問題已解決
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理是怎么樣的?



你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023 02/14 17:42

84785044 

2023 02/14 17:48
這樣計算抵扣,我是不是可以設(shè)置,進(jìn)項稅代抵扣稅額

84785044 

2023 02/14 17:53
上面的賬務(wù)處理 我感覺不好區(qū)分老師 什么原因

84785044 

2023 02/14 17:56
這樣操作可以嗎?

鄒老師 

2023 02/14 18:23
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785044 

2023 02/14 18:54
沒有疑問,就是感覺不太理解,不好區(qū)分

鄒老師 

2023 02/14 18:55
你好,具體是哪個地方不理解呢 ,我好給出針對性的回復(fù)?
