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超標(biāo)的廣告費(fèi)可以在以后年度扣除,為什么會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)呢?



你好!呃,就是因?yàn)橐院罂鄢?,可以以后少交所得?/div>
2023 10/25 14:42


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請(qǐng)問老師,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為啥會(huì)形成遞延所得稅負(fù)債呀
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老師好,我想問一下,準(zhǔn)予以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),比如結(jié)轉(zhuǎn)以后可以扣除是100萬元,怎么是形成遞延所得稅資產(chǎn)呢,稅法規(guī)定超過部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,那不是資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)么
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老師為什么這里形成了遞延所得稅資產(chǎn),根據(jù)那句話來說形成的呀?
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存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)。哪些形成遞延所得稅資產(chǎn)哪個(gè)形成遞延所得稅負(fù)債啊
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研究開發(fā)形成的管理費(fèi)用加計(jì)扣除,會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)嗎?研究完成后無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除會(huì)變成遞延嗎?
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查看更多- 請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)表如何填寫? 描述:分期收款方式銷售產(chǎn)品,不含稅價(jià)格100萬,合同約定分2個(gè)月收取,當(dāng)月貨物已交付,未收到款項(xiàng),也未開票。 分錄:借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額)6.5 昨天
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