)整,涉及到哪些稅?股東已實(shí)繳的注冊(cè)資金怎么才能拿出來(lái), 認(rèn)繳注冊(cè)資金500,實(shí)繳15萬(wàn)元,其中 A股東認(rèn)繳50萬(wàn)B股東認(rèn)繳75萬(wàn)實(shí)繳0,實(shí)繳5萬(wàn),C股東認(rèn)繳300萬(wàn)實(shí)繳0,D股東認(rèn)繳75萬(wàn),實(shí)繳10
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 15:14
#稅務(wù)#
一、公司注銷及報(bào)表調(diào)整 注銷前報(bào)表準(zhǔn)備: 確保所有報(bào)表(如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,無(wú)虛假記載或重大遺漏。 報(bào)表編制應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度,確保合規(guī)性。 稅務(wù)處理及清算: 稅務(wù)注銷:在注銷公司前,需向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)注銷登記,完成《注銷稅務(wù)登記》的辦理程序。提交資料包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東會(huì)決議、注銷申請(qǐng)等。 清算所得稅:企業(yè)應(yīng)在辦理注銷前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。 其他稅種:處理房屋租賃稅、印花稅等各種稅類,確保無(wú)欠稅情況。 二、涉及稅種 流轉(zhuǎn)稅:根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而定,可能涉及增值稅等流轉(zhuǎn)稅。 企業(yè)所得稅:在清算過(guò)程中,公司需就其清算所得繳納企業(yè)所得稅。 股東個(gè)人所得稅:向股東分配剩余資產(chǎn)時(shí),股東需要繳納個(gè)人所得稅。 房屋租賃稅和印花稅:如公司存在房屋租賃或?qū)嵤召Y本變更等情況,需繳納相應(yīng)的房屋租賃稅和印花稅。 三、實(shí)繳注冊(cè)資金取回 取出限制:實(shí)繳資金是公司的基礎(chǔ)資金,用于公司的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展,股東不能隨意抽回。 合法途徑: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:股東可以通過(guò)將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東或第三方來(lái)收回出資。 公司減資:公司可以減少注冊(cè)資本,并向股東返還部分出資。但減資需經(jīng)過(guò)法定程序,如通知債權(quán)人、公告等,并確保減資后不會(huì)損害債權(quán)人的利益。 公司清算:在公司解散后,按照法定程序清算公司的債權(quán)債務(wù),剩余財(cái)產(chǎn)按照股東的持股比例或公司章程的規(guī)定進(jìn)行分配。 針對(duì)您提供的股東實(shí)繳情況: A股東實(shí)繳5萬(wàn),B股東實(shí)繳0,C股東實(shí)繳0,D股東實(shí)繳10萬(wàn)。這些實(shí)繳資金在公司清算時(shí),將作為公司的資產(chǎn)參與清算,并按照股東的持股比例或公司章程的規(guī)定進(jìn)行分配。
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公司盈利,賬上有利潤(rùn),有兩個(gè)股東A和B,有B股東未實(shí)繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個(gè)稅了
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來(lái)交稅的。
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這個(gè)表我們除了有一個(gè)免稅收入 還有一個(gè)工資 要填在這個(gè)表里嗎 填在哪里
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:04
#稅務(wù)#
您好,可以填在項(xiàng)目成本的呢,
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減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行,怎么填呢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是根據(jù)你調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額乘以20%來(lái)計(jì)算。
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老師,5月匯算?調(diào)增了工資10萬(wàn),是不是賬必須做在5月嗎?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/16 11:02
#稅務(wù)#
你好,賬務(wù)處理不用調(diào)整的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
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建筑公司本地施工預(yù)收工程款需不需要預(yù)繳增值稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 17:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要預(yù)交的哦
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老師,制造企業(yè)稅務(wù)備案出口退稅上面有個(gè)即征即退 先征后退這個(gè)選什么呢?還是不選
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:41
#稅務(wù)#
應(yīng)該選擇 先征后退。
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老師、匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表、如果沒(méi)有加速折舊是不是直接不填?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:30
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有加速是加速部分不需要填寫,正常部分還是需要填寫
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農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票怎么開?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 收購(gòu)方自己開嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)業(yè)合作社銷售農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品需要繳稅嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 18:55
#稅務(wù)#
您好,不用繳稅的,這是自產(chǎn)自銷,免稅的
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老師 公司賬戶轉(zhuǎn)賬給私人,不是法人這種可以轉(zhuǎn)嗎,單筆可以轉(zhuǎn)多少?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:00
#稅務(wù)#
有正當(dāng)理由就可以,如報(bào)銷費(fèi)用,工資
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老師你好,我想請(qǐng)教一下,2023年的社保2024年補(bǔ)交的,在2024年匯算清繳時(shí)單位部分還可以抵扣2023年企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:41
#稅務(wù)#
你需要在23年計(jì)提那個(gè)社保才行
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老師:請(qǐng)問(wèn)一下超市日光燈壞了采購(gòu)更壞了一批,金額2000多元,是先入庫(kù)再領(lǐng)出,借:庫(kù)存商品-燈 貸:銀行存款 然后領(lǐng)用,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品-燈;還是直接記管理費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是直接做管理費(fèi)用,這個(gè)就行
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請(qǐng)問(wèn)老師,兩個(gè)問(wèn)題;1.金銀首飾為啥以舊換新可以按照實(shí)際收到的錢計(jì)算銷售額?2圖片例題已經(jīng)減去580元了,為什么232還要再繳納一次。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:37
#稅務(wù)#
您好,1.因?yàn)榻鹱邮遣毁H值的 財(cái)稅字[1994] 095號(hào)文件規(guī)定:“納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅?!必?cái)稅字[1996] 74號(hào)《關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問(wèn)題的通知》規(guī)定:“對(duì)金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收增值稅?!睆囊陨蟽蓚€(gè)文件可以看出,對(duì)于金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)在計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅時(shí),其計(jì)稅依據(jù)是一致的。除此之外,其他商品的以舊換新業(yè)務(wù)仍按照新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額。 2.這個(gè)圖沒(méi)有看到哦
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老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要按照工資總額申報(bào)么?那計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:16
#稅務(wù)#
對(duì),這個(gè)是按照工資薪金總額申報(bào)。
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老師,領(lǐng)導(dǎo)要財(cái)務(wù)報(bào)告和納稅證明,是不是就是財(cái)務(wù)報(bào)表和完稅證明呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:29
#稅務(wù)#
是的對(duì)的,是這個(gè)意思。
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老師,未交增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么寫,有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
呂小冬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 18:08
#稅務(wù)#
你好,月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師,甲方代發(fā)工資,需要問(wèn)甲方要發(fā)放工資明細(xì)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 15:56
#稅務(wù)#
肯定需要發(fā)放清單才能發(fā)放的,姓名,銀行賬戶,發(fā)放的金額
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企業(yè)年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái),且不符合國(guó)別報(bào)告報(bào)送條件的,可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報(bào)。這個(gè)業(yè)務(wù)往來(lái)指的是什么?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 11:10
#稅務(wù)#
您好,是關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部的交易 ,比如有存貨的買賣,有提供服務(wù)
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軟件產(chǎn)品售賣5月開票,對(duì)應(yīng)軟著沒(méi)有下來(lái),預(yù)計(jì)9月軟著能申請(qǐng)下來(lái),9月的時(shí)候能享受申請(qǐng)5月這筆開票的即征即退退稅么?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 09:33
#稅務(wù)#
你好;軟著下來(lái)了才能享受優(yōu)惠的; 你軟著下來(lái)之前的業(yè)務(wù)不能享受的
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