問題已解決
計提附加稅,以城建稅為例,可以這樣做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費-稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加分錄: 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-稅金及附加



借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
2024 05/21 16:36

84784992 

2024 05/21 16:38
可以用本年利潤科目過度嗎

東老師 

2024 05/21 16:38
月底的時候把稅金及附加轉(zhuǎn)到本年利潤的

84784992 

2024 05/21 16:39
計提:
借:應(yīng)交稅費-稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅
然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加分錄:
借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費-稅金及附加

東老師 

2024 05/21 16:40
借:本年利潤
貸:稅金及附加

84784992 

2024 05/21 16:40
那我分錄可以嗎

東老師 

2024 05/21 16:41
下面的按照我說的這么做就成

84784992 

2024 05/21 16:42
那問題現(xiàn)在是,以前的會計都用我剛才的分錄做賬,所以才問可以不

84784992 

2024 05/21 16:42
還是也可以?

東老師 

2024 05/21 16:42
肯定不對呀,之前做的肯定是不對的。
