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問題已解決

提問:老師,其他生活服務類加計扣除,如果是遞減率申報錯了,要怎么處理?

84785006| 提問時間:2023 08/23 17:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
需要更正申報的哈
2023 08/23 17:49
84785006
2023 08/23 17:54
一般政策性的調(diào)整的公告文件,是怎么樣發(fā)給各個單位的?比如:今年加計扣除由10%調(diào)整成5%的這個文件。
家權(quán)老師
2023 08/23 17:56
這個是自己每年搜國家稅務總局公告
84785006
2023 08/23 18:07
也就是相關(guān)的政策,要會計自己去查詢的,對不?
家權(quán)老師
2023 08/23 18:08
是的,要會計自己去查詢的
84785006
2023 08/23 18:09
老師,加計扣除的稅率由10%降到了5%,但是外賬會計還是按照10%申報了,這個是要跟正申報吧?是不是也要交滯納金?滯納金怎么算?
家權(quán)老師
2023 08/23 18:11
是的,更正申報,應交稅金*滯納天數(shù)*0.05%
84785006
2023 08/23 18:12
這里的交稅金額,是增值稅金額?還是加計遞減的這個稅額?
家權(quán)老師
2023 08/23 18:12
就是補交的增值稅金額
84785006
2023 08/23 18:13
如果加計遞減的金額是1000,稅率是10%;調(diào)整成5%的話,就是要補交500的增值稅;可以這么理解嗎?
家權(quán)老師
2023 08/23 18:14
看最終計算結(jié)果,按補交的增值稅計算滯納金
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