問題已解決
計提工資沖減分錄怎么做?中途交接,新建的賬



你好,你計提的時候是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)就可以了。
2024 06/18 16:19

84784999 

2024 06/18 16:21
中途交接的賬,我輸入余額表的數(shù)據(jù)

84784999 

2024 06/18 16:22
原本管理費是零,沖減就成負數(shù)

宋生老師 

2024 06/18 16:22
你好!明白了,這個你沖減利潤分配未分配利潤。

84784999 

2024 06/18 16:27
分錄怎么做

宋生老師 

2024 06/18 16:30
你好!借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
