問題已解決
請教老師一下,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進項稅怎么處理。2023年226萬,全部進成本了,沖24年費用26萬(進項稅合適嗎?)



借應交稅費,應交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤做這個調(diào)整的
2024 02/23 18:05

郭老師 

2024 02/23 18:05
匯算清繳,這個需要納稅調(diào)增。

84785035 

2024 02/23 18:06
如果財務當時做了價稅分離,請問24年取得怎么抵扣進項稅。

郭老師 

2024 02/23 18:08
你好,你把上一年的賬務處理寫一下的,沒有收到發(fā)票,你怎么加水分開的?

84785035 

2024 02/23 18:09
因為有合同,合同寫著專票的稅率呀

郭老師 

2024 02/23 18:12
你好,你寫一下賬務處理啊,因為你沒有增值稅發(fā)票,他沒有應交稅費的,你可以按照不含稅的金額來暫估發(fā)票,到了之后你只做稅款就可以。

84785035 

2024 02/23 19:56
請問分錄:借 暫估成本 借 待抵扣進項稅 貸應付賬款嗎?

郭老師 

2024 02/23 19:59
不對。借主營業(yè)務成本貸應付賬款,暫估這里是不含稅的金額,然后發(fā)票到了之后,借應付賬款貸利潤分配,都是不含稅的金額。借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。

84785035 

2024 02/23 20:09
請問老師,暫估成本100萬必須是不含稅金額嗎?那么借 成本100萬 貸應付賬款100萬。來了專票價稅合計113萬,借 進項稅 13萬 貸 應付賬款13萬嗎?

84785035 

2024 02/23 20:10
或者收到票:借 應付賬款100 進項稅13萬 貸 銀行存款113萬

郭老師 

2024 02/23 20:13
是的
暫估按不含稅的
可以
