問題已解決
進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,月末接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊



同學(xué),你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022 12/25 13:03

84784953 

2022 12/25 13:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是留抵稅額是嗎

小菲老師 

2022 12/25 13:04
同學(xué),你好
恩恩,是的

84784953 

2022 12/25 13:04
那這個科目就會一直掛著余額是嗎

84784953 

2022 12/25 13:05
那這個科目就會一直掛著余額是嗎

小菲老師 

2022 12/25 13:05
同學(xué),你好
可以抵扣之后的銷項

84784953 

2022 12/25 13:08
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是5萬,這個月我要用這個留抵稅額抵扣現(xiàn)在怎么做分錄啊

小菲老師 

2022 12/25 13:09
同學(xué)你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
