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老師,新版電子稅務(wù)局的減資稅務(wù)變更在哪里變更
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:22
#稅務(wù)#
您好,在我要辦稅-綜合信息報(bào)告-涉稅市場(chǎng)主體變更
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職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中職工福利費(fèi)稅收金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的借方金額還是貸方金額的百分之十四?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:28
#稅務(wù)#
你好,賬面工資是多少,福利費(fèi)實(shí)際支付了多少呢?
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小規(guī)模開(kāi)出的這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)票,怎么算需要多少成本票,看數(shù)量還是金額
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 18:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)看金額的,不看數(shù)量
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百旺發(fā)票開(kāi)具失敗09240d是什么原因
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/15 09:22
#稅務(wù)#
...
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開(kāi)票元可以為兩家不同法人的公司開(kāi)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:41
#稅務(wù)#
可以的,據(jù)實(shí)開(kāi)票就行
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殘保金計(jì)提和繳納的分錄怎么做
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 14:52
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款、 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 二級(jí)科目,參保金。
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你好,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)有什么關(guān)聯(lián)嗎?需要一致嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:07
#稅務(wù)#
你好,關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
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2023年注冊(cè)的新公司,但是24年才去辦理稅務(wù)登記,請(qǐng)問(wèn)今年需要做匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 14:25
#稅務(wù)#
您好,不用了,要23年開(kāi)通的才需要做
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幾萬(wàn)我藥材運(yùn)費(fèi),找我快遞公司,開(kāi)票能開(kāi)物流輔助服務(wù)不
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 12:00
#稅務(wù)#
您好, 可以,可以開(kāi)這個(gè)的
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老師,一般納稅人公司,2022年我把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)做成本結(jié)賬了,2023年做一筆調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn), 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8萬(wàn),現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬(wàn)嘛
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
您好 是的 申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬(wàn)
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勞務(wù)分包公司的進(jìn)銷(xiāo)存怎么入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 13:04
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)的輔助材料的嗎
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為什么除以4
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 08:43
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)椴缓愂杖?6000萬(wàn)是4萬(wàn)噸的銷(xiāo)售價(jià)格 除以4,是為了計(jì)算每一萬(wàn)噸的銷(xiāo)售價(jià)格
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老師麻煩您問(wèn)一下,我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是免征房產(chǎn)稅嗎?要是我們租的辦公樓有租出去了,需要交房產(chǎn)稅嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 20:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà)是屬于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的這個(gè)是減免房產(chǎn)稅的,這個(gè)是有的
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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)增加,下個(gè)月交這個(gè)稅的時(shí)候怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:17
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,我們是4s店,采購(gòu)米和油送客戶(hù),這個(gè)需要視同銷(xiāo)售交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:24
#稅務(wù)#
是的,沒(méi)有體現(xiàn)在發(fā)票里邊的贈(zèng)送都得需要視同銷(xiāo)售交銷(xiāo)項(xiàng)稅
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電子稅務(wù)發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)咋弄
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 16:46
#稅務(wù)#
您好, 納稅人可以通過(guò)【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)】-【發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)】進(jìn)行發(fā)票入賬操作。“入賬確認(rèn)”為受票方辦理全電發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬提供了臺(tái)賬管理。 發(fā)票用途確認(rèn),是指選擇對(duì)應(yīng)的用途:包括【抵扣類(lèi)勾選】、【不抵扣勾選】、【逾期抵扣申請(qǐng)】、【注銷(xiāo)抵扣】 發(fā)票入賬是指納稅人在取得發(fā)票后,電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)納稅人取得的全部發(fā)票(含海關(guān)繳款書(shū))及代扣代繳完稅憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集。
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請(qǐng)問(wèn)工地用的柴油的稅率是多少?
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 16:53
#稅務(wù)#
你好,增值稅率是13%哦
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老師,公戶(hù)上的錢(qián)轉(zhuǎn)到法人私戶(hù),什么用途合理合法?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 16:27
#稅務(wù)#
你好,備用金借款、分紅、工資。
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老師好,我們和對(duì)方公司分公司簽的合同,錢(qián)也是打進(jìn)對(duì)方分公司賬戶(hù),結(jié)果對(duì)方的發(fā)票開(kāi)的是總公司的發(fā)票,這樣可以嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 17:34
#稅務(wù)#
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這樣是不行的。
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新版電子稅務(wù)局在哪里查看共計(jì)繳納的稅費(fèi)總數(shù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 14:12
#稅務(wù)#
我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)查詢(xún)”或“歷史報(bào)表查詢(xún)
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公司股東原來(lái)是張三和李四,現(xiàn)在變更為A公司和B公司,那么需要繳納多少個(gè)稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 21:01
#稅務(wù)#
您好,看未分配利潤(rùn)有多少就交多少
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老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬(wàn)的推廣費(fèi)發(fā)票沒(méi)有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 14:52
#稅務(wù)#
您好,22年的與23年沒(méi)關(guān)系,在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的,因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
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怎么快速學(xué)習(xí),自己有公司但是都是 0 申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:48
#稅務(wù)#
你好,你想學(xué)什么先?
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老師,請(qǐng)問(wèn)下公司找銀行貸款支出的利息可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 17:51
#稅務(wù)#
你好,有發(fā)票才可以抵扣,沒(méi)有發(fā)票抵扣不了
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請(qǐng)問(wèn)2023年稅務(wù)稽查的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,未在當(dāng)月申報(bào),直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達(dá)繳納,賬計(jì)入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”?,F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳,在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算表如何填列,謝謝!
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:35
#稅務(wù)#
您好,不對(duì),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬載金額怎么填寫(xiě)?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 14:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額,填寫(xiě)賬面計(jì)提的金額。
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老師,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是什么意思?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 15:04
#稅務(wù)#
有提示里面有一個(gè)滯納金0.1你沒(méi)有填寫(xiě),你去查一下到
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銷(xiāo)售折讓的部分沖紅有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒(méi)有 買(mǎi)方提供了折讓證明單而開(kāi)具了紅字折讓發(fā)票的,賣(mài)方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無(wú)稅會(huì)差異,無(wú)需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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你好個(gè)體戶(hù)異常怎么處理呢
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:10
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報(bào)年報(bào)、平時(shí)按時(shí)提交年報(bào),工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請(qǐng)?jiān)刂方怄i,工商局會(huì)來(lái)電核實(shí),通過(guò)后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動(dòng)解除非正常狀態(tài),無(wú)需納稅人專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)解除
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小規(guī)模,去年25收入,37耗材成本被查,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話(huà),需要補(bǔ)的所得稅和增值稅計(jì)算能給我列一下嗎?大約多少錢(qián)?另外滯納金一般是按什么比例繳納?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:17
#稅務(wù)#
您好,滯納金是這次要補(bǔ)的稅金按應(yīng)交時(shí)間每日萬(wàn)分之5來(lái)交的。 題中信息不全,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話(huà),預(yù)收款沒(méi)有給呀,另外37耗材成本被查,是這些成本全部不能稅前扣除么,能不能給一下,23年我們申報(bào)利潤(rùn)是多少,現(xiàn)在要調(diào)整多少,我來(lái)計(jì)算補(bǔ)多少稅
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