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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司享受生活服務(wù)加計扣除政策,加計扣除的進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)怎么處理



借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計扣除,
貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除
2023 03/13 09:04

84784996 

2023 03/13 09:07
老師,我們公司8千買了一輛二手車,然后又九千賣了,賬務(wù)怎么處理

郭老師 

2023 03/13 09:08
你好,你們主營不是銷售二手車,是買來自己用的固定資產(chǎn)嗎?

84784996 

2023 03/13 09:19
買來的固定資產(chǎn)

郭老師 

2023 03/13 09:21
借有固定資產(chǎn),貸銀行存款8000,
借固定資產(chǎn)清理8000,
貸固定資產(chǎn),8000
借銀行房款9000。
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

84784996 

2023 03/13 10:36
好的,謝謝,老師

郭老師 

2023 03/13 10:41
不用客氣,工作愉快。
