問題已解決
2021年發(fā)現(xiàn)以前會計漏記一張專票金額,但進(jìn)項稅額抵了,咋調(diào)賬



你好同學(xué)!這個可以記入當(dāng)期成本費(fèi)用中,做差錯更正就可以了。進(jìn)項稅額不用再記。
2024 05/22 10:10

84784972 

2024 05/22 10:11
那我就記制造費(fèi)用還行

小碧老師 

2024 05/22 10:13
可以的,如果是生產(chǎn)上用的記入制造費(fèi)用。

84784972 

2024 05/22 10:21
那供應(yīng)商往來賬我要加上進(jìn)項

84784972 

2024 05/22 10:21
這樣借貸就不平了

小碧老師 

2024 05/22 10:24
那當(dāng)時你抵扣的進(jìn)項是怎么加上的呢?

小碧老師 

2024 05/22 10:24
你賬上的進(jìn)項稅額應(yīng)該也是不平的吧?

84784972 

2024 05/22 10:24
以前代賬會計做的,估計光抵進(jìn)項,成本票都沒做

84784972 

2024 05/22 10:25
跟電子稅務(wù)局網(wǎng)增值稅主表都對不上

84784972 

2024 05/22 10:26
我現(xiàn)在跟人家供應(yīng)商對賬才對出來漏記了這一張發(fā)票

小碧老師 

2024 05/22 10:30
那你就在起記上,到時再調(diào)整進(jìn)項稅額這個科目。

84784972 

2024 05/22 10:31
這進(jìn)項稅額咋調(diào)整平呢

84784972 

2024 05/22 10:32
賬上進(jìn)項稅額和電子稅務(wù)局網(wǎng)上進(jìn)項稅額不匹配的,說明當(dāng)時漏記賬情形

小碧老師 

2024 05/22 11:14
等你補(bǔ)齊了,看和稅務(wù)差額計入未分配利潤中
