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問題已解決

老師好,請問,上月計提殘障金時做的分錄為借-稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,支費用為借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。現(xiàn)在怎么更正此稅費應(yīng)該計提在管理費用 ,且此筆費用在下月又退稅到賬了,怎么做分錄?

72712714| 提問時間:2023 02/27 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負數(shù), 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費, 借管理費用,貸其他應(yīng)付款 借銀行貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款, 借管理費用負數(shù)
2023 02/27 09:02
72712714
2023 02/27 09:09
謝謝老師
郭老師
2023 02/27 09:09
不用客氣,工作愉快。
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