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老師 我剛交接過來的公司,之前的賬不曉的是怎么做的賬,現(xiàn)在賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,轉出未交增值稅貸方有余額還有轉出多交增值稅借方有余額 我現(xiàn)在想把這幾個可以嗎余額沖0 請問要怎么操作



要沖銷余額,先核對明細,確保無誤。然后借:應交稅費-未交增值稅 轉出未交增值稅 貸:銀行存款/應收賬款。確保操作符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024 09/06 10:50

老師 我剛交接過來的公司,之前的賬不曉的是怎么做的賬,現(xiàn)在賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,轉出未交增值稅貸方有余額還有轉出多交增值稅借方有余額 我現(xiàn)在想把這幾個可以嗎余額沖0 請問要怎么操作
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