問題已解決
請問老師,單位支付了4年技術(shù)服務(wù)費4萬元,屬于2024年的1萬元,單位支付了4萬,但是沒有取得發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時做賬 借 預付賬款3萬 借 管理費用1萬 貸 銀行存款4萬。請問老師,6月收到4萬元的1%的專票怎么做賬呢?



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
按發(fā)票的數(shù)額來填寫。
2024 06/07 14:25

84785035 

2024 06/07 14:33
但是放到預付的是含稅的呀?只沖減費用嗎?

郭老師 

2024 06/07 14:38
借、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸、管理費用、
預付賬款。
