問題已解決
我們公司購(gòu)買了一批禮品送禮,該禮品并不是我們經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),我賬務(wù)處理時(shí)做了視同銷售,銷項(xiàng)稅金,并未確認(rèn)收入,這樣操作是否正確,現(xiàn)在稅務(wù)上就抓住這點(diǎn)不放,說我沒有確認(rèn)收入



按照準(zhǔn)則的話,你這樣做沒有問題,但是他那邊會(huì)提示增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致
2024 03/26 17:33

84784993 

2024 03/26 17:57
是的 就是提示不一致了

郭老師 

2024 03/26 17:57
那你跟你稅務(wù)局那邊說,稅款我們實(shí)際并沒有交少交。改一下就行。你把這個(gè)庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品的。
