問題已解決
老師 我現(xiàn)在接手了一家食堂會計 這個是他們上月的財務(wù)報表和利潤表 我要新建賬 前會計離職沒有任何交接 需要怎么做呢?



您好,他的賬套,資料都在的吧
08/22 14:32

84785044 

08/22 14:34
沒有了 都帶走了?
我需要重新做

84785044 

08/22 14:36
唯一有的就是記賬憑證還在

劉艷紅老師 

08/22 14:37
可以先用資產(chǎn)負債表當做期初來建賬

84785044 

08/22 14:43
是參考他6月份的記賬憑證嗎
學(xué)校7月份放假 不存在有業(yè)務(wù)往來

劉艷紅老師 

08/22 14:44
他申報了資產(chǎn)負債表的,以第二季度的資產(chǎn)負債表來

劉艷紅老師 

08/22 14:45
他為什么不給你科目余額表呀

84785044 

08/22 14:48
就他6月資產(chǎn)表和利潤表

84785044 

08/22 14:51
表中有應(yīng)收賬款 43143 應(yīng)該誰的看不出
還有貨幣資金 也是的要精確到庫存現(xiàn)金多少 銀行存款多少了

劉艷紅老師 

08/22 14:51
就用這個6月資產(chǎn)負債表做期初

84785044 

08/22 15:23
參考六月份的資產(chǎn)負債表,比如說那個貨幣資金,那我不知道他的貨幣資金目前是銀行存款還是現(xiàn)金,還有一個應(yīng)收和應(yīng)付賬款完全不能代入,是精確到應(yīng)收哪一個的吧?
因為應(yīng)收賬款,它只是一個一級科目,然后二級二級以下 我就不大清楚。所以這個很籠統(tǒng),應(yīng)該帶入進去沒什么意義吧。而且,我看了也沒地方輸入嘞。

劉艷紅老師 

08/22 15:25
你可以看6月的銀行流水,用這上面的減去銀行流水就入庫存現(xiàn)金

劉艷紅老師 

08/22 15:25
這種沒有明細的,你就打個總的,就是不錄入明細科目

84785044 

08/22 16:22
應(yīng)付也一樣了 學(xué)校他6月是有業(yè)務(wù) 7月份放假 應(yīng)該沒往來業(yè)務(wù) 8月下旬開學(xué)有往來 我要是建賬 需要考慮7月份嗎

劉艷紅老師 

08/22 16:24
這些沒有明細的,你直接寫個二級沒明細,后面收到的和你開票無關(guān)的,就往這里放就可以

劉艷紅老師 

08/22 16:24
我上次就是這么操作的,

劉艷紅老師 

08/22 16:25
你先按6月的做期初,后面再根據(jù)實際的業(yè)務(wù)來做賬就可以

84785044 

08/22 16:40
等于先把數(shù)據(jù)登進去
我需要考慮7月份嗎
比如說7月份沒有往來 7月的財務(wù)報表需要做嗎

劉艷紅老師 

08/22 16:43
不用,按6月的來就可以
