問題已解決
老師 這一步?jīng)]看懂



?因為不管進項還是銷項都是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 03/02 09:14

84784982 

2023 03/02 09:50
也就是每到年底的時候都要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 

2023 03/02 09:57
同學你好
每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784982 

2023 03/02 10:21
到期末的時候進銷項的累計余額都要清零嗎

樸老師 

2023 03/02 10:26
同學你好
對的
都要清零的

樸老師 

2023 03/02 10:26
同學你好
因為都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了

84784982 

2023 03/02 10:31
那年末清零就是進銷項做相反分錄就可了?

樸老師 

2023 03/02 10:38
同學你好
就是我給你的分錄

84784982 

2023 03/02 10:39
如果年末銷項大于進項那部分差額擠到哪里,也是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

樸老師 

2023 03/02 10:47
同學你好
對的
是轉(zhuǎn)出未交增值稅
