問題已解決
老師好,請問,上月計提殘障金時做的分錄為借-稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,支費用為借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。現(xiàn)在怎么更正此稅費應(yīng)該計提在管理費用 ,且此筆費用在下月又退稅到賬了,怎么做分錄?



借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負數(shù),
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費,
借管理費用,貸其他應(yīng)付款
借銀行貸其他應(yīng)付款,
借其他應(yīng)付款,
借管理費用負數(shù)
2023 02/27 09:02

72712714 

2023 02/27 09:09
謝謝老師

郭老師 

2023 02/27 09:09
不用客氣,工作愉快。
