問(wèn)題已解決
公司之前賬務(wù)特別混亂,之前沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò)庫(kù)存,有過(guò)收入,我可以直接盤點(diǎn)一下庫(kù)存核對(duì)一下往來(lái)賬,把未付的掛應(yīng)付,收入未回款的掛應(yīng)收,銀行卡余額錄進(jìn)去,其他應(yīng)收核對(duì)一下,實(shí)收資本錄一下余額從新的月份開(kāi)始嗎?之前月份的費(fèi)用不用做了從新的月份開(kāi)始記賬,這樣可以嗎?



您好,這個(gè)的話是可以這樣的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,允許
2024 10/08 20:55

84784951 

2024 10/08 20:57
好的,謝謝

小鎖老師 

2024 10/08 20:58
不客氣的,祝您開(kāi)心
