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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,老板花了4000多元買了一部手機(jī),專用發(fā)票是開的公司名稱,用證明手機(jī)是公司談業(yè)務(wù)用?還是個(gè)人用嗎?賬務(wù)處理有什么不同?謝謝老師



對的,是的,需要的。第一個(gè)做固定資產(chǎn)折舊到費(fèi)用,如果他自己使用的福利費(fèi)。
2023 10/21 09:28

20151818zy 

2023 10/21 09:52
謝謝老師,怎么證明是老板談業(yè)務(wù)用的?

郭老師 

2023 10/21 09:53
就是他個(gè)人自己有手機(jī),然后你們給他買的這個(gè)單聯(lián)系業(yè)務(wù)

20151818zy 

2023 10/21 10:05
老師,沒明白,怎么證明呢?

郭老師 

2023 10/21 10:06
就是他自己有自己的手機(jī)卡號(hào),你們企業(yè)的。

郭老師 

2023 10/21 10:06
他自己有自己的手機(jī),然后他這個(gè)另一臺(tái)手機(jī)卡號(hào)是企業(yè)的
單獨(dú)辦理企業(yè)的業(yè)務(wù)

20151818zy 

2023 10/21 10:16
老板,是辦卡號(hào)的時(shí)候需要寫企業(yè)的名稱,是這樣嗎?

郭老師 

2023 10/21 10:17
你好是是這么做的。

20151818zy 

2023 10/21 10:28
謝謝老師,進(jìn)來的是專用發(fā)票,個(gè)人使用和用于公司談業(yè)務(wù)兩種情況完整的賬務(wù)處理,麻煩老師給寫下

郭老師 

2023 10/21 10:29
企業(yè)辦公用
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行
次月折舊,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)
貸累計(jì)折舊

郭老師 

2023 10/21 10:29
個(gè)人的借管理費(fèi)用福利費(fèi),
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選就可以了

20151818zy 

2023 10/21 10:48
好的謝謝老師,個(gè)人用和企業(yè)用到匯算清繳的時(shí)候用調(diào)增應(yīng)納稅所得額補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 

2023 10/21 10:49
企業(yè)使用的可以全部抵扣
個(gè)人用的福利費(fèi),按工資的14%抵扣所得稅,而且個(gè)人用的這個(gè)需要合并到工資薪金已換算個(gè)稅

20151818zy 

2023 10/21 11:25
謝謝老師,個(gè)人用的這個(gè)需要合并到工資薪金換算個(gè)稅,沒明白,是哪個(gè)金額合并到工資薪金換算個(gè)稅?

郭老師 

2023 10/21 11:28
你好,按照4000
個(gè)人福利費(fèi),需要合并到工資薪金算個(gè)稅

20151818zy 

2023 10/21 11:48
老師,9月份買的,比如是4000元,把這4000元直接和他9月份的工資合并算在他9月份工資里是這樣嗎?

郭老師 

2023 10/21 12:03
對的,是的是的是的是的是的。

20151818zy 

2023 10/21 13:16
好的謝謝老師,老板買的個(gè)人用,開的是公司名稱,到匯算清繳的時(shí)候用調(diào)增應(yīng)納稅所得額補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 

2023 10/21 13:21
你好,上面回復(fù)了,你看一下的
企業(yè)使用的可以全部抵扣
個(gè)人用的福利費(fèi),按工資的14%抵扣所得稅,

20151818zy 

2023 10/21 13:50
好的老師,老板9月份買的加上老板的9月份工資一共8000多元,可是9月份工資10月份發(fā),這樣按工資薪金報(bào)9月份個(gè)稅時(shí)是報(bào)4000多元的,還是到10月份一塊兒按工資薪金報(bào)8000多元,謝謝老師

郭老師 

2023 10/21 13:52
你好,十月份一塊合計(jì)申報(bào)。
