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問題已解決

老師航天信息費(fèi) 我抵減做賬的時候做到了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里 有影響嗎

m985472866| 提問時間:2024 05/31 10:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是不對的。
2024 05/31 10:36
m985472866
2024 05/31 10:38
已經(jīng)跨年了 怎么辦
東老師
2024 05/31 10:39
你好,你這個當(dāng)時具體是怎么做的呢?
m985472866
2024 05/31 10:44
借 管理費(fèi)用 貸存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 而且這個還是一下扣了兩個年度的
東老師
2024 05/31 10:45
你的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了是嗎?
m985472866
2024 05/31 10:49
對啊 我進(jìn)項(xiàng)抵扣了 不是可以全額抵扣嗎
m985472866
2024 05/31 10:49
不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣啊 是發(fā)票全額
東老師
2024 05/31 10:50
你把這張勾選認(rèn)證了的話就不能全額抵扣了。
m985472866
2024 05/31 10:52
沒勾選呀啊
m985472866
2024 05/31 10:52
沒勾選呀啊
東老師
2024 05/31 10:53
哦,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
m985472866
2024 05/31 10:54
在今年做這個嗎?
東老師
2024 05/31 10:54
對,這個科目需要調(diào)整一下
m985472866
2024 05/31 11:03
那我減免稅額科目的余額怎么處理
東老師
2024 05/31 11:03
就是你抵減增值稅的時候接轉(zhuǎn)那個科目就可以了。
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