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本月銷項稅500,進(jìn)項300,上月留底100,本月交稅100,如何做賬?上月的留抵在進(jìn)項的借方余額里面

陳陳陳| 提問時間:04/14 16:29
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金老師
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅400貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額400結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一銷項稅額500貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅500

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅100繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅100貸:銀行存款100(平賬)

祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/14 16:36
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