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問題已解決

增值稅一般納稅人申報問題:假如所屬期2025年2月預繳1萬元增值稅,填報附表四本期發(fā)生額1萬元,在2025年5月發(fā)現(xiàn)預繳錯了,退回了預繳稅款1萬元。對于所屬期2025年2月的增值稅申報表怎么處理?

丟了玉兔的嫦娥| 提問時間:08/18 08:25
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年內通過注會六科,“正保會計網(wǎng)?!豹剬W金獲得者,擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計理論和實操相結合,主攻注會會計答疑。
已解答10192個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
在2025年2月的增值稅申報表中,由于已經(jīng)發(fā)生了預繳并隨后退回的情況,需要調整附表四中的相關數(shù)據(jù)。具體操作是在本期發(fā)生額中減少1萬元,并且在相應欄次填寫負數(shù)以反映稅款的退還情況。如果該筆預繳稅款影響了主表的數(shù)據(jù),則也需要對主表進行相應的調整,確保申報數(shù)據(jù)準確無誤。對于已經(jīng)完成的2月份申報,若需要更正,可以通過增值稅納稅申報系統(tǒng)提交更正申報表來修正錯誤。在填寫更正申報時,注意選擇正確的所屬期,并正確填寫調整后的各項數(shù)據(jù)。
祝您學習愉快!
08/18 08:26
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