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問題已解決

老師,你好!假如我們單位稅負(fù)率是3%,不含稅收入是2800萬,本年已經(jīng)繳納增值稅60萬,那么今年還得繳納多少稅費(fèi)才合適呢?目前進(jìn)項(xiàng)稅留底還有10萬

84784958| 提問時(shí)間:2023 12/27 10:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2800*3%=84-60=24,這個(gè)還需要交稅24萬呢
2023 12/27 10:27
84784958
2023 12/27 10:30
那10萬進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎
東老師
2023 12/27 10:31
可以抵扣,你減去10萬就是再開34萬銷項(xiàng)稅額
84784958
2023 12/27 10:34
什么意思,我有點(diǎn)不太明白,34000怎么來的啊,哪個(gè)減去10萬呢
東老師
2023 12/27 10:34
你不是還得交24萬的稅不就夠了嗎?全年交84萬,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額10=24
84784958
2023 12/27 10:41
噢,我明白了,起初我還用24萬減去10萬抵扣,只需要繳納14萬呢?34萬銷項(xiàng)稅額的話那我們9%的工程發(fā)票還可以開4117777的工程發(fā)票,是這樣理解嗎?
東老師
2023 12/27 10:41
對,沒錯(cuò)的,就是這么寫的
84784958
2023 12/27 10:45
好的,謝謝老師!
東老師
2023 12/27 10:46
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!
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