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問(wèn)題已解決

增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這題沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額算出來(lái)的也對(duì)嗎?老師能仔細(xì)的講接一下嗎?

m80258768| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/20 13:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,進(jìn)項(xiàng)稅是期初留抵的,直接使用即可
2023 08/20 14:01
m80258768
2023 08/20 14:02
把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類(lèi)似這種題目要用什么樣的解題思路
小林老師
2023 08/20 14:03
您好,題目留抵進(jìn)項(xiàng)稅就是以前期間進(jìn)項(xiàng)稅尚未抵扣的金額,在本期抵扣,所以減少本期應(yīng)交增值稅
m80258768
2023 08/20 14:19
我聽(tīng)老師講的加工費(fèi)是包括輔助材料的,為什么這題會(huì)把2000元輔助材料費(fèi)算上
小林老師
2023 08/20 14:23
您好,題目加工費(fèi)和輔料費(fèi)用是兩個(gè)部分,是需要單獨(dú)計(jì)算
m80258768
2023 08/20 14:25
能講解的再詳細(xì)一些嗎老師
小林老師
2023 08/20 14:35
組成計(jì)稅價(jià)格=(材料實(shí)際成本+輔料成本+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅稅率)
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