問題已解決
老師,你好!請問我成本暫估入賬,應(yīng)付賬款已經(jīng)付后才收到發(fā)票該如何做賬?



借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本,
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)
借應(yīng)付賬款對方企業(yè)貸銀行存款。
2022 03/21 13:05

84784986 

2022 03/21 13:07
老師,應(yīng)付賬款已經(jīng)在上月付了哦。

郭老師 

2022 03/21 13:07
你好,你能寫一下完整的分錄嗎?

84784986 

2022 03/21 13:10
借 成本? 貸 應(yīng)付賬款-暫估入賬? 借 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款? ? ?然后現(xiàn)在收到發(fā)票了

郭老師 

2022 03/21 13:12
借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,這個應(yīng)付賬款沒有余額。

84784986 

2022 03/21 13:20
謝謝老師!

郭老師 

2022 03/21 13:20
不用客氣,工作愉快。
