問(wèn)題已解決
23年7月一筆服務(wù)費(fèi)我直接計(jì)入管理費(fèi)用,24年1月收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這怎么做賬?



借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
2024 02/02 17:19

84784963 

2024 02/02 17:23
老師是這樣嗎,

郭老師 

2024 02/02 17:24
你好對(duì)的
是這么做的
